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老師你好,請問如圖這個利潤表在企業(yè)所得稅申報表A類里面如何填寫全年累計營業(yè)成本、營業(yè)收入、利潤總額,求指導(dǎo)萬分感謝!
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2020-07-10
企業(yè)所得稅申報表中期初資產(chǎn)為0,該怎么填
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2023-10-20
請問老師小規(guī)模新的企業(yè)所得稅申報表,關(guān)于現(xiàn)在申報第二季度,里面的第一季度的數(shù)據(jù)可以修改嗎
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2021-07-08
請問注銷清算企業(yè)所得稅申報表怎么填寫
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2018-11-30
空白的企業(yè)所得稅申報表,是在國稅總局官網(wǎng)哪里下載的
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2024-05-09
老師。第二季度申報企業(yè)所得稅申報表。數(shù)據(jù)是填A(yù)類。申報表上寫;本年累計金額。我想寫1-6月還是4-5月的數(shù)據(jù)
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2020-10-23
5月底前要報完的企業(yè)所得稅申報表中實用會計準(zhǔn)則制度,總提示與備案信息與金三備案信息不符,企業(yè)去年新成立的小微企業(yè),1.在哪能查到當(dāng)初備案的會計制度?2.目前只從事采購銷售以后成熟再考慮自產(chǎn),需要選擇何種會計制度更合適?
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2022-03-31
老師,我想請教一下,我計提了企業(yè)所得稅,然后企業(yè)所得稅申報表的利潤總額和報表的利潤總額不一致了,企業(yè)所得稅的利潤總額好像是加上了我計提的企業(yè)所得稅,這種不一致可以嗎?就是報表的利潤總額和企業(yè)所得稅申報表的利潤總額不一致可以嗎
2/2004
2021-01-17
2018年和2019年企業(yè)所得稅都已經(jīng)報過,現(xiàn)在有一筆費用因發(fā)票為虛假發(fā)票不能稅前抵扣,發(fā)票金額6萬,需要做納稅調(diào)增,這筆費用還沒有攤銷完,是18年的發(fā)票,18年和19年各攤銷了1萬,還余4萬未攤銷,現(xiàn)在有兩種方法調(diào)整,我在糾結(jié)哪種是對的?1.是更正18年企業(yè)所得稅申報表,納稅調(diào)增6萬,同步更正19年企業(yè)所得稅申報表,不影響納稅調(diào)整。2.更正18年企業(yè)所得稅申報表,納稅調(diào)增5萬,同步更正19年企業(yè)所得稅申報表,納稅調(diào)整1萬元。另外18年和19年已經(jīng)申報的財務(wù)報表是不是相應(yīng)都要進(jìn)行調(diào)整呢?
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2020-07-22
企業(yè)所得稅申報表中(A類)一季度申報表中營業(yè)成本將所有期間費用都計算進(jìn)去了,二季度申報時應(yīng)如何調(diào)整?
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2019-07-11
企業(yè)所得稅申報表上的第三欄利潤總額抄的哪個數(shù)
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2024-10-14
老師請問:企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)總額,季初,季末,數(shù)怎么填?
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2021-10-11
第一、二季度的企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)成本我把全部費用也加上去申報了,現(xiàn)在在第三季在企業(yè)所得稅的本期金額調(diào)整后,企業(yè)所得稅的累計金額和利潤表的累計金額一致,但本期金額與財務(wù)報表的利潤表的本期金額不一致,這樣也可以嗎?
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2017-10-10
老師您好,我在填企業(yè)所得稅申報表第三季度資產(chǎn)總額時,數(shù)據(jù)填寫錯誤,應(yīng)為0.5萬元,填成了5000萬元,在填寫第四季度企業(yè)所得稅表時,能直接將第三季度更改嗎?我試了一下可以改,但是提交時系統(tǒng)會有提示,我能忽略并且直接提交嗎,這樣會有風(fēng)險嗎,謝謝您
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2022-01-14
老師你好,我想問哈,為什么我企業(yè)所得稅申報表,小微企業(yè)選不了
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2019-10-12
這個費用有這么多,會不會被稅務(wù)懷疑呢?我們前期開支很多,確實有這么多費用,我填寫企業(yè)所得稅申報表,就按照這個填寫就行了對嗎
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2019-10-21
企業(yè)所得稅申報表中的營業(yè)成本是利潤表中的營業(yè)成本嗎?
1/2930
2020-07-14
6月份剛成立的公司小微企業(yè) 因為沒發(fā)生業(yè)務(wù) 報表數(shù)據(jù)為零 這個月季報企業(yè)所得稅申報表上填寫人員和資產(chǎn) 資產(chǎn)不能為零 資產(chǎn)我填的金額是注冊資金 這樣可以嗎
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2021-07-03
企業(yè)所得稅申報表季報,現(xiàn)在申報第二季度,收入跟成本填的是累計數(shù)還是當(dāng)季數(shù)
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2020-07-13
 企業(yè)計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金在企業(yè)所得稅申報表中的A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》第33行“(二)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金”進(jìn)行填列“調(diào)增金額”1000萬,請問我以后年度可以調(diào)回來嗎?   在A105090《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》中27行填寫的“打包出售資產(chǎn)損失”是什么意思?
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2021-11-25