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差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問(wèn)題了,舉例就能說(shuō)明問(wèn)題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀危渴?000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開(kāi)發(fā)票+總銷(xiāo)項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時(shí)日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷(xiāo)售,并提供安裝,對(duì)方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費(fèi)少,個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯(cuò)繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報(bào)表里掛在公司預(yù)繳欄里?,F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
老板把他的車(chē)租給公司。以老板個(gè)人名義去柜臺(tái)申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票給公司的時(shí)候,稅局當(dāng)場(chǎng)會(huì)征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當(dāng)公司把租車(chē)費(fèi)支付給老板的時(shí)候,企業(yè)要不要替老板申報(bào)這筆收入的個(gè)稅?如果要,個(gè)稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,發(fā)票季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
老師好,我想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
1/262
2019-10-24
小規(guī)模納稅人1月代開(kāi)專(zhuān)票,稅金1月已交 本月做賬時(shí),增值稅和附加稅怎么做分錄?
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2020-02-16
小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票比較多,季度申報(bào)增值稅時(shí)附加稅如何計(jì)算已經(jīng)預(yù)交的金額
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2019-10-13
你好 我季度有代開(kāi)專(zhuān)票有預(yù)交增值稅附加稅 我這個(gè)附加稅計(jì)稅依據(jù)改不了怎么辦
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2022-04-09
老師您好,比如說(shuō)我們租房對(duì)方給代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票一年450000元,怎么計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額?
1/307
2021-01-07
個(gè)人去稅局代開(kāi)服務(wù)類(lèi)發(fā)票,是是只需交增值稅,還是附加稅和個(gè)人所得稅要一并交?
3/1066
2017-02-28
我?guī)臀覀児敬_(kāi)了勞務(wù)發(fā)票,如果公司不幫我繳納個(gè)人增值稅,對(duì)我會(huì)有什么影響
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2021-01-13
小規(guī)模納稅人,疫情期間1%開(kāi)票,代表金額35000,增值稅及附加稅申報(bào)的減免稅怎么計(jì)算?
1/495
2022-01-11
如果個(gè)人自然人代開(kāi)增值稅普票,在國(guó)稅已經(jīng)交的所得稅,需要再在地稅交所得稅嗎
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2017-08-18
小規(guī)模納稅人去代開(kāi)了專(zhuān)票,增值稅已經(jīng)交了,附加稅這個(gè)月做賬的話,是不是要計(jì)提
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2019-12-26
,從北京市鋁制品制造公司購(gòu)入101材料500千克,單價(jià)70元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票列明:材料價(jià)款35000元,增值稅稅額4550元,價(jià)稅合計(jì)39550元。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐?xiàng)用銀行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫(xiě)增值稅 減免稅明細(xì)表減稅性 質(zhì)代碼及名稱(chēng)為“3 減1”項(xiàng)目時(shí),《減 免稅明細(xì)表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開(kāi)具征收率為1%的 增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷(xiāo)售額合計(jì)*2%。
1/163
2024-06-04
普通增值稅發(fā)票和增值專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10