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如果個(gè)人自然人代開增值稅普票,在國稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
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2017-08-18
老師,請問我這個(gè)增值稅報(bào)表填對了嗎?稅局代開31900!不開票收入是17524.99元。都是不含稅的。
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2019-07-13
個(gè)人代開汽車租賃發(fā)票36000元需要繳納多少稅,是不是除了增值稅附加稅還有所得稅
1/4101
2019-11-14
個(gè)體戶去國稅局代開專票,除了當(dāng)場要交3%的增值稅,當(dāng)場還有其它要交稅的地方嗎?
1/1180
2019-01-04
是購買方申請開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表購買方對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼,是填銷售方開錯(cuò)的那個(gè)藍(lán)字發(fā)票號嗎,還是銷售方再次開具的正確的藍(lán)字發(fā)票號呢
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2018-07-11
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來填寫
1/483
2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎?為什么這個(gè)是現(xiàn)場繳納啊?
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2017-06-07
到國稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
3/808
2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來退還一半城建稅。
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2019-05-24
請問老師,因個(gè)人業(yè)務(wù)代開發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說這不是建筑服務(wù)類別,屬于勞務(wù)費(fèi),增值稅1%,個(gè)稅會(huì)在20%以上。如何簽合同避免個(gè)稅,把個(gè)稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對方給代開發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對吧
1/948
2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開專票,增值稅當(dāng)場也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶說發(fā)票不對,已返還,要到稅局申請紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
1/640
2019-11-09
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
1/1131
2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項(xiàng)目時(shí),《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計(jì)*2%。
1/1398
2023-10-09
老師,拍賣行代扣增值稅和附加企業(yè)申報(bào)季度稅表應(yīng)不應(yīng)該加入
1/238
2020-07-09
老師您好 請問我公司想為別的公司代開增值稅專用票,都需要注意哪些問題?是不是要有合同,款項(xiàng)還需要走公戶呀 請說詳細(xì)一點(diǎn)好嗎,謝謝
1/556
2016-04-14
你好!我用私人帳號給客戶代開了三個(gè)點(diǎn)的增值稅專用貨款可以打我的私人帳號上嗎?
1/628
2019-11-14
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表的主表第10行:小微企業(yè)的免稅銷售額怎么填?系統(tǒng)校驗(yàn)提示可以填,但不知怎么算,本月去稅務(wù)局代開專用發(fā)票含稅價(jià)195000
1/2314
2017-04-05
各位老師好,麻煩誰說說,我是出納,這種網(wǎng)申報(bào)稅第一次,報(bào)單位固定資產(chǎn)出租,稅務(wù)局代開發(fā)票,第一季度增值稅普通發(fā)票合計(jì)數(shù)為30萬,各位老師,第一季度的增值稅是不是免的?不用繳是不是?
1/445
2020-04-17
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍(lán)字專用發(fā)票代碼和號碼嗎?然后要和發(fā)票一起寄過去嗎?
4/587
2022-01-25