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老師你好,我們公司有一人殘疾人,在所得稅匯算清繳里要加計(jì)扣除申報(bào)嗎?公司是2019年新成立的,是虧損的
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2020-05-11
老師,所得稅匯算清繳的主申報(bào)表(A類)不能自動(dòng)帶入收入和成本是怎么回事
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2019-04-25
縣內(nèi)公路建設(shè)項(xiàng)目部以公司名義招投標(biāo),以項(xiàng)目部獨(dú)立核算,跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)怎么繳納企業(yè)所得稅?
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2015-10-21
付老師,您好,獨(dú)立核算的分公司什么情況下能適用小微企業(yè)所得稅申報(bào)優(yōu)惠政策呢?
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2022-04-17
2019年申報(bào)2018年企業(yè)所得稅年度匯算清繳申報(bào)表,企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表營(yíng)業(yè)收入,資產(chǎn)總額。還有職工薪酬取2017年數(shù)據(jù)還是2018年數(shù)據(jù)
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2019-04-18
真賬實(shí)操快學(xué)商貿(mào)營(yíng)業(yè)期為什么不交企業(yè)所得稅?
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2019-11-29
老師,我們一季度有企業(yè)所得稅,我要是把21年匯算清繳做了,21年是虧損狀態(tài),然后再申報(bào)企業(yè)所得稅,這樣1季度是不是就不用交企業(yè)所得稅,直接可以補(bǔ)虧?
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2023-03-14
小規(guī)模納稅人注冊(cè)登記以來無涉水事項(xiàng),現(xiàn)通過電子稅務(wù)局辦理稅務(wù)即時(shí)注銷,已經(jīng)成功進(jìn)行清稅報(bào)備,第四季度增值稅、附加稅、財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào)成功,四季度企業(yè)所得稅和2020年所得稅年報(bào)顯示未申報(bào),進(jìn)行申報(bào)提示非清算狀態(tài)納稅人電子稅務(wù)局無法辦理提前申報(bào)。為什么會(huì)提示這個(gè)?接下來該如何操作呢?
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2020-11-19
合作社注銷,注冊(cè)資金是2400,沒有任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來,清算所得稅申報(bào)表 ,資產(chǎn)處置損益明細(xì)表,負(fù)債清算明細(xì)表,剩余財(cái)產(chǎn)計(jì)算和分配明細(xì),怎么填
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2018-09-17
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅可彌補(bǔ)虧損是指年度申報(bào)表19欄納稅調(diào)整后所得上那個(gè)負(fù)數(shù)金額嗎?
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2020-01-13
老師 單位給個(gè)人做匯算清繳 但是那個(gè)員工離職了 還是幫他做了申報(bào) 這個(gè)是不是不能撤回 有沒有什么辦法作廢或者更正
1/1617
2020-06-30
匯算清繳已申報(bào),里面數(shù)據(jù)錯(cuò)了,沒有繳款的,可以申報(bào)作廢么
1/1407
2019-05-23
員工工資申報(bào)如實(shí)申報(bào),申報(bào)的工資企業(yè)是可以少交企業(yè)所得稅的對(duì)嗎?即使企業(yè)目前利潤(rùn)不高,工資如實(shí)申報(bào),對(duì)企業(yè)也是有好處也是應(yīng)該要這樣操作的,因?yàn)榭梢詮浹a(bǔ)虧損的是嗎?
1/206
2023-03-06
是核定征收企業(yè)所得稅,去年核定的所得率還是4個(gè)點(diǎn),今年突然變成10個(gè)點(diǎn)了,奇怪的是今年1月份申報(bào)的選擇小微企業(yè)的話還是可以進(jìn)行的,現(xiàn)在二月份怎么也申報(bào)不了,麻煩看一下(簡(jiǎn)單的表述就是以前交的都是收入總額除以100以后的金額,這個(gè)月怎么也操作不起來)
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2017-03-12
老師,我們用的用友T+,公司沒有進(jìn)銷存賬套,我就對(duì)庫(kù)存商品這個(gè)科目引用輔助核算,我用的引用存貨輔助核算可以嗎?
1/1595
2020-01-13
老師,合伙企業(yè)所交的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,在匯算清繳要合并匯算嗎
1/962
2020-07-23
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)需要交企業(yè)所得稅嗎?他的成本怎么核算?
1/1278
2018-12-26
老師您好!請(qǐng)問個(gè)稅匯算清繳問題。我公司有一員工2022年同時(shí)在二家公司合計(jì)收入142000元(第一家單位年收入90000元,稅900元當(dāng)月已交,一次性獎(jiǎng)金36000元,稅金1080元當(dāng)月已交,第二家單位年收入16000元)?,F(xiàn)申報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳,一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)征不參與工資所得計(jì)算個(gè)稅,計(jì)算出綜合所得應(yīng)納稅額2080元,已繳稅額900元,應(yīng)補(bǔ)稅額1180元,是否可以享受免申報(bào)呢?如果可以的話11800已超出400元了,應(yīng)該如何操作呢?請(qǐng)指導(dǎo)
1/613
2022-03-10
18年計(jì)提的企業(yè)所得稅比19年匯算清繳的所得稅要多,匯算后的應(yīng)交所得稅余額怎么處理
1/822
2019-05-30
老師,我再問一下,合作社為政府提供林木養(yǎng)護(hù)免不免企業(yè)所得稅呢
1/1817
2020-04-15