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實操通達物業(yè)公司,(業(yè)務43)2月22日,自來水公司換開銀行托收的水費專用發(fā)票。(普票換成專票) 他的分錄是借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1986.41 借:主營業(yè)務成本——水費 -1986.41 既然這個水費是采用的簡易計稅方法,不能通過進項科目核算,那普票和專票又有什么區(qū)別,還要做這個分錄
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2018-12-17
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 8
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2019-07-02
想知道2017年全年應交和已交的增值稅,是不是可以到科目余額表的應交稅費——未交增值稅的貸方和借方分別查看?
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2018-04-13
小規(guī)模納稅人做完稅控盤遞減科目后,是不是還需做,借,應交稅費應交增值稅 貸,應交稅費應交增值稅減免稅額
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2020-04-14
老師好,問,關于專用發(fā)票,借方,應交稅金-應交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 這兩個不懂?
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2020-08-02
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額“和“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 是不是一個準備抵減,一個是已經(jīng)抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請問每個月要不要做:應交稅費—應交增值稅?如果做應交稅費—應交增值稅如何結轉(zhuǎn)?
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2022-03-30
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)可以理解為負債,是借-貸+,而應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)可以理解為資產(chǎn)借+貸-嗎
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2022-04-04
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進增值稅,賣東西也不寫銷項稅,每年稅務都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費用,這樣計對嗎? 1、借:應交稅費——應交增值稅    貸:應交稅費——未交增值稅   2、借:應交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應交稅費-應交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務,應根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進項稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應交稅費”——應交增值稅(進項稅額)“ B.”應交稅費“——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)” C.”應交稅費“——應交增值稅(銷項稅額)“ D.應交稅費“——應交增值稅”
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2015-10-27
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉(zhuǎn)到增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2020-04-07
老師,當月進項大于銷項,分錄為借 應交稅費 銷項 應交稅費 應交增值稅 留底稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項,是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
你好,我是2021年12月份稅漏報,能申請補報嗎
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2022-01-17
交易性金融資產(chǎn)入賬價值,增值稅算嗎
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2018-10-05
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應交稅金-進項稅額--應交增值稅 貸:銀行存款 等認證了是不是做 借:應交稅金--進項稅轉(zhuǎn)出---應交增值稅 貸: 應交稅金-進項稅額--應交增值稅
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2017-11-03
調(diào)整應交稅費–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應交稅費–應交增值稅全部結轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費–未交增值稅?
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2020-06-10
這個月進項稅額比銷項稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增長稅呢?
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2017-08-02
一般納稅人增值稅分錄下面的這個流程對不呢?每步的分錄對嗎?  及各明細科目用得對嗎,請給出權威回復 1、發(fā)生收入時:   借:銀行存款1170   貸:主營業(yè)務收入1000   應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 170   2、購進物料時   借:原材料500   應交稅費--應交增值稅--進項稅額85   貸:銀行存款585    3、如當月進項稅85全認證的情況下,轉(zhuǎn)出未交增值稅   借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅額170   貸:應交稅費--應交增值稅--進項
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2017-04-11