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老師,我想問,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在個(gè)稅系統(tǒng)繳納個(gè)稅,為什么兼職會計(jì)在納稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)增值稅,顯示5月還有企業(yè)所得稅匯算清繳?
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2020-04-26
做企業(yè)所得稅匯算清繳需填寫幾項(xiàng)內(nèi)容:麻煩大概幫解釋一下,1\財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ),2\遵循企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則的聲明,3\重要的會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì),4\會計(jì)政策及會計(jì)估計(jì)變更以及差錯(cuò)更正說明,5\報(bào)表重要項(xiàng)目說明,7\或有和承諾事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后非調(diào)整事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易等需要說明的事項(xiàng)
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2023-05-23
自定義盈余管理企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)是什么意思啊
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2017-08-07
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則在處理匯算清繳時(shí)發(fā)生調(diào)增項(xiàng)而補(bǔ)交的所得稅,分別怎么做分錄?
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2018-12-18
你好,我下周在同一臺電腦上申報(bào)個(gè)人所得稅,在企業(yè)管理點(diǎn)添加,請問企業(yè)管理在哪個(gè)地方
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2022-01-19
清算所得稅申報(bào)表,清算所得應(yīng)為-6186.57,可是數(shù)據(jù)填寫完后是正的6186.57
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2019-05-23
老師,,我是掛靠單位,,資質(zhì)方扣取我們的管理費(fèi)和企業(yè)所得稅,個(gè)人所得稅那些是計(jì)入管理費(fèi)用,還是工程施工里面,
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2020-05-04
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理?
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2018-10-18
單位2017年6月成立,是停車場建設(shè)管理公司,屬于PPP項(xiàng)目,2017年未開工,在籌建期,請問老師在進(jìn)行2017年所得稅匯算清繳時(shí)如何填補(bǔ)?賬務(wù)處理時(shí)是否進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整?
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2018-04-24
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時(shí)候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
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2018-01-04
老師我還有一個(gè)問題請教一下。就是工程在外地施工的時(shí)候預(yù)交了個(gè)人所得稅嗎?那這個(gè)個(gè)人所得稅月未轉(zhuǎn)入成本、還是管理費(fèi)用還是稅費(fèi)呀。
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2021-08-20
員工經(jīng)常在外面跑業(yè)務(wù)的,餐費(fèi)及電話費(fèi),在工資里面補(bǔ)貼的。是要員工交個(gè)人所得稅?還是另外做管理費(fèi)用嗎?公司要多交稅不?
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2021-03-12
老師,計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 金額是不是應(yīng)該加上公司代繳的個(gè)人所得稅呢?如:實(shí)際公司需要發(fā)放的工資是25萬元,個(gè)稅是1萬元,那我計(jì)提管理費(fèi)用-管理人員職工薪酬 26萬對嗎?
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2022-04-06
沒有發(fā)票的管理費(fèi)用在申報(bào)所得稅時(shí)是不是不能扣除?
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2023-07-08
為了避免所得稅匯算清繳納稅調(diào)增,平時(shí)賬務(wù)處理應(yīng)該注意什么?
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2017-07-11
老師,你好! 2019年4月成立分公司,獨(dú)立核算,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,開辦費(fèi)進(jìn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi),由于稅務(wù)局核定時(shí),企業(yè)所得稅季報(bào)從20年開始申報(bào),企業(yè)所得稅匯算清繳21年才開始填報(bào),直至今日,都還在籌建期間,企業(yè)虧損表里的2019年需要填列數(shù)據(jù)嗎?
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2021-05-27
你好老師,我這是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),想注銷。在網(wǎng)上我完成了企業(yè)所得稅清算報(bào)備,當(dāng)期申報(bào),注銷期申報(bào),但是到了清算企業(yè)所得稅申報(bào)這提示不是清算狀態(tài)納稅人,不能清算申請,請核實(shí)。這是什么回事呢?我該怎么做呢?
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2023-03-19
計(jì)提時(shí)的會計(jì)分錄應(yīng)該為: 借:管理費(fèi)用 61300.00 貸:應(yīng)付職工薪酬61300.00發(fā)放時(shí)會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 61300.00 貸:現(xiàn)金 56423.64 貨:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 114.91 貸:其他應(yīng)收款項(xiàng)——社保費(fèi)(個(gè)人) 4761.45做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)計(jì)入管理費(fèi)用——工資 61300.00元 還是管理費(fèi)用——工資61185.09,能稅前扣除嗎
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2018-05-03
被投資企業(yè)虧損,權(quán)益法下,投資企業(yè)要減少投資收益,企業(yè)所得稅法中說不能確認(rèn)投資損失,能講下為什么嘛?
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2019-11-18
《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計(jì)算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。 我們現(xiàn)在是關(guān)聯(lián)企業(yè),母公司子公司借款,按上面意思,利息支出可以所得稅稅前扣除嗎? 但是還是要交增值稅的,是吧。
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2019-11-20