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當(dāng)月有交上季度企業(yè)所得稅240元,當(dāng)月利潤(rùn)總額是1000元,凈利潤(rùn)是1000-240=760元,當(dāng)月預(yù)繳企業(yè)所得稅是1000*5%,還是760*5%?
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2020-06-12
做3月份會(huì)計(jì)分錄,計(jì)提季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,是不是先把3月份的其他賬目做好之后看3個(gè)月的利潤(rùn)表再做計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄,還是先寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)期損益,是看的以前的老會(huì)計(jì)做的賬目是先計(jì)提后結(jié)轉(zhuǎn)的,但是想不明白的是,他不結(jié)轉(zhuǎn)怎么得來(lái)的數(shù)據(jù)呢??
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2017-04-05
中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》第二十七條規(guī)定,企業(yè)的下列所得,可以免征、減征企業(yè)所得稅:(四)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得?!吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第九十條規(guī)定,企業(yè)所得稅法第二十七條第(四)項(xiàng)所稱(chēng)符合條件的技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得免征、減征企業(yè)所得稅,是指一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。請(qǐng)問(wèn)老師,我公司與買(mǎi)方簽訂《技術(shù)開(kāi)發(fā)(委托)合同》,我公司是受托方,最后開(kāi)發(fā)軟件成果歸買(mǎi)方所有,這算不算是上述技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/span>
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2017-11-28
第一季度是虧損,第二季度盈利,在繳納第二季度企業(yè)所得稅時(shí)是按照第二季度的稅前利潤(rùn)繳納,還是用第二季度的稅前利潤(rùn)彌補(bǔ)過(guò)第一季度的虧損后的余額繳納企業(yè)所得稅?
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2017-06-28
本月計(jì)提企業(yè)所得稅 下月繳納 和下月計(jì)提本月 下月繳納企業(yè)所得稅 計(jì)提的金額一致嗎 影響利潤(rùn)總額嗎 有點(diǎn)糾結(jié) 謝謝老師
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2019-12-12
個(gè)體內(nèi)資企業(yè),不用交企業(yè)所得稅,如何繳納個(gè)人所得稅?
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2019-04-02
老師,交企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅的科目放在應(yīng)交稅費(fèi)里?
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2022-04-28
小規(guī)模企業(yè)不做賬怎么申報(bào)企業(yè)所得稅跟個(gè)人所得稅
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2022-05-08
計(jì)算該企業(yè)實(shí)際應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額
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2020-03-29
代扣代繳企業(yè)所得稅,是在企業(yè)所得稅科目下加科目嗎?
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2019-04-01
企業(yè)所得稅匯算清繳后繳納的企業(yè)所得稅如何做賬呢
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2019-06-07
請(qǐng)問(wèn)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上的彌補(bǔ)金額是不是等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)金額?
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2020-04-10
企業(yè)所得稅申報(bào)表里面的營(yíng)業(yè)成本包含主營(yíng)成本和期間費(fèi)用嗎?
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2020-01-14
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫(xiě)季初和季末數(shù)字,怎么算的
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2021-07-07
非盈利性單位的收入都是政府撥款跟捐贈(zèng)的。沒(méi)有涉及盈利的收入。然后這種怎么申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表呢?
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2020-04-21
我們今年一六年就兩個(gè)月的銷(xiāo)售額是17萬(wàn)多。所得稅是10%嗎填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候。他上面的稅率,各是25%但是報(bào)表上面自動(dòng)有個(gè)減免的金額這樣對(duì)嗎?
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2017-01-10
企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么填
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2020-01-13
企業(yè)所得稅申報(bào)表中,營(yíng)業(yè)成本不含期間費(fèi)用的話(huà),那具體包括些什么呢?
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2017-04-05
最新的企業(yè)所得稅申報(bào)表哪里下載
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2021-08-31
我公司2016年度虧損54萬(wàn),現(xiàn)2017年第三季度凈利潤(rùn)總額是22萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)彌補(bǔ)2016度虧損額填寫(xiě)22萬(wàn)還是54萬(wàn)萬(wàn)
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2017-10-22