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1、為什么計提工資時是計提的應(yīng)發(fā)工資而不是實發(fā)工資呢? 2、而且核算成本這些都是按照計提的應(yīng)發(fā)工資核算為什么不是實發(fā)工資來核算成本或者當(dāng)期費用比如管理費用、銷售費用等?
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2020-07-10
稅收征管法里面,什么是必須行政復(fù)議的。
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2024-04-24
借:在建工程 貸:庫存商品 在建工程領(lǐng)用的庫存商品視同銷售,應(yīng)該貸相應(yīng)商品市場價格計算的增值稅嗎?
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2019-07-29
公司銀行對公賬戶管理費計入財務(wù)費用還是管理費用
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2017-03-22
請問馬老師,入駐商家通過電商平臺銷售商品,消費者在平臺上購買商品,支付貨款給平臺,平臺扣除傭金和管理費,其余的返給商家,大部分商家無法提供發(fā)票給平臺,平臺如何做賬?
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2020-04-11
建筑公司收到自己公司掛靠的工程款如何進行賬務(wù)處理
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2016-12-09
勞務(wù)外包支付的工資、社保、公積金分別入管理費用-工資、管理費用-社保、管理費用-公積金嗎
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2019-05-24
建筑裝飾行業(yè):租賃的鋼管費用管什么費用呀?用來達架子用的
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2017-08-18
為職工購買的體育用品,這樣做分錄對嗎?借:管理費用-職工福利 貸:銀行存款
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2019-03-27
直接核銷法,如果收回壞賬,借應(yīng)收賬款,貸:管理費用,銀行存款收到核銷的壞賬怎么平賬。
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2016-05-09
印花稅不需要計提那么他的賬務(wù)處理是發(fā)生的時候:借 稅金及附加-印花稅貸 銀行存款還是借 管理費用-印花稅貸 銀行存款 呢?
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2018-08-23
支付垃圾費200 元時:借:管理費用200 貸:銀行存款不200元。收裝修押金5000元時,借:銀行存款:5000元,貸:應(yīng)付賬款5000裝修押金退回時,扣下200元作為已付的垃圾清理費,借:應(yīng)付賬款:5800元,借:管理費用:-200元,貸銀行存款5800這樣做對嗎
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2017-12-12
服務(wù)行業(yè)之前從來沒有計提工資,這樣做的賬是否合理(ps:直接做進管理費用)?!
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2019-02-15
商標(biāo)的行政受理費和代理申請費記哪里啊
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2018-09-21
老師請教個問題,制造業(yè)行業(yè),月底成品庫盤點盤虧一件商品,損失由庫管員承擔(dān),賬務(wù)處理該怎么處理呀
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2022-02-26
31日,計提本月份的職工福利費如下:甲產(chǎn)品5110元、乙產(chǎn)品3290元;車間管理人員2520元;行政管理人員5880元;合計 16800元。
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2022-11-25
公司團建,管理費用-福利費要交個稅嗎?
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2020-01-09
文化事業(yè)建設(shè)費是管理費用里面的嗎?
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2019-04-08
建議初級財務(wù)和初級管理一起備考嗎
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2020-07-07
4.銷售材料一批,原材料實際成本為80 000元銷售價款為100 000元,材料已經(jīng)發(fā)出,收到貨款及增值稅并存入銀行。 5.計提并支付應(yīng)付職工工資600 000元,其中生產(chǎn)車間工人工資200 000元,車間管理人員工資100 000元,公司行政管理人員工資110 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員工資90 000元,在建工程人員工資100 000。應(yīng)付職工工資已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 6.計提并繳納職工醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等社會保險費240 000元,其中生產(chǎn)車間工人80 000元,車間管理人員40 000元,公司行政管理人員44 000元,專設(shè)銷售機構(gòu)人員36 000元,在建工程人員40 000元。 7.根據(jù)上述職工工資總額的14%提取福利費。 8.收到上月預(yù)付給B公司款項的原材料,材料價款200 000元,增值稅稅款26 000元,材料已驗收入庫。 9.購入不需安裝的設(shè)備一臺,用銀行存款支付相關(guān)款項共100 000元,其中增值稅稅款8 000元。 分錄怎么做?
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2023-11-17