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像免征增值稅:從未交增值稅轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,免征企業(yè)所得稅:與計(jì)提所得稅分類相反;那免征房產(chǎn)稅:是計(jì)入營業(yè)外收入還是? 第二個(gè)問題:財(cái)政撥款,我看高新技術(shù)進(jìn)的是補(bǔ)貼收入,那孵化器也能直接進(jìn)補(bǔ)貼收入嗎
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2019-05-30
老師購買維修工具直接記管理費(fèi)用_低值易耗品_維修工具,貸其他應(yīng)付款_個(gè)人行不
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2021-05-21
為什么代開增值稅專用發(fā)票要交增值稅,三萬以下不是免征增值稅嗎?
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2019-03-17
我是增值稅小規(guī)模納稅人 季度不超過9萬免征增值稅 那其他的附加稅種是否也免征
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2017-07-13
小規(guī)模納稅人,增值稅是低于45萬免 那增值稅附加是低于45萬免征還是低于30萬免征
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2022-03-23
我公司收到當(dāng)?shù)毓芪瘯芨兜臑橹С秩肴テ髽I(yè)發(fā)展從企業(yè)開工建設(shè)起撥付支持企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)補(bǔ)助資金,規(guī)定了專門用途的專項(xiàng)補(bǔ)助資金279萬,必須用于技術(shù)改造、新產(chǎn)品研發(fā)、廠區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等,不征稅收入。分錄應(yīng)該咋作對?謝謝!
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2020-01-09
農(nóng)產(chǎn)品收購還是按13%征收率抵扣嗎?
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2018-07-24
老師,麻煩問下我這個(gè)月申報(bào)增值稅遇到這個(gè)問題,應(yīng)該怎么申報(bào) 本月一般核算實(shí)際收入:20000萬,銷項(xiàng)稅:3000, 簡易征收實(shí)際收入:3000,銷項(xiàng)稅300 然后還有調(diào)賬以下3月收入 1.調(diào)減3月一般核算收入-72224.14 2.調(diào)增3月簡易征收收入81339.17 收入差異:9115.03 3.調(diào)增簡易征收成本82927.66 4.調(diào)減一般核算成本-71177.4 差異:11750.25 請問這個(gè)月我申報(bào)增值稅時(shí)一般核算收入和簡易征收收入怎么填寫申報(bào)?
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2019-05-13
公司現(xiàn)在想開發(fā)商場后面的一塊空地建造別墅,增值稅稅率是按11%算嗎?考慮后期進(jìn)項(xiàng)票不好取得,次房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目我公司能不能選擇按照簡易征收計(jì)稅呢,簡易征收率是多少?是5%嗎?別墅和住宅土地增值稅的計(jì)算方法是一樣的嗎?
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2017-08-06
一般納稅人銷售自己使用過的2008年12月31日以前購進(jìn)(當(dāng)時(shí)按照規(guī)定不得抵扣且未抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額)的固定資產(chǎn),采用簡易辦法按照3%征收率減按2%征收增值稅。 一般納稅人銷售自己使用過的2009年1月1日以前購入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: {做題時(shí)發(fā)現(xiàn)這兩段話意思是一樣的可為什么兩個(gè)時(shí)間不是一樣的????}
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2020-01-16
老師,給老板預(yù)充汽車油費(fèi),我想做福利費(fèi)處理,從公司賬上預(yù)付款給中石油公司,做的是預(yù)付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開來專票,做的借管理費(fèi)用一福利費(fèi),應(yīng)付增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款一中石油。我就不知道怎么做計(jì)提在應(yīng)付款工資薪酬一福利費(fèi)里了?
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2022-04-14
增值稅,附加稅費(fèi),企業(yè)所得稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2019-07-05
老師,我們公司給員工租的宿舍錢已付過,發(fā)票到借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款-房東。發(fā)票是我們公司去開的,增值稅銷項(xiàng)稅怎么入賬?
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2020-06-03
是不是我1月購買金稅盤2月抵減增值稅,在結(jié)轉(zhuǎn)損益做: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸管理費(fèi)用480
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2018-03-15
購金稅盤借:管理費(fèi)用一其他 貸:現(xiàn)金 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(減免) 紅字 貸:管理費(fèi)用_其他 紅字 交完稅后還需做會計(jì)分錄?如果需要做,該怎么做分錄,如不需做,那借方的應(yīng)交稅費(fèi)(減免)老掛在帳怎么辦?
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2020-06-10
采購員孫巖出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)8380元,退回余款。其中: 飛機(jī)票4310元;住宿費(fèi)2405.06元,增值稅額144.30元;市內(nèi)租車費(fèi)260元;出差補(bǔ)助1260元 分錄里的管理費(fèi)用怎么算?
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2021-05-03
老師你好,收到航信退還的280元服務(wù)費(fèi)的會計(jì)分錄是不是這樣 借:管理費(fèi)用 -280 借:銀行存款-280,這次款已抵扣增值稅,這個(gè)又如何做分錄呢?
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2020-07-07
公司沒有計(jì)提稅金,實(shí)際繳納個(gè)稅和增值稅時(shí),會計(jì)分錄是怎么樣的,都可以計(jì)入管理費(fèi)用-稅金嗎?還有需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎?
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2017-11-23
發(fā)生一筆費(fèi)用沒有收到發(fā)票,比如先記管理費(fèi)用了,打算之后收到發(fā)票的時(shí)候,再做一筆增值稅沖減費(fèi)用的分錄; 還是先記預(yù)付賬款等到收到發(fā)票后再記費(fèi)用比較好的?
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2018-09-09
公司稅控盤開發(fā)票時(shí)金額和季度報(bào)稅增值稅實(shí)際繳納有差額 差額記入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出調(diào)平呢
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2021-01-07
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