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當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
老師,你好,我們公司是小規(guī)模納稅人,4-6月代開正票339595.25,代開負數(shù)專票10741.09,申報增值稅時是以哪個數(shù)據(jù)為準呢?自動帶出的數(shù)據(jù)沒扣出負數(shù)發(fā)票的
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2020-07-10
老師,公司與個人簽訂勞務合同之后,個人去稅務局代開發(fā)票,代開發(fā)票時候的增值稅是當時繳納還是怎樣?代開發(fā)票時候扣除個人所得稅嗎?如果不扣除個稅的話,企業(yè)不給個人代扣代繳。讓員工自行匯算清繳時候申報可以嗎?
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2023-03-02
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應的藍字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯的那個藍字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍字發(fā)票號呢
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2018-07-11
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票。款項用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當納稅人填寫增值稅 減免稅明細表減稅性 質代碼及名稱為“3 減1”項目時,《減 免稅明細表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
[分錄題]甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代價數(shù)200萬元(不含增值稅
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2022-11-25
企業(yè)收到的稅局的代扣代繳境外企業(yè)增值稅,所得稅的手續(xù)費返還如何入帳
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2019-08-08
稅局發(fā)票,款已扣,要計提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計提和不計提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應的旅游收入和全額征收的服務收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設有6000元增值稅,全額交增值稅的服務收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結果?稅務局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時日常用的,不太方便做為明細賬吧。。。應該怎么處理呢
1/524
2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務費少,個人去代開發(fā)票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務搞錯繳了筆文化建設稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報表里掛在公司預繳欄里。現(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個人名義去柜臺申請代開發(fā)票給公司的時候,稅局當場會征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當公司把租車費支付給老板的時候,企業(yè)要不要替老板申報這筆收入的個稅?如果要,個稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,發(fā)票季度沒有超過9萬,預交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報基數(shù)是不是3000+1000來填寫
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號上扣增值稅,然后城建稅、教育費、印花稅都是申報繳納的嗎?為什么這個是現(xiàn)場繳納???
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2017-06-07
到國稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
3/808
2016-11-29