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老師,我們是招商引資來的,單位也是新成立的,和我們區(qū)管委會(huì)有補(bǔ)充投資協(xié)議,協(xié)議有關(guān)內(nèi)容見下圖,目前還在建設(shè)階段,未投產(chǎn),我手上只有投資協(xié)議,目前打樁打了一半了,收到按下圖2計(jì)算的第一筆扶持金,是區(qū)財(cái)政轉(zhuǎn)入他們?nèi)Y企業(yè)又轉(zhuǎn)到我們公戶,摘要扶持金,這個(gè)收入我怎么入賬尼?按啥準(zhǔn)則。問題二,今年不一定能投產(chǎn),我這個(gè)收入怎么申報(bào)增值稅?問題三,這個(gè)年底匯算清繳怎么報(bào)???算不征稅收入嗎?我只有投資協(xié)議,需要怎么做?不征稅收入有人說不用備案,又有人說需要備案,到底需要備案嗎?
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2019-09-03
老師,1.個(gè)體工商戶、臨時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是(經(jīng)營(yíng)所得不是勞務(wù)費(fèi)、工資薪酬個(gè)稅),個(gè)稅繳納查詢征收,核定征收、定期定額征收、定期定率征收。 2.個(gè)體工商戶查詢征收,核定征收都要建賬,個(gè)稅(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得)申報(bào)表A類(預(yù)扣預(yù)交),申報(bào)表B類(匯算清繳),申報(bào)表C類(兩處經(jīng)營(yíng)匯算表),專項(xiàng)附加扣只能在匯算清繳時(shí)允許扣出專項(xiàng)費(fèi)用6萬經(jīng)營(yíng)幾個(gè)月扣除幾個(gè)月? 3.月度不超過10萬、季度不超過30萬免征增值稅、附件稅? 4.個(gè)體工商戶可以注冊(cè)多個(gè)沒有限制?
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2020-03-25
老師你好,我想問下這個(gè):適用增值稅差額征稅政策的小規(guī)模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規(guī)定的免征增值稅,這句話怎么理解呢
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2019-07-15
你好,老師,就是這個(gè)分錄,在同控下,應(yīng)交消費(fèi)稅可以和應(yīng)交增值稅一起寫到貸方;而在非同一控制下,應(yīng)交消費(fèi)和應(yīng)交增值稅要分別寫到貸方,不一起寫在貨方? 在非同一控制有應(yīng)交消費(fèi)稅和增值稅可以這樣寫嗎?
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2020-11-04
非貨幣性資產(chǎn)交換涉及補(bǔ)價(jià)的,和增值稅算到一起的,如何理解
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2019-06-13
附加稅是銀行支付時(shí)入賬,還是錄入收入增值稅時(shí)一起入賬呢?
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2017-12-21
老師,這兩張圖片上都是不交增值稅的,為什么沒有歸納在一起
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2019-05-29
老師 個(gè)人起征點(diǎn)到20000 個(gè)體工商戶是30000 如果是免稅銷售額 那填納稅申報(bào)表的話 這兩項(xiàng)起征點(diǎn)不一樣但都需要填到未達(dá)起征點(diǎn)銷售額中是嗎 個(gè)體工商戶的免稅銷售額是不可以填到小微企業(yè)免稅銷售額中的是吧
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2016-08-16
老師供熱免征增值稅,開發(fā)票時(shí)稅率是選免征,還是選選零,還是屬于即征即退呢。我們專管員說是免征,但稅務(wù)又說是即征即退,他們自己都不是特別懂
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2018-05-08
我想學(xué)增值稅實(shí)操,有小規(guī)模納稅人的經(jīng)驗(yàn),不知道該從何學(xué)起?
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2017-10-23
老師,一般納稅人算增值稅是按照普票和專票加起來的數(shù)是嗎
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2022-06-27
深圳增值稅發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)站顯示證書錯(cuò)誤是怎么回事老進(jìn)不起
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2019-03-31
增值稅附表三、公司沒有扣除項(xiàng)目 起初有余額.。怎么把數(shù)字調(diào)平?
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2018-02-06
老師我來15萬普票增值稅和附加稅一起計(jì)提。會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2016-07-05
我減免稅調(diào)查表的減免稅代碼填錯(cuò)了,報(bào)表也已經(jīng)上傳了,現(xiàn)在我想要把正確的代碼修改過來,要怎么處理?
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2017-06-16
#提問#老師請(qǐng)我一下個(gè)人出租的住房怎么繳納稅,征繳的起征金額和稅率是多少?
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2019-06-27
老師,營(yíng)改增,一般納稅人是按照“增值額”X稅率。小規(guī)模是按照“銷售收入”X征收率。請(qǐng)問:“增值額”如何計(jì)算出來呢?服務(wù)業(yè),該如何計(jì)算“增值額”
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2016-04-26
老師 請(qǐng)教一下,情況是這樣的,我們公司第三季度的不含稅銷售額130821.75元,我在申報(bào)增值稅時(shí)第10列顯示是淡黃色,提示說已超起征點(diǎn),請(qǐng)教一下怎么解決老師?
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2019-10-16
老師,我問一下我們是小規(guī)模納稅人,我們1-3月開票金額是45000,沒達(dá)到起征點(diǎn)不用繳納增值稅,我是不是要先確定收入后在把應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里?
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2020-04-03
老師,小規(guī)模納稅人,平時(shí)按1%開票,每季度不超45萬,申報(bào)增值稅時(shí)可填寫在未達(dá)起征點(diǎn)免稅欄次,超過45萬時(shí),應(yīng)該填寫在哪里?填寫在3%欄次,校對(duì)不通過,怎么辦?
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2021-10-09