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正確答案: 甲公司為居民企業(yè),2021年度銷售商品收入5000萬元,出售一臺設(shè)備收入 20萬元,轉(zhuǎn)讓一宗土地使用權(quán)收入300萬元,從其直接投資的未上市居民企業(yè)分回股息收益80萬元;實際發(fā)生與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費70萬元。 ·1、準予稅前扣除的金額是多少?·2、納稅調(diào)整的金額是多少?
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2022-03-31
老師你好,這里有個業(yè)務(wù)招待費的說法不知是否正確? 按照國稅發(fā)[2009]31號文件規(guī)定,企業(yè)與客戶簽訂房地產(chǎn)銷售合同(包括預(yù)售合同),應(yīng)為企業(yè)銷售收入的實現(xiàn)。企業(yè)取得銷售收入前所發(fā)生的招待費、廣告費應(yīng)該累計,待企業(yè)取得銷售收入年度起,按照稅法規(guī)定計算招待費、廣告費扣除比例。 [ 2009-04-24 09:56:45 ] 結(jié)論是:籌建期間發(fā)生招待費,企業(yè)稅收籌劃的會計處理一般是掛帳,待取得收入時計入管理費用。對應(yīng)收入扣除。
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2019-10-31
老師,這題中的期間費用,2.現(xiàn)金折扣5000 3.業(yè)務(wù)招待費50000 5.管理費用7000 7.銷售費用4000,還有哪里有期間費用的我漏了的嗎
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2019-04-29
老師好,小規(guī)模納稅人口腔診所,2024年暫估成本11000 管理費用3000元,業(yè)務(wù)招待費1000元,共計1萬5千都未取得發(fā)票,請問申報年度企業(yè)所得稅匯算清繳表納稅調(diào)增怎么填寫呢
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2025-05-15
如果我今年沒有主營收入沒有,創(chuàng)業(yè)補貼的營業(yè)外收入有10000,我吃飯做了業(yè)務(wù)招待費比如有800元,那我匯算清繳時是不是要納稅調(diào)增800?跟營業(yè)外收入沒有關(guān)系
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2020-12-10
老師,企業(yè)所得稅季度申報業(yè)務(wù)招待費超標部分調(diào)增嗎?還是統(tǒng)一年度時調(diào)增?
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2016-04-23
新辦企業(yè)2016年新開的企業(yè)沒有收入情況下,用做匯算清繳嗎?涉及些工會經(jīng)費,業(yè)務(wù)招待費用,這個也要調(diào)整嗎?
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2017-02-17
老師,工程施工下的間接費用的業(yè)務(wù)招待費,福利費,年終匯算清繳時要做納稅調(diào)整不?
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2021-11-10
加工型企業(yè)成本費用有哪些 除了電費工人工資 業(yè)務(wù)招待費 餐費 煙酒 還有哪些可以抵扣企業(yè)所得稅
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2019-03-09
還在籌建期間,費用都入了長期待攤費用開辦費,匯繳清算中的工資,招待費等如何申報?
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2019-05-27
請問老師,籌建期間長期待攤開辦費下的招待費,福利費匯算清繳時需要做納稅調(diào)整嗎?
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2020-05-14
老師,你好,匯算清繳中,當(dāng)年營收為6萬元,那么業(yè)務(wù)招待費的稅前扣除金額按照千分之五應(yīng)該是300元,對嗎,如果報表中招待費實際發(fā)生為5000元,那么有4700元需要做納稅調(diào)整增加對嗎?
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2022-03-15
老師,我想問下關(guān)于科目設(shè)置問題,比如說我是建筑房產(chǎn)業(yè),地下有許多項目,那么,比如說期間費用的設(shè)置,我是設(shè)置管理費用—業(yè)務(wù)招待費—X X項目 還是把項目放入二級,管理費用—X X項目—業(yè)務(wù)招待費?我在會計學(xué)堂發(fā)現(xiàn)實操課有些老師會把項目放入二級,但理論課是三級?
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2020-03-26
施工企業(yè),能否在“工程施工—合同成本—現(xiàn)場經(jīng)費”下再設(shè)四級科目:—勞動保護費;—安全生產(chǎn)用品;—印花稅;—業(yè)務(wù)招待費?
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2017-06-06
二、可以抵扣和不可以抵扣的住宿費情況 如果出差住宿是為公司的日常業(yè)務(wù)活動等而進行的,則應(yīng)該可以抵扣。比如:去客戶處談業(yè)務(wù)、簽訂購銷合同,產(chǎn)品保養(yǎng)等。當(dāng)然,如果是屬于福利性、業(yè)務(wù)招待性的消費是不可以抵扣的。比如:旅游休養(yǎng)、招待客人游玩等。因此,出差住宿索取增值稅專用發(fā)票應(yīng)該是可以的。 業(yè)務(wù)招待費為什么不能抵? 也是因公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的業(yè)務(wù)啊!
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2020-11-21
請問老師一般餐費和銀泰卡是做在業(yè)務(wù)招待費吧,做在福利費用的話員工要不要繳納個人所得稅?
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2019-12-25
我們公司六七月份的支出都沒有票 領(lǐng)導(dǎo)說他手寫一張總支出多少的票 那會計憑證咋寫呢?是寫:借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,這些都是公司的業(yè)務(wù)招待費、車輛使用費啥的,到時候我怎么把它轉(zhuǎn)到費用科目去呢(錢也是老板自己出的)
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2020-09-29
老師您好,關(guān)于“業(yè)務(wù)招待費支出可按發(fā)生額的百分60稅前扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售收入的千分五”,如果公司處于試營業(yè)期無營業(yè)收入(收入為0)那這個怎么處理?謝謝
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2019-08-30
我以前申報企業(yè)所得稅時,15年16年沒有扣除業(yè)務(wù)招待費,那么今年申報怎么弄呢60%,營業(yè)收入的5千分之五,我申報的時候沒有按這個申報,扣除
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2018-04-20
公司開辦期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費在企業(yè)所得稅前有 扣除限額嗎? 開辦第一個月的費用都計入管理費用—開辦費了
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2019-04-10