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老師,這是我現(xiàn)在要做匯算清繳,因?yàn)槟瓿跎陥?bào)利潤(rùn)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,我現(xiàn)在調(diào)增利潤(rùn),只是利潤(rùn)表有誤,其他都沒(méi)錯(cuò),現(xiàn)在匯算清繳后不用補(bǔ)交企業(yè)所得稅。還有一點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)提示是指罰款差異1分錢(qián),但是我沒(méi)有記錄啊,這2個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示我可以忽略嗎?不能忽略,我需要怎么填表?謝謝!
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2020-03-27
如果去年凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)20000,今年是正數(shù)10000,有預(yù)繳企業(yè)所得稅,來(lái)年匯算清繳的時(shí)候,可以退稅?分錄怎么寫(xiě)?
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2020-07-21
公司2017年9月開(kāi)始做賬,繳納企業(yè)所得稅49095.52元,10-12月應(yīng)交納企業(yè)所得稅6929.69元,但6929.69元沒(méi)交,因?yàn)樯霞径榷嗬U稅款,2017年應(yīng)退稅款42165.83元,要不要做分錄?2018年做2017年匯算清繳調(diào)增8174.9元,2018年5月稅局退稅稅款直接打到基本戶,稅款為40920.62,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?求解。
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2018-05-15
老師,您好,我們3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)未填寫(xiě)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,因?yàn)槠髽I(yè)長(zhǎng)期虧損想著也不用繳企業(yè)所得稅的準(zhǔn)備在匯算清繳時(shí)一起填寫(xiě),現(xiàn)在專(zhuān)管員要求我們寫(xiě)一個(gè)3季度預(yù)繳企業(yè)所得稅未享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除的原因,這個(gè)該怎么寫(xiě)呢
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2022-11-09
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒(méi)有做所得稅預(yù)繳
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2022-04-06
老師:請(qǐng)問(wèn):做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),所得稅年度納稅申報(bào)表A表、企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表、減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表,這三張表的填表順序
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2019-05-21
第四季度預(yù)繳所得稅小微企業(yè)減免所得稅金額和匯算清繳小微企業(yè)減免所得稅額相差了1分錢(qián) 現(xiàn)在要補(bǔ)交所得稅1分錢(qián) 1分錢(qián)會(huì)減免嗎
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2022-03-24
小規(guī)模 年底所得稅沒(méi)超過(guò)300,如果所得稅匯算清繳調(diào)增超過(guò)300萬(wàn),那之前都需要按25%補(bǔ)交嗎?
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2023-12-15
老師,2024年四季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,計(jì)提了37萬(wàn)房租,但是預(yù)計(jì)今年5月31日前收不到發(fā)票,需要全額調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表中,填到“A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“的“其他”對(duì)嗎?此外,調(diào)增的金額比較大,會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎,謝謝。
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2025-04-24
由于18年4月份開(kāi)始2度降低企業(yè)所得稅核定應(yīng)稅所得率,導(dǎo)致年度報(bào)表的匯算清繳為負(fù)數(shù)怎么辦
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2020-06-03
老師下午好,就是在企業(yè)所得稅年度清算匯總的時(shí)候,調(diào)增的應(yīng)納稅所得額,在賬面上需要怎么做賬呢?
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2021-11-12
老師,日后事項(xiàng),考試時(shí),我怎么知道是調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi),還是遞延所得稅 我看有些書(shū)說(shuō),匯算清繳日之前調(diào):應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 之后調(diào):遞延所得稅資產(chǎn) ,但題是壞賬準(zhǔn)備的,答案 借:以前年度損益調(diào)整 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 題說(shuō)明是企業(yè)所得稅匯算清繳尚未完成,未完成不就是匯算清繳日之前一點(diǎn)應(yīng)調(diào) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,么?
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2020-08-07
企業(yè)貸款產(chǎn)生利息 到了所得稅匯算清繳時(shí) 是在 應(yīng)納稅所得額里扣除 還是在所得稅額里稅前扣除呢
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2021-03-05
你好老師,我們有個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的公司,去年是虧損,然后企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增后,仍然虧損,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益科目,怎么做分錄呢
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2022-07-08
老師,假設(shè)第一季度購(gòu)入部分貨物沒(méi)有取得發(fā)票,核算企業(yè)所得稅時(shí)就不能扣除其成本,計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)需要納稅調(diào)增,是在第一季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)調(diào)增,還是次年匯算清繳時(shí)調(diào)增
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2021-07-14
老師,我們公司準(zhǔn)備注銷(xiāo),資產(chǎn)有貨幣資金100,應(yīng)付職工薪酬7200,其他應(yīng)付款680,現(xiàn)在填寫(xiě)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填數(shù)據(jù)?資產(chǎn)處置損益,負(fù)債清償損益,清算費(fèi)用,清算稅金及附加,清算所得是必填表
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2019-07-17
老師:所得稅匯算清繳,填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元,2017年的是-394506.55元,2018年的是267953.71元,但是我的利潤(rùn)表上2016年,2017年和2018年的利潤(rùn)總額分別是-41552.3元,-565210.13元和-84896.41元,請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的?謝謝老師!
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2019-04-22
2017年所得稅匯算清繳“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成,無(wú)論虧損或盈利都不用填寫(xiě)。對(duì)嗎?
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2018-04-27
請(qǐng)我我公司是總分公司結(jié)構(gòu),所得稅匯算清繳時(shí),需要合并報(bào)表嗎,并進(jìn)行內(nèi)部抵消嗎?
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2024-07-20
老師,我們有個(gè)子公司一直零申報(bào),要注銷(xiāo),稅務(wù)上說(shuō)今年的企業(yè)所得稅年報(bào)和企業(yè)清算企業(yè)所得稅要報(bào),是不是得去稅務(wù)服務(wù)大廳那辦,我在電子稅務(wù)局上看了,今年的年報(bào)好像是目前申報(bào)不了
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2019-04-22