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老師,我問一下我們是小規(guī)模納稅人,我們1-3月開票金額是45000,沒達(dá)到起征點(diǎn)不用繳納增值稅,我是不是要先確定收入后在把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里?
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2020-04-03
老師,小規(guī)模納稅人,平時(shí)按1%開票,每季度不超45萬,申報(bào)增值稅時(shí)可填寫在未達(dá)起征點(diǎn)免稅欄次,超過45萬時(shí),應(yīng)該填寫在哪里?填寫在3%欄次,校對不通過,怎么辦?
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2021-10-09
小規(guī)模納稅人2020年第一季度增值稅申報(bào)表 1月份按3%稅率開票 2月份未開票 3月份按1%稅率開票 第一季度未超過起征點(diǎn) 請問主表和副附表怎么填寫數(shù)據(jù)?
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2020-04-14
你好,我公司是小規(guī)模納稅人。例如:本月取得收入 借:銀行存款 10300 貸: 主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 300.月末或季末因收入未達(dá)起征點(diǎn),稅費(fèi)應(yīng)怎么處理?謝謝
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2019-05-14
老師,小規(guī)模建筑公司納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98,5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)95238.10元。請問填寫增值稅申報(bào)表時(shí),填寫第幾欄?是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎?下面95238.10元需要按5%交稅?
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2024-01-03
老師你好,我2021年第三期跟第四期未達(dá)到起征點(diǎn),是免稅的,做賬的是的是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他營業(yè)外收入——其他,到年底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么有余額?
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2022-01-14
老師您好,小微企業(yè)季度沒有達(dá)到30萬起征點(diǎn),無票收入也得提取增值稅,稅金及附加嗎?月末轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,是嗎? 還是不用提取稅金,不做處理呢?小規(guī)模納稅人
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2019-04-15
勞務(wù)清包型企業(yè)實(shí)行簡易征收很多項(xiàng)目都是在外地預(yù)繳的稅本地項(xiàng)目相對較少,我在本地增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別得繳多少才能不引起關(guān)注呢?
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2019-03-08
老師:領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)做籌劃稅務(wù),就是注冊一小規(guī)模公司,每個(gè)月開發(fā)票控制在10萬內(nèi),這樣就不用交增值稅了,我想問,這樣長期控制在10萬起征點(diǎn)以下,能行的通嗎?
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2019-04-26
這個(gè)是小規(guī)模的,從四月份起開始免征增值稅,第三季度開發(fā)票60000,是不是系統(tǒng)生成的是正確的呀 那會計(jì)分錄是:借:銀行存款 60000 貸:主營業(yè)務(wù)收入60000 就行是嗎?
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2022-07-04
老師,營改增,一般納稅人是按照“增值額”X稅率。小規(guī)模是按照“銷售收入”X征收率。請問:“增值額”如何計(jì)算出來呢?服務(wù)業(yè),該如何計(jì)算“增值額”
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2016-04-26
我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
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2017-06-16
你好,老師,就是這個(gè)分錄,在同控下,應(yīng)交消費(fèi)稅可以和應(yīng)交增值稅一起寫到貸方;而在非同一控制下,應(yīng)交消費(fèi)和應(yīng)交增值稅要分別寫到貸方,不一起寫在貨方? 在非同一控制有應(yīng)交消費(fèi)稅和增值稅可以這樣寫嗎?
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2020-11-04
#提問#老師請我一下個(gè)人出租的住房怎么繳納稅,征繳的起征金額和稅率是多少?
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2019-06-27
除了附征稅,房產(chǎn)稅,土地使用稅、土地增值稅、預(yù)繳的增值稅在交納時(shí)要計(jì)提到稅金及附加中嗎
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2018-07-09
小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬,不是免征增值稅嗎,為什么本題只有6萬的收入要交增值稅呢???
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2020-05-17
增值稅加計(jì)扣除以后,增值稅的附征按加計(jì)扣除以前的數(shù)計(jì)提還是按加計(jì)扣除以后的數(shù)計(jì)提?
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2019-10-14
旅游服務(wù)中的增值稅差額征稅中,支付給本單位導(dǎo)游的工資能否在計(jì)算增值稅銷售額時(shí)扣除?
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2020-08-04
個(gè)體戶核定征收,季度報(bào)增值稅,核定金額158000,開票三個(gè)月累計(jì)20多萬,報(bào)增值稅按哪個(gè)金額申報(bào)?
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2018-10-11
昨天出臺的增值稅新政,不動(dòng)產(chǎn)銷售需繳納11%的增值稅,房產(chǎn)證滿兩年的免征政策還能適用嗎?
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2017-12-02