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您好,我公司是軟件類公司,有研發(fā)項目,所以相關的費用支出,我記入研發(fā)支出-費用化支出,然后月末結轉到管理費用-研究費用。 現(xiàn)在有個問題,是哪些記入主營業(yè)務成本成本。1.非工業(yè)企業(yè),不是確認收入時,才結轉成本吧,這個一直搞不清楚?2.不管有沒有收入,勞務成本月末直接結轉到主營業(yè)務成本?3.還有,比如購買了一臺儀器設備,不計入固定資產的話,可以直接借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款? 謝謝老師
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2020-01-03
老師那個展會費用 付款的時候發(fā)票沒到 是先掛應付 到時再費用化嗎
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2018-12-18
以前收到發(fā)票時是借:費用 借進項 貸;銀行存款 貸:進項轉出 現(xiàn)在收到負數發(fā)票 是不是直接 借;銀行存款借;費用(負數)
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2019-05-30
(1)企業(yè)從基本賬戶轉存信用卡備用金時作會計分錄如下: 借:其他貨幣資金——信用卡存款戶 貸:銀行存款 (2)支付開戶手續(xù)費時作會計分錄如下: 借:財務費用——手續(xù)費 貸:銀行存款 (3)持信用卡購物支付貨款或費用時,根據簽購單回單或付款憑證作會計分錄: 借:管理費用 貸:其他貨幣資金——信用卡存款戶,請問是這樣做的嗎
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2016-04-26
請問一下,長期借款和長期應付款的區(qū)別有哪些?
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2019-11-26
現(xiàn)在研發(fā)支出費用化是按75%加計扣除還是按50%加計扣除?因為押題里面有道題的答案是按50%加計扣除
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2021-09-04
老師,您好,我們公司屬于新能源科技有限公司,施工安裝人員的工資計入到哪個科目?研發(fā)人員的工資我們可以計入研發(fā)支出—費用化支出嗎?那么到匯算清繳時候,研發(fā)支出費用需要怎么做呢?
1/1896
2019-08-16
老師,我上月的研發(fā)支出費用化月底忘記沒結轉,我這個月應該怎么做啊
1/1414
2019-08-09
研發(fā)支出費用化,研發(fā)產品銷售了,帳務怎么處理,謝謝老師
1/2132
2019-11-04
這個d選項不應該是費用化支出記入管理費用嗎?在損益類的利潤表中表示。
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2021-12-24
高新企業(yè)收到的市級專門用于研發(fā)的補助款,用于支付研發(fā)支出,這部分的費用化支出,還可以享受加計扣除嗎?
2/2090
2021-11-20
(1)付款單位向銀行申請取得銀行本票時:借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時: 借:借:原材料; 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開戶銀行辦理轉賬收款時:借:銀行存款; 貸:應收賬款或主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,請問本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
老師,麻煩問一下加工企業(yè)人工費用計入直接生產成本-直接人工, 第一步 借:生產成本-直接人工 貸:銀行存款 第二步 借:庫存商品 貸:生產成本-直接人工 第三步 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 這樣核算結轉人工費用的分錄對不對啊老師
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2023-10-12
請教老師:某公司聯(lián)合研發(fā)技術產品,在已經成熟的技術上結合行業(yè)實際再次研發(fā),目前項目已完成招標工作,該階段公司為此研發(fā)項目發(fā)生的人工成本可以資本化嗎?
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2019-05-18
老師,請教下,軟件公司(研發(fā)銷售)的成本怎么結?什么樣的情況下資本化?您那邊有沒有軟件公司的帳務流程呢?謝謝!!
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2018-12-03
資本化率=利息/本金嗎? 為什么老師在計算利息的時候和本金的時候還要考慮時間因素
1/1635
2020-03-17
計提工資、成本可以這樣做分錄嗎?借管理費用-職工工資8萬,主營業(yè)務成本5萬,貸應付職工薪酬5萬,,下個月支付工資,借應付職工工資6..5萬,銀行存款6.5萬,借主營業(yè)務成本4.7萬貸銀行存款4.8萬這樣可以嗎
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2020-04-06
公司與個人簽訂借款合同,個人借給公司30萬,合同中承諾歸還本金時給借款人按市場行情付一定的利息。借款時與還款時的會計分錄怎么做
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2017-10-18
甲化妝品廠2020年1月發(fā)出材料委托 A 日化廠加工香水精200瓶, A 日化廠同類香水精不含稅售價每瓶450元。加工的香水精本月全部收回,支付加工費并取得增值稅專用發(fā)票,其消費稅已由 A 日化廠代收代繳。收回香水精的50%當月全部對外銷售,實現(xiàn)不含稅銷售額5萬元;另50%用于本廠高檔化妝品生產,本月生產的高檔化妝品全部實現(xiàn)對外銷售,實現(xiàn)不含稅銷售額37萬元。計算甲化妝品廠銷售高檔化妝品實際繳納消費稅稅額。
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2022-04-11
老師您好,是一家出口公司,收到貨款 借:應收賬款 (外幣 和本位幣)貸:銀行存款(外幣和本位幣),月末時調整匯兌損益,借:財務費用 銀行存款 貸:應收賬款。但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有幾筆收到貨款時,應收賬款只記了本位幣,沒有記外幣。所以財務費用匯兌損益肯定是不對的。現(xiàn)在如何更正
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2023-06-15