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金稅盤的480元填到增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表哪一欄
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2018-10-12
老師,麻煩幫我看一下我填的表對(duì)嗎?季度不超過45萬,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是不是不用填
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2021-07-05
稅控服務(wù)費(fèi)330超過一年沒有進(jìn)行減免還能在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中填列嗎
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2017-10-11
您好,第一張圖片的免稅在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表是這樣填寫嘛?
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2023-09-12
老師航天信息維護(hù)費(fèi),申報(bào)表種表四填寫后,主表填23行,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2020-06-01
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,小規(guī)模公司,在什么情況下需要填寫?
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2024-04-30
老師請問,我這個(gè)季度代開了20萬的專票,又自開了30萬的普票,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,我應(yīng)該怎么填?
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2019-07-06
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫
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2020-07-15
老師您好我在報(bào)稅的時(shí)候怎么沒有增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表了呢?
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2021-01-20
老師公司達(dá)到加計(jì)扣除,那么用填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
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2019-06-19
小規(guī)模季度沒超過30萬,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表要怎么填?
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2021-04-01
老師好,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填呢?
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2021-10-22
小規(guī)模季未超過30萬是否不用填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
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2020-04-18
請問:情境:企業(yè)當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)460.1元,銷項(xiàng)為0元,加計(jì)抵減金額為460.1*10%=46.01元如何在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表-加計(jì)抵減情況里 本期發(fā)生額提現(xiàn),且此欄是黑色的,改不了。究竟是哪里有問題
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2020-02-13
五月份的時(shí)候我把稅控盤填上去了,沒有抵扣,六月份的時(shí)候,附表四有期初余額280,但是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù)是空的,我是否要按五月份那樣選擇減稅性質(zhì)代碼及名稱,然后把期初余額280填進(jìn)去?
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2020-07-04
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中只說了10萬一下無需填寫,十萬以上這樣填寫
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2022-09-08
老師 我想咨詢一下,醫(yī)院免征增值稅的,開票上稅率是免稅,小規(guī)模醫(yī)院,月末需要計(jì)提增值稅嗎,水利基金要計(jì)提吧
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2022-01-06
你好老師,為居民供暖取得收入免征增值稅,那么為門店商鋪供暖取得收入要不要繳納增值稅
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2023-03-07
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)去年年收入100萬,是免增值稅和附加稅嗎?所得稅免不免?
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2021-06-07
我們單位 每月末有進(jìn)賬項(xiàng) 都需要直接轉(zhuǎn)入未交增值稅借方;表示留低。 那么上期 有未交增值稅借方余額 20; 本期銷項(xiàng) 50大于本期進(jìn)項(xiàng)20。會(huì)計(jì)分錄。 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 50 貸: 應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 20 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅30 繳納時(shí); 上期留低未交增值稅20。本期貸方30 因此 未交增值稅借方余額 10 借:應(yīng)交增值稅—未交增值 10 貸:銀行存款 10 (該筆分錄不對(duì)吧
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2022-05-24