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你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來(lái)沒(méi)有錢(qián)進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個(gè)人所得稅零申報(bào) 里面顯示當(dāng)月不存在沒(méi)有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
社保是人家代繳的,收取服務(wù)費(fèi),人家開(kāi)票 原本應(yīng)該是, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 因?yàn)橐恢睕](méi)收到發(fā)票;以為沒(méi)有發(fā)票,做的時(shí)候,做成了, 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)) 貸:銀行存款 下個(gè)月才收到發(fā)票,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng),要怎么體現(xiàn) 直接總賬做一筆 借:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:管理費(fèi)用 這樣么?
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2021-09-29
企業(yè)將自產(chǎn)用于內(nèi)部集體福利時(shí)僅需按照增值稅稅法的規(guī)定作增值稅視同銷(xiāo)售的稅務(wù)處理,無(wú)需再作企業(yè)所得稅視同銷(xiāo)售的稅務(wù)處理。 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
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2023-12-07
根據(jù)下列資料計(jì)算增值稅相關(guān)稅額(注意:小規(guī)模納稅人征收率3%,一般納稅人適用稅率17%) 1、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,8月取得銷(xiāo)售收入總額(含稅)10.3萬(wàn)元。計(jì)算該生產(chǎn)企業(yè)8月應(yīng)繳納的增值稅稅額。
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2022-04-11
小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,申報(bào)表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)”填寫(xiě)扣除前的不含稅銷(xiāo)售額。 這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的
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2019-03-15
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計(jì)提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營(yíng)業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會(huì)計(jì)上入賬“營(yíng)業(yè)外收入”,“營(yíng)業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時(shí)稅前調(diào)增,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么解決比較好? ?有沒(méi)有更好的建議?或者說(shuō)現(xiàn)在這個(gè)分錄的處理方法就是理解錯(cuò)誤 ,做得不合理,請(qǐng)給出建議方法PS:目前沒(méi)有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因?yàn)槿绻麊卧聽(tīng)I(yíng)收不計(jì)提增值稅,無(wú)法直觀(guān)統(tǒng)計(jì)銀行實(shí)收的款項(xiàng)里,未稅營(yíng)收和稅款占多少,造成營(yíng)收虛增啊。(銀行收到的款項(xiàng)是含稅營(yíng)業(yè)收入,做分錄時(shí),不能把含稅收入直接進(jìn)營(yíng)收) ?
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2019-03-19
請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,企業(yè)跨年增值稅費(fèi)用發(fā)票是否也適用未來(lái)使用法,無(wú)需調(diào)整上一年度報(bào)表
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2020-03-25
電信酬金屬于基礎(chǔ)電信業(yè)還是增值電信業(yè)
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2019-05-20
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來(lái),應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
收到一張進(jìn)項(xiàng)稅額3%的勞務(wù)加工費(fèi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,增值稅月度申報(bào)時(shí),是不是要在表三中“3%征收率的項(xiàng)目”一行中填寫(xiě)?是填寫(xiě)本期發(fā)生額嗎?
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2019-12-02
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒(méi)有名字可以收嗎? 而且 開(kāi)票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
如果資本市場(chǎng)有效,管理者不能通過(guò)改變會(huì)計(jì)方法提升股票價(jià)值,這里的會(huì)計(jì)方法怎么理解
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2020-07-05
商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務(wù),乙公司為星級(jí)客甲商業(yè)銀行M支行2016年第四季度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的收入如下:(1)提供貸款服務(wù),取得含增值稅利息收入6491.44萬(wàn)元。(2)提供拍件貼現(xiàn)服務(wù),取得含增值稅利息收入874.5萬(wàn)元(3)提供資金結(jié)算服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入37.1萬(wàn)元。(4)提供賬戶(hù)管理服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入12.72萬(wàn)元。已知:金融服務(wù)增值稅稅率為6%,乙公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
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2017-05-13
化肥銷(xiāo)售企業(yè),小規(guī)模的,季度不超過(guò)30萬(wàn)的可以免征增值稅?
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2020-04-15
一般納稅人自產(chǎn)自銷(xiāo)的苗木 增值稅和企業(yè)所得稅都免征嗎
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2024-02-21
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營(yíng)二手車(chē)交易,2019年5月取得含稅銷(xiāo)售額206萬(wàn)元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購(gòu)入自用的一輛貨車(chē)和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車(chē)分別以10.3萬(wàn)元和33.9萬(wàn)元的價(jià)格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬(wàn)元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷(xiāo)售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬(wàn)元; 一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件,金額為1800元,增值稅稅率為13%由于倉(cāng)庫(kù)管理人員失職造成的應(yīng)由其賠償1000其余由企業(yè)承擔(dān)要求賬務(wù)處理
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2020-07-04
(多選)根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列行為中,應(yīng)視同銷(xiāo)售貨物征收增值稅的有() A 將自產(chǎn)貨物用于集體福利 B 將外購(gòu)貨物用于個(gè)人消費(fèi) C 將自產(chǎn)貨物無(wú)償贈(zèng)送他人 D 將外購(gòu)貨物分配給股東
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2020-05-21
小規(guī)模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了,買(mǎi)東西沒(méi)有票,然后再開(kāi)票給我們現(xiàn)在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規(guī)模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03