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老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬(wàn),應(yīng)收賬款借方22萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方1.8萬(wàn),剩下的是實(shí)收資本75萬(wàn),資本公積125萬(wàn),本年利潤(rùn)借方112萬(wàn),利潤(rùn)分配借方29.6萬(wàn),這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來(lái)分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬(wàn),無(wú)法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
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2020-11-25
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個(gè)月還款本金和利息
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2019-03-22
長(zhǎng)期借款一次還本付息的賬務(wù)處理,以及長(zhǎng)期借款分期付息的賬務(wù)處理
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2022-04-06
老板以公司的明細(xì)向銀行借款,借款發(fā)放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉(zhuǎn)賬到她的私戶,有些錢(qián)她自己用了,有些錢(qián)她打到了公司的基本戶,請(qǐng)問(wèn)這要怎么做賬呀
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2019-09-23
老師幫我看一下權(quán)責(zé)發(fā)生制分錄是否正確: 1、收到張三定金 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款1000 ??????貸:預(yù)收賬款——張三1000 2、簽訂合同款10000(其中已付合同款5000元,尾款未付4000元) 借:銀行存款5000 ????貸:預(yù)收賬款——張三5000 借: 應(yīng)收賬款-張三4000 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4000 3、支付工廠貨款 借:預(yù)付賬款——貨款4000 ???????貸:銀行存款4000 4、商品到庫(kù) 借:庫(kù)存商品4000 ????貸:預(yù)付賬款——貨款4000 5、發(fā)出安裝后確認(rèn)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——10000 貸:預(yù)收賬款—張三6000 ???? 應(yīng)收賬款-張三4000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本7000 貸:庫(kù)存商品4000 ????銷售費(fèi)用——工資2000 ????銷售費(fèi)用——運(yùn)輸費(fèi)1000
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2020-03-04
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
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2020-02-05
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預(yù)付賬款 2000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金2000 等加油了,入銷售費(fèi)用-加油費(fèi),沖預(yù)付賬款 問(wèn)題是那50元怎么弄
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2021-08-01
公司與個(gè)人簽訂借款合同,個(gè)人借給公司30萬(wàn),合同中承諾歸還本金時(shí)給借款人按市場(chǎng)行情付一定的利息。借款時(shí)與還款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2017-10-18
我公司一個(gè)項(xiàng)目的資金都用借款來(lái)付應(yīng)付的材料費(fèi)用,運(yùn)費(fèi)呀。 我會(huì)計(jì)分錄、借:現(xiàn)金 。貸:短期借款 付出的,借:應(yīng)收帳款。 貸;現(xiàn)金 這樣行嗎。
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2022-08-24
一家石料廠,我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來(lái)票時(shí),我是這樣做的:1入庫(kù)、借:原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計(jì)提折舊:借:制造費(fèi)用 -折舊 貸:累計(jì)折舊 計(jì)提工資:借:制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費(fèi)用(把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
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2017-08-08
買(mǎi)入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度買(mǎi)入攝像頭,并扣質(zhì)保金:借 事業(yè)支出1300借應(yīng)付賬款65貸 零余額用款額度1235
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2018-01-09
我們購(gòu)買(mǎi)的專利費(fèi)用,對(duì)方代寫(xiě)申請(qǐng),開(kāi)具的是服務(wù)費(fèi),是否可以直接入賬 借 研發(fā)支出-資本化支出后續(xù)轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn),還是直接入賬 無(wú)形資產(chǎn)呢
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2020-01-15
本月預(yù)收賬款借方199980+50000=249980,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)收賬款上月余額為0,本月余額為179980,差了70000是為什么?(應(yīng)收賬款本年沒(méi)有發(fā)生額,本月預(yù)收賬款借方貸方都沒(méi)有負(fù)數(shù),預(yù)付貸方43693.23預(yù)付余額在借方94066.94,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款43693.23,預(yù)付137760.17=43693.23+94066.94)
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2022-08-26
上月有個(gè)損益類的科目,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
上月有個(gè)損益類的科目,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了,可以調(diào)整嗎?之前分錄是借:管理費(fèi)用-罰款,貸:庫(kù)存現(xiàn)金,本月可以調(diào)整為 借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:管理費(fèi)用-罰款嗎?
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2020-07-14
回購(gòu)會(huì)引起資本公積變化,什么情況注銷庫(kù)存股也會(huì)引起資本公積變化呢
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2024-05-23
老師,麻煩問(wèn)一下加工企業(yè)人工費(fèi)用計(jì)入直接生產(chǎn)成本-直接人工, 第一步 借:生產(chǎn)成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫(kù)存商品 貸:生產(chǎn)成本-直接人工 第三步 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 這樣核算結(jié)轉(zhuǎn)人工費(fèi)用的分錄對(duì)不對(duì)啊老師
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2023-10-12
計(jì)提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費(fèi)用-職工工資8萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),,下個(gè)月支付工資,借應(yīng)付職工工資6..5萬(wàn),銀行存款6.5萬(wàn),借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4.7萬(wàn)貸銀行存款4.8萬(wàn)這樣可以嗎
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2020-04-06
出庫(kù)的物料自己用了 可以做借成本 貸 庫(kù)存商品 借管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸沖成本嗎
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2019-03-21