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免抵退申報(bào)表上,免抵退稅不得免征和抵扣稅額,這個(gè)數(shù)額是如何來(lái)的??
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2020-01-05
增值稅抵扣航天金稅卡、服務(wù)費(fèi)如何做分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)——稅收減免 貸:營(yíng)業(yè)外收入——稅收減免是否正確
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2018-07-17
年度繳納所得稅總額指的是繳納的所得稅嗎?還是指的利潤(rùn)總額呢
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2022-08-17
"依法收取并納入財(cái)政管理的行政事業(yè)性收費(fèi)屬于企業(yè)所得稅免稅收入 A 對(duì) B 錯(cuò)"
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2023-03-03
生產(chǎn)型出口企業(yè) 免稅購(gòu)進(jìn)原材料價(jià)格,我取得了專票,有進(jìn)項(xiàng)稅,那這個(gè)免抵退稅額抵減額就是0?實(shí)行免抵退,還要不要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
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2019-01-23
為什么國(guó)債利息也要計(jì)入企業(yè)所得稅收入總額呢?國(guó)債利息不是免稅的嗎?還記到所得稅收入總額里面,不就是要交稅。
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2023-05-04
企業(yè)取得專票后,企業(yè)所得稅能不能抵扣,一般納稅人
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2021-04-25
本年1月,非居民個(gè)人喬治一次性取得勞務(wù)報(bào)酬收入20000元;一次性取得稿酬收入10000元;一次性取得特許權(quán)使用費(fèi)收入3200元。上述收入均為稅前收入,均來(lái)源于中國(guó)境內(nèi),且不享受免稅優(yōu)惠政策。假設(shè)不考慮增值稅等因素。非居民個(gè)人工資薪金所得、勞務(wù)報(bào)酬所得、稿酬所得、特許權(quán)使用費(fèi)所得個(gè)人所得稅的適用稅率見(jiàn)表5-4。 計(jì)算喬治本年1月應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅。
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2023-11-03
企業(yè)購(gòu)買產(chǎn)品,收到增值稅專用發(fā)票后,如何操作
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2020-04-14
老師,核定征收的企業(yè)17行符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅的數(shù)據(jù)怎么出來(lái)的
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2019-07-01
老師,你好,自產(chǎn)自銷茶葉的小規(guī)模納稅人,但是我們還有制作陶的業(yè)務(wù),這個(gè)是不是跟隨主體,增值稅都是免稅的,企業(yè)所得稅減半征收呢,謝謝,我有點(diǎn)沒(méi)明白,是茶葉的銷售才是免增值稅嗎,還是制作陶也可以免稅
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2021-11-25
請(qǐng)問(wèn)上海的老師 我們是小規(guī)模核定征收要注銷。有負(fù)債80萬(wàn) 轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的話,申報(bào)核定征收的企業(yè)所得稅時(shí)要交稅因?yàn)楹硕ㄕ魇帐杖肟傤~包含營(yíng)業(yè)外收入。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況怎樣可以不交稅呢?
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2020-05-14
企業(yè)所得稅A報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入,我把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去了,導(dǎo)致本年的累計(jì)數(shù)和利潤(rùn)表上的累計(jì)數(shù)不相符了,怎么辦,這是2017年10月份-12月的季度報(bào)表
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2018-03-22
我們單位屬于高職高專類全額撥款事業(yè)單位。想咨詢一下我們單位收入的橫向科研經(jīng)費(fèi),也就是非財(cái)政資金撥入的科研經(jīng)費(fèi),是否需要繳納增值稅?所得稅?印花稅這些稅
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2022-04-13
請(qǐng)教老師,免租期是不是房產(chǎn)稅 企業(yè)所得稅都不免,只免增值稅?謝謝老師
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2021-11-10
核定征收的企業(yè)所得稅是不是:不含稅主營(yíng)收入 其他收入 營(yíng)業(yè)外收入 其他剛稅管員打電話說(shuō)報(bào)錯(cuò)了,他說(shuō)是按照含稅主營(yíng)收入,公司已經(jīng)繳納了增值稅
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2017-07-03
1,國(guó)庫(kù)退失業(yè)金錄入營(yíng)業(yè)外收入的話,征收企業(yè)所得稅嗎2.往年賬做錯(cuò)了怎么調(diào)整,比如借,管理費(fèi),貸,現(xiàn)金,這個(gè)分錄實(shí)際上貸方應(yīng)該是其他應(yīng)收-某某報(bào)銷,怎么調(diào)整呢?
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2017-06-16
請(qǐng)問(wèn)老師,在企業(yè)享受免交企業(yè)所得稅的情況下,年末產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)800,應(yīng)該怎么處理的?比如2003年是免交的,2004年是減半12.5%征收的,那2003年有遞延所得稅資產(chǎn)800,2004年有新增的遞延所得稅資產(chǎn)400,那是怎么處理的?
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2019-07-07
您好,老師,小微企業(yè)真賬實(shí)操中的業(yè)務(wù)6,取得業(yè)務(wù)收入時(shí)應(yīng)交增值稅為什么直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--免征稅
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2015-02-27
老師,小規(guī)模的個(gè)人獨(dú)資企業(yè),核定征收,請(qǐng)問(wèn)按收入繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅,那么收入是指開(kāi)票不含稅收入嗎?
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2019-06-03