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我們是工業(yè)企業(yè),請問,如果是12月初暫估入賬的材料,那么在年底12月底,就要沖回暫估成本嗎?還是和往常一樣,次月初再沖回暫估?因為涉及到年末,有點不知道怎么處理?
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2017-11-29
老師咨詢費用收入,不是咨詢?nèi)藛T的工資是成本嗎。結(jié)轉(zhuǎn)成本 時的會計分錄怎么寫呢
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2016-12-27
老師好,請問A選項中咨詢活動為什么是正確的,咨詢活動仿佛像是相關(guān)服務(wù)的一種
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2022-05-31
我想辦一個規(guī)劃土地咨詢公司,主營規(guī)劃和土地手續(xù)的代辦,測繪咨詢,都需要資質(zhì)嗎?
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2021-09-21
那位老師必須熟悉工業(yè)企業(yè) 我咨詢點問題 要實戰(zhàn)過的老師 我咨詢哈 廢料的的事情
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2024-12-18
我們是物業(yè)公司,營業(yè)執(zhí)照范圍沒有有關(guān)咨詢類的,現(xiàn)在可以開一次咨詢類的發(fā)票嗎
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2023-06-29
老師好,我們公司有一筆咨詢收帳,我們是制造業(yè),這筆咨詢的收入可入營業(yè)外收入嗎?
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2024-02-21
這個可以開服務(wù)咨詢嗎服務(wù)業(yè)的咨詢類,也是開增值稅發(fā)票的吧,稅點都是一樣的吧
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2019-02-16
咨詢費用聯(lián)系誰?聯(lián)系方式在哪里,或者有沒有專門人員微信聯(lián)系我,可以詳細咨詢下
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2017-09-20
公司請來了日本顧問 咨詢出口備案之類的事情 付給咨詢費 這個會計分錄要怎么做
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2017-11-04
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再沖掉??老師,假設(shè)我上個月暫估9桶導(dǎo)軌油金額900元,這個月采購進來了20桶導(dǎo)軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2023-03-19
供應(yīng)商是預(yù)付款供應(yīng)商,11月到貨開票了,生產(chǎn)中發(fā)生退貨,現(xiàn)11暫估科目余額為負數(shù);這樣合理嗎?采購說12月會補貨,需要退票嗎? 收到材料 借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 收到發(fā)票:借:應(yīng)付暫估 稅金,貸:應(yīng)付賬款 退貨 借:原材料 負數(shù) 貸:應(yīng)付暫估 負數(shù)
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2021-12-23
預(yù)計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計 算乙股票目前的價值應(yīng)該采用的估價模型是( )。 A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師,我們公司是賣商品的小規(guī)模,申報增值稅時,做了未開票收入,但是也沒有進貨的發(fā)票,請問做賬的時候可以做用現(xiàn)金購貨嗎?還是暫估購貨?如果暫估的話,因為后面也不會開發(fā)票進來,也不能紅沖暫估,賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢?
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2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來,會計分錄如何做?已確認(rèn)暫估部分不會有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過以前年度損益科目,會計分錄如何做?
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2022-03-03
老師,我們幫其他單位做了一項會務(wù)活動,預(yù)付給酒店10萬,實際酒店費用發(fā)生了30萬,酒店沒有給我們開具發(fā)票,因為這個會務(wù)結(jié)束了,我們確認(rèn)了收入,需要暫估成本,暫估成本的時候需要把這個預(yù)付款沖掉嗎,直接暫估20萬,還是要暫估30萬
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2020-01-03
上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應(yīng)付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師你好,之前我們公司每月暫估租賃費分錄為借:制造費用-租賃費10000 貸:應(yīng)付賬款-暫估10000。共十月,年末累計暫估余額100000.00.現(xiàn)年末收到一增值稅專用發(fā)票,我司為購買方,金額88495.58,稅額11504.42,價稅合計100000.00,收到這張發(fā)票及沖回暫估怎么做分錄呢?
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2020-01-09
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導(dǎo)致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
是一般納稅人3月份進貨9萬,出庫8萬,暫估入庫10000,暫估的全部已出售了,4月份暫估入庫的成本票是普票,只來了其中600元,4月份做帳做負數(shù)暫估入庫600,實際做帳也是的600元,這樣處理對嗎,這600元還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?后期咋處理賬務(wù)?
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2017-08-28