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本公司月開票16378.61元稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票16385.42元,已預(yù)交稅款,公司合計(jì)開票32764.03元未超過10萬(wàn)元不用交稅,增值稅報(bào)表應(yīng)該怎么填寫
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2019-02-20
銀行要求發(fā)生一筆交易即可,可是我們的是專款,尚未結(jié)算,工程也早已結(jié)束,用什么方式做交易呢?可以把工程款的部分再存成定期嗎?
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2018-07-04
老師,您好,如果我的總公司是小規(guī)模,下面我開了個(gè)體工商戶的連鎖店,在總公司這一塊我已經(jīng)把稅交了,個(gè)體工商戶還需要交個(gè)稅嗎?
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2018-12-17
老師 請(qǐng)問19年我第二季度盈利導(dǎo)致交了三百多的所得稅 現(xiàn)在匯算清繳后這個(gè)已交的變成應(yīng)退稅了 請(qǐng)問如何填寫才能變成0吖
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2020-03-20
小規(guī)模 稅務(wù)局代開專用發(fā)票,開了稅款直接現(xiàn)場(chǎng)交了,但是本月又直接退款 發(fā)票去稅務(wù)局作廢了,但是稅已經(jīng)交了,當(dāng)月分錄怎么做了
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2018-10-09
你好請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,當(dāng)月有稅務(wù)局代開專票,已經(jīng)交了增值稅,季營(yíng)業(yè)額沒有超過30萬(wàn),怎么交教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,城建稅?
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2018-12-31
我們公司已經(jīng)成立一年,需要辦理工會(huì),可以不辦理工會(huì),但只交工會(huì)經(jīng)費(fèi)可以嗎?交的這部分工費(fèi)60%會(huì)到哪里,我該怎么樣做會(huì)計(jì)分錄
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2019-05-28
老師,我想問下,我們是房地產(chǎn)公司,注冊(cè)地在石家莊,現(xiàn)在已經(jīng)在滄州拿了一塊地,我想問下哪些稅在要石家莊交,哪些稅在滄州當(dāng)?shù)亟唬?/span>
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2021-12-29
以公司的名義,給公司代開發(fā)票20w,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交過增值稅及相關(guān)稅費(fèi),后邊個(gè)人還要交個(gè)人所得稅嗎?我是提供方公司,對(duì)方為購(gòu)買方。
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2023-05-22
老師,預(yù)收了一筆一年的收入,并開了發(fā)票,也交稅了。我現(xiàn)在想分幾期作收入,減輕一下企稅。請(qǐng)問賬怎么做?包括已交的稅怎么做賬?謝謝!
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2020-07-02
老師,年度匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金數(shù)字應(yīng)該是什么?是全年已交稅金合計(jì)嗎?還有應(yīng)付工資和應(yīng)付福利費(fèi)呢?
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2019-05-20
小規(guī)模納稅人,季度末已經(jīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用,應(yīng)交所得稅貸有金額,但當(dāng)月享受稅法上一次性折舊,那不用交的所得稅怎么做賬務(wù)處理?
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2024-04-25
老師,我剛進(jìn)的一家公司,法人用自己的住房用于辦公,已經(jīng)有6年了,但是一直沒交房產(chǎn)稅,稅局也沒叫交,那我應(yīng)該怎么處理這件事呢
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2020-11-17
老師,12月份認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,不小心把會(huì)計(jì)分錄借方記錯(cuò)了,記成借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,怎么辦?12月份已經(jīng)結(jié)賬了。
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2021-01-20
一般納稅人在稅局代開的專用發(fā)票,已經(jīng)在稅局交過增值稅了,要不要在申報(bào)附加稅時(shí)也要交稅還是季度不超過九萬(wàn)就不上了?謝謝!
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2016-07-06
轉(zhuǎn)讓股權(quán)(變更法人)后,未分配利潤(rùn)已應(yīng)個(gè)人所得稅 我的意思是交稅交掉了,未分配利潤(rùn)數(shù)字減少了,這減少未分配利潤(rùn)怎么樣做分錄?
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2023-03-14
關(guān)于實(shí)收資本和資本公積的印花稅,公司在投入時(shí)就實(shí)繳了,實(shí)收資本的印花稅已交過,但是途中有變更是不是還要交一次印花稅的
2/699
2022-10-14
8月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額10元 9月份實(shí)際應(yīng)交增值稅100元,已繳納 但是科目余額表上面的應(yīng)交增值稅是顯示貸方90元,這樣對(duì)嗎?
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2019-10-21
師你好,稅局查帳,銀行支付補(bǔ)繳納2015年增值稅14090元;滯納金1028元;怎樣記帳? 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(已交稅)14090元 利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 1028元 貸:銀行存款——工行15118元 這樣可以嗎?
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2016-08-04
我公司一直沒有交過注冊(cè)資金的印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)交,可以已目前累計(jì)實(shí)際收到的實(shí)收資本交嗎(按賬上的數(shù)據(jù)作為計(jì)稅依據(jù)計(jì)算),計(jì)稅金額填寫在資金賬薄項(xiàng)目當(dāng)中吧!
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2018-01-12