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小規(guī)模納稅人發(fā)生適用3%征收率的應(yīng)稅行為且有扣除項(xiàng)目的,申報(bào)表第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”填寫(xiě)扣除前的不含稅銷售額。 這個(gè)是對(duì)的還是錯(cuò)的
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2019-03-15
老師,您好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我是小規(guī)模納稅企業(yè),這個(gè)季度免征的增值稅,附加稅也免征么?
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2019-04-11
去年做貸款的時(shí)候有一筆財(cái)產(chǎn)評(píng)估的費(fèi)用對(duì)方開(kāi)了增值稅專業(yè)那個(gè)發(fā)票,計(jì)入了管理費(fèi)用-評(píng)估費(fèi),進(jìn)項(xiàng)抵扣了,結(jié)果今年貸款銀行突然把發(fā)票要去了,把這筆評(píng)估費(fèi)付到我們公司賬戶上了,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?沖銷管理費(fèi)用嗎?那要不要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?
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2017-05-27
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來(lái),應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
第四季度月報(bào),我是個(gè)體戶代開(kāi)了增值稅專票,月報(bào)總提示,附表不含稅銷售額錯(cuò)了怎么報(bào)
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2022-01-11
應(yīng)交稅費(fèi)、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個(gè)人所得稅………)明細(xì)帳里要分開(kāi)記科目嗎?
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2017-03-28
項(xiàng)目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請(qǐng)問(wèn)老師要上多少錢(qián)的稅
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2022-01-29
如果資本市場(chǎng)有效,管理者不能通過(guò)改變會(huì)計(jì)方法提升股票價(jià)值,這里的會(huì)計(jì)方法怎么理解
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2020-07-05
請(qǐng)問(wèn)老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時(shí),借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時(shí), 借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時(shí),借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
疫情退回的社保分錄,怎么做? 是借銀行存款,貸管理費(fèi)用—社保,還是營(yíng)業(yè)外收入?
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2020-04-07
法人,股東往公戶里存了錢(qián),那如果用這部分錢(qián)買(mǎi)了財(cái)務(wù)軟件,是做借:銀行存款 貸:實(shí)收資本——XX,借:管理費(fèi)用——軟件 貸:銀行存款,對(duì)么?
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2020-01-15
請(qǐng)問(wèn)老師,新公司銀行賬戶沒(méi)進(jìn)過(guò)款,但股東個(gè)人前期支付了房租,辦公用品,差旅,招待費(fèi),工資等,這些支付能算作實(shí)收資本嗎?后可以用于報(bào)銷費(fèi)用嗎?分錄可以是借:現(xiàn)金,貸:實(shí)收資本,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),貸:現(xiàn)金。?
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2019-11-07
老師,員工購(gòu)商業(yè)保險(xiǎn)返還是借銀行存款,貸營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是貸管理費(fèi)用/福利
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2020-08-04
經(jīng)清查發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品少了100件,金額為1800元,增值稅稅率為13%由于倉(cāng)庫(kù)管理人員失職造成的應(yīng)由其賠償1000其余由企業(yè)承擔(dān)要求賬務(wù)處理
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2020-07-04
我有一家自然人獨(dú)資房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,我是法人,屬于小規(guī)模納稅人,收賬時(shí)都交了增值稅,企業(yè)所得稅是按定率征收,公司的錢(qián)轉(zhuǎn)到我個(gè)人賬戶,做分紅,還用交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-04-13
2. 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,主營(yíng)二手車交易,2019年5月取得含稅銷售額206萬(wàn)元;除上述收入外,該企業(yè)當(dāng)月又將本企業(yè)于2007年6月購(gòu)入自用的一輛貨車和2010年10月購(gòu)入自用的一輛貨車分別以10.3萬(wàn)元和33.9萬(wàn)元的價(jià)格出售,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅為( )萬(wàn)元。 A.8.29 B.8.1 C.10.4 D.10.5 參考答案:B 我的答案:C: 一般納稅人銷售舊貨依照3%征收率減按2%征收增值稅:206÷(1+3%)×2%=4萬(wàn)元; 一般納稅人銷售自己使用過(guò)的2009年1月1日以前購(gòu)入的固定資產(chǎn),依照3%征收率減按2%征收增值稅: 2010年10月之后?
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2020-03-17
查賬征收的個(gè)體戶,約銷售額不超幾萬(wàn)必用納增值稅?
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2020-03-10
如果公司差額征稅收入低于成本,公司增值稅要怎么交
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2018-09-10
老師請(qǐng)問(wèn)一下,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),從事林木種植銷售,自產(chǎn)自銷,,,,免征增值稅和免征個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的國(guó)家政策文件號(hào)是多少
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2022-05-31
小規(guī)模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了,買(mǎi)東西沒(méi)有票,然后再開(kāi)票給我們現(xiàn)在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規(guī)模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03