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管理費用的職工福利費應(yīng)計入A104000中的哪一行
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2019-05-06
老師,以前的會計把醫(yī)療費和培訓費都記入到了辦公費用,現(xiàn)在還要不要調(diào)整呀、醫(yī)療費不應(yīng)該記入職工福利費嗎?
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2023-04-26
老師,收到的繳納電話費的收據(jù),發(fā)票抬頭是經(jīng)理的名字,應(yīng)該怎么入賬,職工福利費?
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2019-09-05
稅法上不是對職工福利有一個14%的稅前扣除額度嗎。那根據(jù)職工工資薪金總額*14%來計算這個職工福利費的最高扣除額時。包不包括企業(yè)承擔的住房公積金和社保部分??(圖中紅色框線部分)
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2016-09-27
公司給員工購買的奶茶是計入管理費用——職工福利費對嗎
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2018-10-09
老師我想問一下,匯算清繳的時候廣告費,職工福利費是按多少比例來調(diào)增的
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2020-05-19
員工宿舍采購的床墊屬于固定資產(chǎn)、低值易耗品還是福利費呢?
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2019-10-10
1:集體福利和個人消費不可以抵扣進項,集體的定義是指全公司員工嗎,部分員工呢,例如單獨給公司高管福利。問2:如果按集體福利全額記了福利費不抵扣進項,該發(fā)票還需要作鉤選認證嗎?如果作了認證是不是就一定要抵扣,那我這種情況應(yīng)該如何處理?
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2018-06-07
公司自有食堂,免費給員工提供午餐。購買的米面糧油蔬菜等如何進行賬務(wù)處理?我看有說是 借 管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸 銀行存款 是先計提 后購買?計提沒用完呢? 還是先購買后,通過應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)到管理費用-福利費?
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2020-07-17
老師您好,我是小規(guī)模企業(yè),單位為職工購置了一些健身器材,會計分錄需要怎么做?直接借 管理費用—福利費 貸 庫存現(xiàn)金還是要借管理費用—福利費貸應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付福利費? 應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付福利費,需要按比例計提嗎?還是發(fā)生時直接記入呢? 謝謝老師!
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2020-06-18
職工福利費的核算問題 1.過節(jié)過年給每個員工發(fā)放的禮品或者現(xiàn)金要單獨 貸應(yīng)付職工薪酬——職工福利費進行核算還是貸應(yīng)付職工薪酬——工資核算 2.平時分不清的職工福利費費用怎么核算?
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2020-07-07
公司6月份有一張進項發(fā)票,但是是給員工購買的福利,因此做賬的時候直接做的借方:福利費用 貸方 銀行存款,是專票,沒有做進項稅或者待抵扣進項稅,現(xiàn)在這張福利費的發(fā)票我需要認證嗎,
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2018-12-19
公司給員工租房的房租,分錄:計提給員工租房6月份房租,支付:借:預(yù)付賬款-房租 貸:銀行存款 計提:管費費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 分攤時:借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸預(yù)付賬款-房租,對嗎?
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2017-07-06
應(yīng)付職工薪酬-工資,福利費,社保等,結(jié)轉(zhuǎn)到費用的時候,還需要在管理費用下設(shè)二級科目職工薪酬嗎?比如管理費用-職工薪酬-工資,福利費,社保,還是直接就管理費用-工資,福利費,社保就可以呢?
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2019-01-10
老師,請問企業(yè)內(nèi)部員工食堂人員工資及資產(chǎn)折舊的會計分錄 借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費;折舊還需同時做 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:累計折舊,這樣做是否正確?
1/1210
2021-07-17
前任賬上面掛了應(yīng)付福利費,但明細賬和憑證看不到是什么?我想不出來有什么福利費還要通過計提的方式把它算出來,做為負債掛在賬上面,您能幫我舉例說一下,哪些福利費是需要計提的?
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2017-12-30
老師好,問題,就是公司發(fā)生的餐費4000,我記入福利費里了,分錄1.借管理費用4000貸應(yīng)付職工薪酬—福利費4000,2.借應(yīng)付職工薪酬—福利費4000貸 現(xiàn)金4000。另一個分錄是根據(jù)工資30000按14%計提4200,1.借管理費用4200貸應(yīng)付職工薪酬—福利費4200,2.分錄同上 這兩個那個正確,謝謝老師
1/468
2020-05-25
請問老師,有家公司福利費超過14%的稅前扣除,例如50萬的福利費,其中27萬是14%以內(nèi)的,23萬福利費是超過14%的要調(diào)增的,我想問這23萬要如何做會計分錄,不然我的利潤表對不上企業(yè)所得稅年報上的數(shù)。
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2020-06-04
職工食堂的伙食開支,每月的支出如何記賬,例如5人,公司伙食開支1000元?發(fā)生時:借:制造費用-福利費 800 管理費用-福利費 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000付款時(付食堂):借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000 貨:庫存現(xiàn)金 1000問題一、這里的應(yīng)付職工薪酬-福利費,與工資薪金合并申報嗎?例如當月職工工資3400元,如合并的話是不是就3600元,那么是不是交個稅了?
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2017-12-11
老師好,福利費或者招待費什么的,我一般直接走了借:管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金。但是看到老師在講課中有提到是這樣做的,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 -福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金 這些費用根據(jù)新的稅法不是不用計提嗎?如我這樣做有什么不妥呢?如果通過應(yīng)付職工薪酬,那工資總額是從應(yīng)付職工薪酬-工資匯總得出嗎?
2/753
2018-12-14