国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
1/165
2021-06-11
企業(yè)于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項(xiàng)已存入銀行,該借款到期一次還本付息
1/5201
2020-06-10
年末,計(jì)提長期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
1/1278
2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個(gè)月,年利率8%按月計(jì)提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
1/3488
2015-12-28
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費(fèi)只能代付(支付給食材供應(yīng)商)不能做成本; 做伙食賬的時(shí)候分錄如下 借:銀行存款 貸:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi) 確認(rèn)款項(xiàng) 借:預(yù)收費(fèi)用-伙食費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款) 付款給供應(yīng)商時(shí) 借:其他應(yīng)付款-伙食費(fèi)(付給供應(yīng)商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了 他做成了以下 并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經(jīng)操作每月的結(jié)轉(zhuǎn)成本(系統(tǒng)一鍵結(jié)轉(zhuǎn))結(jié)轉(zhuǎn)成本 分錄如下 借:非限定性凈資產(chǎn) 貸:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 現(xiàn)在教育局規(guī)定幼兒伙食費(fèi)只能用于采購食材,不能構(gòu)成幼兒園的成本?,F(xiàn)在我需要調(diào)賬,幼兒園食材的費(fèi)用不計(jì)入膳食成本。作為其他應(yīng)付款。分錄如下 借:保教活動(dòng)成本-膳食服務(wù)成本-膳食材料-主食 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)付款-幼兒伙食費(fèi) 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請(qǐng)問以上正確嗎?怎樣修改呢
1/1462
2019-11-14
本題 調(diào)賬:不應(yīng)該用“應(yīng)收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預(yù)計(jì)負(fù)債呢? 借:預(yù)計(jì)負(fù)債—應(yīng)付退貨款200 ???貸:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)成本160 ???貸:應(yīng)收退貨成本160 借:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用10 ???貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅10
1/1350
2020-02-05
老師好 掛靠的公司要我們開的專票收取的稅費(fèi),進(jìn)了一部分公戶,我只能做成 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 還有一部分是還沒有打款,我準(zhǔn)備要他打到私戶,然后要老板轉(zhuǎn)成短期借款或?qū)嵤召Y本可以嗎?
1/227
2023-04-11
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?分錄是什么3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
2/456
2021-06-13
公司有個(gè)工程五十幾萬,對(duì)方不想開發(fā)票,用借款的方式借出去,然后再用借款抵我們公司工程款,這種做法危險(xiǎn)么
1/1070
2019-08-27
根據(jù)以下資料編制會(huì)計(jì)分錄。 (1)借入長期借款2000000元,用于建設(shè)一條新的生產(chǎn)線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產(chǎn)線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進(jìn)度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產(chǎn)線使用的長期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產(chǎn)線完工,經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本。(5)分配專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500元。 (7)計(jì)提企業(yè)車間部門使用的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)2000元。 (8)用銀行存款支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產(chǎn)品運(yùn)輸費(fèi)5000元。
1/4734
2021-12-12
行政單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:銀行存款。收入費(fèi)用報(bào)表中本期支出大于本期收入,造成本期盈余負(fù)數(shù),如何調(diào)賬。
1/2112
2020-01-04
如果貨款付錯(cuò) ,被銀行退回了,那么我沖減應(yīng)付賬款 一定要用負(fù)數(shù)充嗎?本來是借應(yīng)付,貸銀行存款,退回后,借銀行存款,貸應(yīng)付 那么要用負(fù)數(shù)充嗎 正數(shù)可以嗎?什么情況充一定要負(fù)數(shù)的
1/2184
2018-10-12
一家石料廠,我單位只要有進(jìn)項(xiàng)和銷銷來票時(shí),我是這樣做的:1入庫、借:原材料-炸藥或柴油 應(yīng)交稅金(進(jìn)) 貸:應(yīng)付或現(xiàn)金 2領(lǐng)用:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-炸藥或柴油 貸:原材料-炸藥或柴油 3、計(jì)提折舊:借:制造費(fèi)用 -折舊 貸:累計(jì)折舊 計(jì)提工資:借:制造費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提水電費(fèi): 借:制造費(fèi)用-水電費(fèi) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)付款或銀行或現(xiàn)金 4 結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)成本 貨:制造費(fèi)用(把所有的借方制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)
1/1245
2017-08-08
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個(gè)月還款本金和利息
1/1204
2019-03-22
問下大家,公司向銀行借款100萬,銀行通過另一個(gè)單位第三方支付放款,現(xiàn)公司收到第三方支付的貸款,這個(gè)賬目怎么處理??? 借銀行存款,貸短期借款對(duì)嗎?如何反應(yīng)第三方支付的呢?
1/1376
2016-01-27
本月11月付了本年10月到明年三月的半年房租,那可以借其他應(yīng)付款房租10月 管理費(fèi)用房租11月 預(yù)付賬款12-3月 貸銀行存款
1/632
2020-11-25
長期借款一次還本付息的賬務(wù)處理,以及長期借款分期付息的賬務(wù)處理
1/1917
2022-04-06
為什么在算2019年12月31日計(jì)提利息時(shí)資本化利息的計(jì)算要用攤余成本加上利息調(diào)整
1/945
2021-10-24
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用1借:生產(chǎn)成本 代:制造費(fèi)用 2代:生產(chǎn)成本 借:庫存商品 金蝶商貿(mào)版
1/704
2021-01-12
老師:一次充油卡款未付,分錄:借:待攤費(fèi)用貸:應(yīng)付賬款,加油時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:待攤費(fèi)用?
1/1563
2019-06-22