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老師好,問,關于專用發(fā)票,借方,應交稅金-應交增值稅-進項稅 還有貸方的,貸:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 這兩個不懂?
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2020-08-02
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時交納,增值稅申報時需要申請該專票產生的增值稅嗎?
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2019-01-14
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額“和“應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減 是不是一個準備抵減,一個是已經抵減了呢
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2019-05-06
我公司是一家小規(guī)模納稅人,請問每個月要不要做:應交稅費—應交增值稅?如果做應交稅費—應交增值稅如何結轉?
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2022-03-30
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)可以理解為負債,是借-貸+,而應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)可以理解為資產借+貸-嗎
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2022-04-04
誰知道這條增值稅會計題選什么?還要每個選項的分析,謝謝各位 企業(yè)接受修理修配勞務,應根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的修理修配費用借記“制造費用”“管理費用”等賬戶,按專用發(fā)票上注明的進項稅額,借記( ),貸記“銀行存款”等賬戶。 A.“應交稅費”——應交增值稅(進項稅額)“ B.”應交稅費“——應交增值稅(進項稅額轉出)” C.”應交稅費“——應交增值稅(銷項稅額)“ D.應交稅費“——應交增值稅”
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2015-10-27
我公司為使項目稅收能在屬地交,而成立了分公司,但拿地是總公司,項目的稅怎么能在分公司交?需怎么運作?請指點,非常感謝!
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2021-01-23
老師,我們這邊是一直沒有交稅,買東西也不進增值稅,賣東西也不寫銷項稅,每年稅務都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費用,這樣計對嗎? 1、借:應交稅費——應交增值稅    貸:應交稅費——未交增值稅   2、借:應交稅費——未交增值稅    貸:銀行存款 還是我只寫借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應收款-出口退稅 貸:應交稅費-應交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒有變化,未交增值稅應該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應交稅費-應交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話未交增值稅如何處理
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2020-09-23
上月交完增值稅后沒有交附加稅該怎么補交呢?
1/1110
2016-10-18
老師,當月進項大于銷項,分錄為借 應交稅費 銷項 應交稅費 應交增值稅 留底稅 貸應交稅費 應交增值稅 進項,是這樣做分錄嗎
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2022-03-23
老師收到進項票沒認證分錄是不是 借:工程施工--合同成本 應交稅金-進項稅額--應交增值稅 貸:銀行存款 等認證了是不是做 借:應交稅金--進項稅轉出---應交增值稅 貸: 應交稅金-進項稅額--應交增值稅
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2017-11-03
調整應交稅費–未交增值稅借方有余額的情況,原因是19年12月爸應交稅費–應交增值稅全部結轉到營業(yè)外收入了,那這樣處理可以嗎?還是直接借:以前年度損益調整,貸:應交稅費–未交增值稅?
1/1253
2020-06-10
這個月進項稅額比銷項稅額還要多,不用交增值稅,那是否也要將進項稅額和銷項稅額都到結轉應交稅費-應交增值稅-轉出未交增長稅呢?
1/800
2017-08-02
老師,我有兩個問題。 1應交稅費-應交增值稅,為什么進項稅額在借方,銷項稅額在貸方 不明白為什么這樣安排在借方和貸方的科目 2應交稅費-未交增值稅和應交稅費-應交增值稅之間的區(qū)別。
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2022-03-30
老師老師,初級實務里,交易性金融資產取得時,支付相關交易費用取得增值稅專用發(fā)票的,借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)出售時貸:應交稅費-轉讓金融商品應交增值積,也沒銷項稅啥抵扣啊
1/1593
2019-01-01
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
1/735
2016-04-18
如果是調增收入呢,涉及到要交增值稅。
1/1314
2017-05-10
用預繳的增值稅抵扣 ,是結轉的時候把預繳增值稅放到貸方結轉還是另外一筆分錄借未交增值稅,貸預繳增值稅?
1/1247
2020-05-25
老師好!想問下員工出差驗貨的火車費是不是可以抵扣,按9%抵扣,如票面256元,則可抵稅額256/(1+9%)*9%=21.14元,賬務處理 借:管理費用-差旅費234.86,應交稅費-應交增值稅-進項稅21.14,貸:銀行存款256元,這個稅額抵扣時不需認證勾選,納稅申報填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 第8b欄“其。并同時填寫在第10他欄“(四)本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證按這樣報,以上針對車票是這樣操作嗎?謝謝!
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2024-03-09