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研發(fā)費中的專利費,咨詢費加計扣除不超過研發(fā)費的10%,那限額調(diào)整的公式是什么。 年報中研發(fā)費支出的“其他相關(guān)費用限額 =允許加計扣除的研發(fā)費*10%/(1-10%)”這個公式是什么意思
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2020-05-12
老師,您看這個協(xié)議內(nèi)容是開什么發(fā)票合適,是業(yè)務宣傳費還是咨詢服務費,如果是業(yè)務宣傳費就糟糕了,扣除有限制呀,協(xié)議里的內(nèi)容應該怎么改動改動呢,不想讓稅務誤以為業(yè)務宣傳費 我們付別人服務費
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2020-12-24
支付咨詢費15000元定金怎么做會計分錄
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2018-01-31
老師,一般納稅人取得審計咨詢服務費專票可以抵扣增值稅嗎
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2025-06-04
房地產(chǎn)中介公司的中介服務費、咨詢費開票一般納稅人和小規(guī)模 稅率一般是多少
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2024-03-11
老師咨詢費用收入,不是咨詢?nèi)藛T的工資是成本嗎。結(jié)轉(zhuǎn)成本 時的會計分錄怎么寫呢
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2016-12-27
老師好,請問A選項中咨詢活動為什么是正確的,咨詢活動仿佛像是相關(guān)服務的一種
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2022-05-31
我想辦一個規(guī)劃土地咨詢公司,主營規(guī)劃和土地手續(xù)的代辦,測繪咨詢,都需要資質(zhì)嗎?
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2021-09-21
那位老師必須熟悉工業(yè)企業(yè) 我咨詢點問題 要實戰(zhàn)過的老師 我咨詢哈 廢料的的事情
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2024-12-18
老師以前有暫估的,現(xiàn)在發(fā)票到了一部分,現(xiàn)在要先把前面的暫估沖掉,還是要算平均值再沖掉??老師,假設我上個月暫估9桶導軌油金額900元,這個月采購進來了20桶導軌油金額2000元,單月銷售了18桶金額1800元,那這個月是不是又要暫估入庫7桶呀。
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2023-03-19
供應商是預付款供應商,11月到貨開票了,生產(chǎn)中發(fā)生退貨,現(xiàn)11暫估科目余額為負數(shù);這樣合理嗎?采購說12月會補貨,需要退票嗎? 收到材料 借:原材料 貸:應付暫估 收到發(fā)票:借:應付暫估 稅金,貸:應付賬款 退貨 借:原材料 負數(shù) 貸:應付暫估 負數(shù)
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2021-12-23
預計乙股票未來5年的每股股利分別為0.6元、0.7元、0.8元、0.9元和1元,從第6年開始股利增長率固定為10%。計 算乙股票目前的價值應該采用的估價模型是(?。?。 A、零增長股票估價模型 B、固定增長股票估價模型 C、非固定增長股票估價模型 D、以上都可以
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2020-03-07
老師,我們公司是賣商品的小規(guī)模,申報增值稅時,做了未開票收入,但是也沒有進貨的發(fā)票,請問做賬的時候可以做用現(xiàn)金購貨嗎?還是暫估購貨?如果暫估的話,因為后面也不會開發(fā)票進來,也不能紅沖暫估,賬上就一直掛著暫估商品。怎么解決呢?
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2019-07-05
以前年度暫估數(shù)據(jù)比較大,在匯算清繳之前想調(diào)出來,會計分錄如何做?已確認暫估部分不會有發(fā)票了,調(diào)增后,就需要繳納企業(yè)所得稅,不做分錄 那我賬上的暫估數(shù)據(jù)一直居高不下,那我賬上暫估數(shù)據(jù)要紅沖下 通過以前年度損益科目,會計分錄如何做?
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2022-03-03
老師,我們幫其他單位做了一項會務活動,預付給酒店10萬,實際酒店費用發(fā)生了30萬,酒店沒有給我們開具發(fā)票,因為這個會務結(jié)束了,我們確認了收入,需要暫估成本,暫估成本的時候需要把這個預付款沖掉嗎,直接暫估20萬,還是要暫估30萬
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2020-01-03
上月銷售出去的成本未收到發(fā)票進行暫估,那借庫存商品貸應付賬款暫估入庫,借主營業(yè)務成本貸庫存商品,本月收到票沖減暫估,借應付賬款暫估入庫貸庫存商品,在是以收到票實際入賬,那么成本要改嗎?什么時候改?是做這筆就改還是月末
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2017-11-17
老師你好,之前我們公司每月暫估租賃費分錄為借:制造費用-租賃費10000 貸:應付賬款-暫估10000。共十月,年末累計暫估余額100000.00.現(xiàn)年末收到一增值稅專用發(fā)票,我司為購買方,金額88495.58,稅額11504.42,價稅合計100000.00,收到這張發(fā)票及沖回暫估怎么做分錄呢?
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2020-01-09
12月暫估庫存商品,暫估多了一點,21年5月匯算清繳之前不一定能都收到發(fā)票,就導致暫估的庫存商品可能納稅調(diào)增,同時我們有研發(fā)項目經(jīng)費可以在匯算清繳之前加計扣除,那么加計扣除可以抵扣暫估商品調(diào)增的企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-19
是一般納稅人3月份進貨9萬,出庫8萬,暫估入庫10000,暫估的全部已出售了,4月份暫估入庫的成本票是普票,只來了其中600元,4月份做帳做負數(shù)暫估入庫600,實際做帳也是的600元,這樣處理對嗎,這600元還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?后期咋處理賬務?
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2017-08-28
老師,您好!我們公司上個月暫估了一筆材料款,然后在本月開票支付,賬務處理我直接做借:應付暫估-材料款 應交稅費-進項稅 貸:銀行存款可以嗎?還是我得先做一筆轉(zhuǎn)字憑證先由暫估轉(zhuǎn)到非暫估科目,之后才能做付字憑證這樣才合理的?
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2019-10-28