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老師,請問公司制企業(yè)交了企業(yè)所得稅以后,再分給股東錢,股東需要繳納個人所得稅嗎
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2021-10-19
老師,轉讓技術所得,在調整應納稅所得額時,為什么要扣除(700-100),畫藍色圈的部分不理解?
3/1633
2020-08-08
老師,這個題,為什么未分配利潤不作為股息所得?您看,書本上不是說應確認股息所得嗎
1/1296
2020-07-25
企業(yè)所得稅季報已經報完了,稅款已經交完了,分錄沒計提所得稅,可以下個月在計提嗎
1/2022
2019-04-12
開外經證然后預交的個人所得稅是生產經營的,計提到什么分錄里面啊,所得稅費用嗎
1/1949
2021-01-20
老師,我21年漏記了一筆油費,大概1萬。這筆費用,我22年3月份記賬。借:利潤分配-未分配利潤 貸:現金。這樣可以嗎,我想問這一萬我在第一季度所得稅申報表該填在哪里?
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2022-03-11
企業(yè)所得稅匯算清繳需要補交企業(yè)所得稅稅款,賬是要調賬未分配利潤(現在做賬在5月份)。我想問一下現在匯繳的時候要提交申報財務報表,利潤表上的數據是需要按照提了這次補繳的企業(yè)所得稅后的新報表,再申報的吧?
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2022-05-19
老師 我們請審計做的稅審報告 填企業(yè)信息的時候 主要股東及分紅情況那塊 提示投資比例同登記信息不一致 是什么原因
2/1857
2019-05-28
個人所得稅經營所得的應稅項是利潤所得還是總收入所得
1/2163
2019-10-19
你好,12月企業(yè)所得稅月底計提,公司有彌補虧損,這樣就交不了所得稅了,那么做賬怎么寫分錄,還是借:所得稅費用貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎?應交稅費有-企業(yè)所得稅有余額怎么做,轉到哪個科目
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2020-01-13
要求:計算2016年至2018年的應納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異,各年應確認的遞延所得稅負債與遞延所得稅資產,各年應確認的當期所得稅、遞延所得稅與所得稅費用,并編制相應的會計分錄。
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2020-06-12
所得稅費用該怎么填列?上季度(4-6)季度的所得稅費用有發(fā)生額,在6月的利潤表當中所得稅費用那里要填列嗎?還是可以在7月申報利潤表的時候填所得稅費用?是把所得稅費用結轉到利潤分配了。
1/1597
2018-08-08
您好,5月份2018年度所得稅匯算清繳補交了所得稅1200元,我給可以直接確認為當期的所得稅費用?可以的話,會計分錄要怎么做呢?
1/1244
2019-06-03
老師,請問下我們2020年12月的時候預繳企業(yè)所得稅2千多,然后今年所得稅年度匯算的時候也交了所得稅,這個分錄應該怎么做?
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2021-07-02
外資代表處交完企業(yè)所得稅之后有沒有分紅稅要交?還是說增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,工資薪金的個人所得稅交完就沒有了
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2021-11-18
2月因持有兩年前在上交所購買的某上市公司股票13000股,取得該公司年中股票分紅所得2600元 為什么應繳納的個人所得稅為零
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2022-02-06
19年一季度有利潤預交了企業(yè)所得稅,年度匯算清繳是虧損,就退回了預交的所得稅,收到退回的企業(yè)所得稅該怎么做會計分錄
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2020-07-08
2月份的新公司,3月申報個稅的時候,把分類所得給報了,因為不能填0,所以寫的0.1,工資那里是零申報,我現在要記賬,這個分類所得有關系嗎?
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2024-07-10
老師您好,這個未分配利潤18年期末數字是我剛加進去的,注銷,稅務的人說期末未分配利潤這一欄里必須是這個數字,其他可以隨便調,說調好了就不繳納稅款,調不好就繳納稅款,這個未分配利潤的數字是16-17年所得稅清算時候通過調增的利潤,說必須帶到18年來,我本來放在期初他說期初不管,他只要未分配利潤期末是這個數字。想請教一下老師這個應該怎么調呢?
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2018-11-22
老師,去年12月份注冊的公司,沒有收入, 沒有利潤 ,賬面上未分配利潤-5123.67元,請問下 我的這個所得稅季報表主表怎么填? ?2018年要做匯算清繳嗎?
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2019-01-10