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老師您好,比如說(shuō)我們租房對(duì)方給代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一年450000元,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2021-01-07
個(gè)人去稅局代開(kāi)服務(wù)類(lèi)發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個(gè)人所得稅要一并交?
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2017-02-28
我?guī)臀覀児敬_(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,如果公司不幫我繳納個(gè)人增值稅,對(duì)我會(huì)有什么影響
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2021-01-13
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開(kāi)票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報(bào)的減免稅怎么計(jì)算?
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2022-01-11
如果個(gè)人自然人代開(kāi)增值稅普票,在國(guó)稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
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2017-08-18
小規(guī)模納稅人去代開(kāi)了專(zhuān)票,增值稅已經(jīng)交了,附加稅這個(gè)月做賬的話,是不是要計(jì)提
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2019-12-26
老師,我有一個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下,我們公司租了一套住房,現(xiàn)在要去代開(kāi)發(fā)票,金額總共是30000,我們除了要交增值稅、附加和印花稅,沒(méi)得其他的吧 ?增值稅是不是按照5%征收率減按1.5%去算增值稅 ,個(gè)人的
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2019-04-23
公司租用員工的車(chē)輛,支付的租賃費(fèi)需要去國(guó)稅代開(kāi)發(fā)票,繳納的增值稅,附加稅,想知道個(gè)稅是怎樣繳納的?
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2019-03-25
公司租的房子想把房租和水電費(fèi)這些做到賬上去,那就得拿房屋租賃合同去地稅局讓他們發(fā)票吧,那這樣房東應(yīng)該交的增值稅,城建稅,附加稅,房產(chǎn)稅,印花稅,是不是都要由公司給啊,估計(jì)房東肯定是不愿意的,這些稅里有哪些是可以不用交的
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2017-09-10
如果小規(guī)模在國(guó)稅發(fā)票,月初代開(kāi)月底作廢,那申報(bào)表應(yīng)該怎么體現(xiàn) 比如這個(gè)季度都沒(méi)有開(kāi)票 就開(kāi)了這張 然后月底作廢 那增值稅表是不是直接不用填 主表本身上面有個(gè)預(yù)繳的金額
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2018-04-17
普通增值稅發(fā)票和增值專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
1、電信要求開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理,這個(gè)稅種在銷(xiāo)售服務(wù)——現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理。2、不要求開(kāi)銷(xiāo)售服務(wù)——電信服務(wù)——增值電信服務(wù)——其他增值電信服務(wù)——其他經(jīng)紀(jì)代理。3、電信要求開(kāi)經(jīng)紀(jì)代理——其他經(jīng)紀(jì)代理營(yíng)業(yè)范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
老師,拍賣(mài)行代扣增值稅和附加企業(yè)申報(bào)季度稅表應(yīng)不應(yīng)該加入
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2020-07-09
老師您好 請(qǐng)問(wèn)我公司想為別的公司代開(kāi)增值稅專(zhuān)用票,都需要注意哪些問(wèn)題?是不是要有合同,款項(xiàng)還需要走公戶(hù)呀 請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)好嗎,謝謝
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2016-04-14
你好!我用私人帳號(hào)給客戶(hù)代開(kāi)了三個(gè)點(diǎn)的增值稅專(zhuān)用貨款可以打我的私人帳號(hào)上嗎?
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2019-11-14
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
老師,稅盤(pán)不是全額抵扣的嗎?我們是一般納稅人,然后把那稅盤(pán)的錢(qián)認(rèn)證了,那我現(xiàn)在應(yīng)該是按照全額抵扣還是按照抵扣的金額?
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2019-05-09
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項(xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3 減1”項(xiàng)目時(shí),《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
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2024-06-04
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
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2023-07-05