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如果貨款付錯 ,被銀行退回了,那么我沖減應(yīng)付賬款 一定要用負(fù)數(shù)充嗎?本來是借應(yīng)付,貸銀行存款,退回后,借銀行存款,貸應(yīng)付 那么要用負(fù)數(shù)充嗎 正數(shù)可以嗎?什么情況充一定要負(fù)數(shù)的
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2018-10-12
我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。也收了。測試是第三方機(jī)購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里?,F(xiàn)在都沒成本
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2019-05-24
是一個農(nóng)業(yè)種子研究公司,研發(fā)支出費(fèi)用化是月末結(jié)轉(zhuǎn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2017-04-09
軟件行業(yè)研發(fā)人員的社保費(fèi)用是否計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出中呢?
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2016-12-12
請問 研發(fā)支出_費(fèi)用化支出_委外支出這個科目對應(yīng)的現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目是誰呢
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2019-11-27
研發(fā)支出費(fèi)用化的還要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)啊
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2017-06-13
老師好,以前是代賬會計(jì)做的賬,沒有研發(fā)支出費(fèi)用化的科目,我可以不改動賬本,直接記錄研發(fā)支出輔助賬,在匯繳時直接加計(jì)扣除嗎?
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2020-05-07
老師你好,我新到一家公司,是做無人機(jī)的,采購的電子元件進(jìn)行系統(tǒng)集成,我是做研發(fā)支出-費(fèi)用化支出還是進(jìn)庫存商品后期進(jìn)行領(lǐng)用合適
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2019-12-20
研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出包括研發(fā)人員報銷的,話費(fèi),差旅費(fèi),誤餐費(fèi)等費(fèi)用嗎
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2020-06-17
長期借款一次還本付息的賬務(wù)處理,以及長期借款分期付息的賬務(wù)處理
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2022-04-06
財務(wù)費(fèi)用資本化,計(jì)入在建工程科目,下面明細(xì)科目怎么記呢?
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2018-12-21
出資時A出100,后來股權(quán)20原價轉(zhuǎn)給B,是不是這樣分錄? 借:實(shí)收資本A 20 貸:其他應(yīng)付款A(yù) 20 借:銀行存款B 20 貸:實(shí)收資本B 20 借:其他應(yīng)付款A(yù) 20 貸:銀行存款 20
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2020-02-19
老師,借款50萬,借款24個月,每月16號還等額本金,利息不同。年利率4.35%,月利率如何算的呢? 1月借款,2月開始還款,怎么算1月份要還多少本金,要還多少利息?
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2021-06-23
出庫的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫存商品 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸沖成本嗎
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2019-03-21
根據(jù)以下資料編制會計(jì)分錄。 (1)借入長期借款2000000元,用于建設(shè)一條新的生產(chǎn)線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產(chǎn)線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進(jìn)度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產(chǎn)線使用的長期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產(chǎn)線完工,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本。(5)分配專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500元。 (7)計(jì)提企業(yè)車間部門使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2000元。 (8)用銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)5000元。
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2021-12-12
我們購買的專利費(fèi)用,對方代寫申請,開具的是服務(wù)費(fèi),是否可以直接入賬 借 研發(fā)支出-資本化支出后續(xù)轉(zhuǎn)到無形資產(chǎn),還是直接入賬 無形資產(chǎn)呢
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2020-01-15
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-13
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預(yù)付賬款 2000 貸:庫存現(xiàn)金2000 等加油了,入銷售費(fèi)用-加油費(fèi),沖預(yù)付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
我公司一個項(xiàng)目的資金都用借款來付應(yīng)付的材料費(fèi)用,運(yùn)費(fèi)呀。 我會計(jì)分錄、借:現(xiàn)金 。貸:短期借款 付出的,借:應(yīng)收帳款。 貸;現(xiàn)金 這樣行嗎。
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2022-08-24
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
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2019-06-22