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借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本,為什么說(shuō)有20%的個(gè)稅呢
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2022-03-07
給其他公司轉(zhuǎn)的業(yè)務(wù)保證金,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
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2017-07-04
老師,捋一下問(wèn)題哈,是中介墊資的,以股東名義打1千萬(wàn)款進(jìn)公戶,做完驗(yàn)資報(bào)告,當(dāng)天就轉(zhuǎn)出了。如果進(jìn)賬我做了實(shí)收資本,轉(zhuǎn)出去做其他應(yīng)收款,這筆款老板還不回來(lái)呀 掛這么一大筆其他應(yīng)收不是風(fēng)險(xiǎn)嗎?
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2020-10-10
請(qǐng)問(wèn)老師公司17年成立時(shí)是認(rèn)繳資本,做賬是借:其他應(yīng)收款 貸:實(shí)收資本,這個(gè)是錯(cuò)誤現(xiàn)在可以當(dāng)月更正嗎?
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2022-10-19
老板從公司拿的純奶記到其他應(yīng)收款里還是記到應(yīng)收賬款里?
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2022-03-13
應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款的區(qū)別?租入出租押金什么方面的搞不太清…
1/1967
2020-01-23
老師,中介墊資的,以股東名義打1千萬(wàn)款進(jìn)公戶,做完驗(yàn)資報(bào)告,當(dāng)天就轉(zhuǎn)出了。如果進(jìn)賬我做了實(shí)收資本,轉(zhuǎn)出去做其他應(yīng)收款,這筆款老板還不回來(lái)呀 掛這么一大筆其他應(yīng)收,這樣處理的風(fēng)險(xiǎn)是200萬(wàn)的個(gè)稅,因?yàn)槔习宀粫?huì)有錢還進(jìn)來(lái)! 老師還可以怎么處理啊?
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2020-10-10
賣出貨物開(kāi)了發(fā)票,還未收到錢,是借:應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)收款
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2018-07-03
超市將柜臺(tái)租賃給個(gè)體戶,按銷售提成,提成收入是掛在其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款好。
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2017-05-08
企業(yè)對(duì)商譽(yù)、其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款等進(jìn)行減值測(cè)試應(yīng)分別注意什么
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2019-10-09
那計(jì)算港股中的應(yīng)收賬款需不需要把貿(mào)易及其他應(yīng)收款項(xiàng)及預(yù)付款項(xiàng)和應(yīng)收關(guān)聯(lián)方款項(xiàng)加起來(lái)算應(yīng)收賬款呢?
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2021-03-21
老師 請(qǐng)問(wèn)對(duì)下屬分公司這樣的關(guān)聯(lián)單位能提壞賬么?帳是掛在其他應(yīng)收款上,不是應(yīng)收賬款
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2019-11-05
應(yīng)收賬款二節(jié)科目貸15萬(wàn),其他應(yīng)收款二節(jié)科目借60萬(wàn),兩個(gè)二節(jié)科目是一個(gè)單位,我怎么把這二節(jié)科目轉(zhuǎn)一個(gè)一節(jié)科目
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2020-07-03
應(yīng)收款轉(zhuǎn)入個(gè)人分錄是借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款嗎?還是用現(xiàn)金或者銀行錯(cuò)了過(guò)渡一下,沒(méi)收到錢
1/1083
2017-09-11
公司長(zhǎng)期掛其他應(yīng)收款款,應(yīng)收賬款有什么風(fēng)險(xiǎn)?
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2019-07-22
老師你好。期末計(jì)算收入時(shí)要把 應(yīng)收賬款 其他應(yīng)收款等算進(jìn)去嗎
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2020-06-27
老師 價(jià)外費(fèi)用在實(shí)物記帳中,記入其他業(yè)務(wù)收入對(duì)不?代墊款項(xiàng)、代收款項(xiàng)不能記入其他業(yè)務(wù)收入,對(duì)不?
1/1403
2021-07-11
不會(huì)的話,就是按45萬(wàn)元的含稅金額做銷售處理,直接這樣平賬 借:其他應(yīng)付款——XX個(gè)人 450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 450000/(1+適用稅率) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 450000*適用稅率/(1+適用稅率) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料 老師我想問(wèn)那他賬面上面掛的45萬(wàn)!但是我們分給他的東西價(jià)值50萬(wàn)!那多余的怎么平賬呢
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2020-03-10
去年報(bào)廢汽車一輛,銀行收到報(bào)廢補(bǔ)助款8000元,本應(yīng)入″營(yíng)業(yè)外收入”科目但原會(huì)計(jì)錯(cuò)入到“其他應(yīng)付款”科目,今年我想調(diào)成正確的,應(yīng)該怎樣作分錄?
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2019-12-13
老師您好,麻煩問(wèn)一下我們公司要注銷,但其他應(yīng)付款賬面余額還有170W,怎么調(diào)整?因沒(méi)錢還給股東,如果放營(yíng)業(yè)外收入又沒(méi)錢繳稅
1/609
2019-09-30