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老師:小規(guī)模納稅人,金蝶軟件。結(jié)轉(zhuǎn)減免的增值稅,是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免
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2020-04-17
銷(xiāo)售已經(jīng)使用過(guò)的固定資產(chǎn),開(kāi)3%的普票,申報(bào)減免1% 會(huì)計(jì)分錄如何做?減免1%的增值稅如何做分錄
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2017-12-15
小規(guī)模企業(yè)季度未達(dá)9萬(wàn),增值稅報(bào)表填小微企業(yè)免稅額,要是個(gè)月不三萬(wàn)填未達(dá)起征點(diǎn)對(duì)么?
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2018-07-19
出口退稅,增值稅是什么時(shí)候申報(bào)呢,是和普通企業(yè)一樣的報(bào)稅征期嗎?什么情況下是免稅的呢
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2017-08-23
老師,我們是旅行社一般納稅人,實(shí)行全額免征增值稅,如果開(kāi)出10萬(wàn)元發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如何處理
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2020-11-06
老師,小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度專(zhuān)票開(kāi)了30萬(wàn),普票開(kāi)了5萬(wàn)。這5萬(wàn)普票我能享受免征增值稅嗎?
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2020-01-12
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模季銷(xiāo)售不超過(guò)30萬(wàn)免增值稅,這個(gè)是指不含稅金額嗎
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2019-05-28
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售收入沒(méi)有達(dá)到9萬(wàn),免增值稅,要申報(bào)附加稅嗎?
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2018-10-17
小微企業(yè)季度銷(xiāo)售未達(dá)30萬(wàn)增值稅申報(bào)表中要填寫(xiě)本期免稅額對(duì)嗎?
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2020-01-09
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn),免 繳增值稅,請(qǐng)城建稅怎么繳納?
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2019-07-01
3季度銷(xiāo)售不超30萬(wàn),但是累計(jì)已超120萬(wàn),3季度能享受增值稅減免嗎
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2019-10-21
老師,個(gè)人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的汽車(chē),增值稅是免稅的是嗎?個(gè)稅稅率多少?
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2017-12-15
小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額小于9萬(wàn)免增值稅 這個(gè)文件在2018還有效嗎
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2018-07-17
浩博電子報(bào)稅實(shí)操中,增值稅申報(bào)里的免稅銷(xiāo)售額為什么不是8萬(wàn)元?
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2018-11-06
老師,請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)雞場(chǎng)銷(xiāo)售自己養(yǎng)的雞下的蛋享受免增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
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2021-11-08
您好,我想咨詢(xún)一下,關(guān)于小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,當(dāng)期收入低于30萬(wàn)元,增值稅申報(bào)表中在第一欄中填寫(xiě)當(dāng)期收入,再在第十欄中小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)免稅銷(xiāo)售額,對(duì)嗎?
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2019-10-11
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售收入入賬后,其中除了免稅部分還需要補(bǔ)繳一部分增值稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄,比如銷(xiāo)售時(shí)的應(yīng)交增值稅為1000,現(xiàn)在免稅800,還要交200,這個(gè)總體是怎么做賬?
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2021-09-16
家政服務(wù)業(yè)免增值稅,所得稅免嗎?
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2020-11-16
增值稅季報(bào)前兩個(gè)季度達(dá)到免稅額,第三個(gè)季度超過(guò)免稅額了,但是前3個(gè)季度累計(jì)銷(xiāo)售額不超過(guò)90萬(wàn),那第三個(gè)季度申報(bào)增值稅是否能用前兩個(gè)月剩下的免稅額度抵消完再繳稅還是說(shuō)按銷(xiāo)售全額繳稅
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2019-10-10
不是的。根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行的增值稅政策,對(duì)于小規(guī)模納稅人,如果季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)元,則可以免征增值稅。如果超過(guò)30萬(wàn)元,則只需對(duì)超出的部分繳納增值稅。例如,如果一個(gè)季度的銷(xiāo)售額是31萬(wàn)元,則只有超出的1萬(wàn)元需要繳納增值稅。需要注意的是,這一政策適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)隨著政策的調(diào)整而變化,具體情況可以咨詢(xún)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。開(kāi)票業(yè)務(wù)只有十幾萬(wàn),剩下的做無(wú)票收入。按提示小微是按1%征收增值稅,保存后系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算減免,但是我保存了還是按3%計(jì)算增值稅,這是怎么回事呢?
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2024-01-08