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老師,問下年末了,應交稅金-應交增值稅-銷項稅 、進項稅、已交稅金、轉出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結轉啊?
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2022-12-30
你好老師,每個月增值稅銷項稅正常做會計分錄,上交季度增值稅的時候,是應該借應交稅費-應交增值稅-銷項稅,還是借應交稅費-應交增值稅-已交稅金
1/1050
2021-03-10
年底結轉稅金的時候,“應交稅費—待抵扣進項稅額”可以有余額嗎?還是需要結轉到“應交稅費—未交增值稅”里面
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2020-05-30
為什么預交當月應交增值稅明細不用預交增值稅,而用已交稅金
1/507
2022-02-06
10月份交9月份的增值稅,是應交稅費-應交增值稅-已交稅金,對嗎?
1/756
2018-10-09
老師,逾期未繳納增值稅在先,后再取得可抵扣進項票,能夠抵先前的未繳增值稅嗎
3/170
2024-10-24
未交增值稅等于=所有的增值稅專用發(fā)票上的銷項稅+普通發(fā)票上的銷項+簡易計銷項+管理費用銷項-所有的進項是嗎
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2017-05-03
申報表和實際發(fā)生的增值稅銷項稅額和進項稅額有幾分錢差異,那轉出未交增值稅應該怎么做會計分錄,要不要調平,
1/1758
2019-06-05
在填增值稅,8月份未認證的增值稅進項稅,在申報增值稅時,不用填吧?
2/659
2018-09-11
如果本期不交增值稅還會體現(xiàn)在增值稅主表里面嗎
1/188
2024-01-13
你好,麻煩問下上季度重復開票,導致需要上交增值稅,因為在30萬臨界點,下季度紅沖,本季度需要繳納增值稅嗎
1/204
2023-10-20
小規(guī)模企業(yè),季度開票未超9萬元(稅控盤開盤3萬;代開專票3萬元,交增值稅900元),申報時稅控盤3萬元免增值稅,小稅種申報時,增值稅填0還是900元。
1/989
2019-01-14
9、甲企業(yè)銷售產品一批,開具增值稅專用發(fā)票上注明的價款為300000元,增值稅稅額為39000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交買方,款項尚未收到。成本為240000元。
1/4021
2020-07-10
借:營業(yè)費用/辦公用品 貸:應交稅費-進項稅轉出 借:應交稅費-進項稅轉出 貸:應交稅費-未交增值稅這個分錄怎么理解呢?
1/894
2018-04-13
小規(guī)模納稅人取得收入時會計分錄是借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-未交稅金 這樣對嗎?
1/886
2020-12-10
收到進項發(fā)票當月未認證,是做在應交稅費-待抵扣進項稅嗎?認證了再轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
1/1426
2017-12-01
請問,哪里有新小企業(yè)會計準則下的會計科目?新的新小企業(yè)會計準則下有應交稅費-應交增值稅-未交稅金嗎?
1/1235
2019-12-05
老師好 想問一下啊 應交稅費-應交增值稅- 進項稅 這個科目 什么時候用 應交稅費-進項稅-未認證 什么時候用
3/245
2023-07-04
9月份外地預繳增值稅,月底要轉到未繳增值稅嗎?
1/528
2017-10-23
價稅未付 是有包含增值稅嗎 題目沒有提到增值稅
1/513
2022-05-25