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公司有個領(lǐng)導(dǎo)在廣告公司和學(xué)校都有任職,都超過了起征點,而且年底還有分紅,現(xiàn)在在個稅系統(tǒng)里面給他的信息錄進去了,只扣繳在廣告公司這份收入的個稅,在年終個稅匯算清繳的時候,需要補繳個稅!現(xiàn)在為了讓他能少繳個稅,想在個稅里面給他信息改為離職,然后換個真實存在的名字代替他的名字,這樣他的工資可以少一份,但是這份工資超過的收入還是扣繳個稅的,這樣可行嗎?
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2018-09-05
小規(guī)模季報銷售額未達(dá)起征點的情況下,個人所得經(jīng)營所得需要交納稅金嗎
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2020-01-04
應(yīng)交稅費吧,我10月申報季報的時候沒有把應(yīng)交稅費沖平,應(yīng)交稅費正常來說年底應(yīng)該是平的,但是現(xiàn)在顯示有余額。我10月申報季報的時候已經(jīng)交了相關(guān)稅費的,1月申報季報的時候未達(dá)起征點,不交稅。是不是我 季報之后沒做已交稅費的分錄才導(dǎo)致有余額啊?
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2019-01-23
老師 個人起征點到20000 個體工商戶是30000 如果是免稅銷售額 那填納稅申報表的話 這兩項起征點不一樣但都需要填到未達(dá)起征點銷售額中是嗎 個體工商戶的免稅銷售額是不可以填到小微企業(yè)免稅銷售額中的是吧
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2016-08-16
值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按基本稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退政策。 應(yīng)納稅額=280000×13%-3320-5000×9%=32630(元)實際稅負(fù)=32630÷280000×100%=11.65%,實際稅負(fù)超過3%的部分實行即征即退。實際負(fù)擔(dān)的增值稅=280000×3%=8400(元) 解析看不明白
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2021-08-27
從國稅購買增值稅專用發(fā)票之日起到開具完了有何時間規(guī)定
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2015-11-30
二手房交易中心開完稅證明把個稅和增值稅開再一起可以嗎
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2021-03-30
4月1號起,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報該怎么填寫的問題
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2019-04-09
在外地工程繳納的增值稅,算營業(yè)稅金的時候是否要合計一起?
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2020-05-27
在公司是做婚姻服務(wù),打印復(fù)印的,基本都是面對個人不開發(fā)票,但是一個月也有1000左右的收入,是個人獨資企業(yè),編制分錄時用寫增值稅嗎?沒有到起征點也寫嗎?
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2019-04-08
分公司小規(guī)模增值稅申報表,開票金額季度14萬多,那我填申報表的時候,填免稅銷售額那項,是填在哪里?填小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)到起征點銷售額?
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2022-01-04
豬肉銷售,屬于免稅項目嗎?豬肉銷售個體工商戶,沒有開過發(fā)票,增值稅申報表填寫時,是在那個免稅銷售額,自己未達(dá)起征點銷售額,寫實際收入嗎,還是直接寫0
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2019-01-17
你好,老師。銷售了商品,確認(rèn)了收入和銷項,分錄如下 借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。如本月未達(dá)到起征點當(dāng)月的銷項稅科目怎么處理呢?
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2019-03-13
請問關(guān)于小型微利企業(yè)的增什稅超過免征額的如何填報增值稅 比如開了39萬元的不含稅普票,填報增值稅時,是按39萬元算應(yīng)納稅額,還是扣除免征點30萬后,按9萬交稅
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2019-07-12
關(guān)稅是誰負(fù)責(zé)征收和管理的? 企業(yè)所得稅是誰負(fù)責(zé)征收和管理的? 資源稅是誰負(fù)責(zé)征收和管理的? 土地增值稅是誰負(fù)責(zé)征收和管理的?
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2020-04-12
應(yīng)交稅金-應(yīng)納稅額減征額這個也是增值稅科目下的嗎
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2018-10-29
采取簡易征收的一般納稅人可否開具增值稅專用發(fā)票
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2016-04-25
小規(guī)模納稅人季度開票不超過多少可以免征增值稅呢??
1/835
2017-06-08
小規(guī)模納稅人按差額征稅申報增值稅時是怎樣申報的?
5/1264
2017-05-25
小微企業(yè)免征增值稅,那也不需要抵扣嗎?要怎么申報?。?/span>
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2017-01-11