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普通增值稅發(fā)票和增值專(zhuān)用發(fā)票的區(qū)別
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2015-11-10
稅局發(fā)票,款已扣,要計(jì)提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計(jì)提和不計(jì)提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對(duì)應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問(wèn)題了,舉例就能說(shuō)明問(wèn)題:旅游收入對(duì)應(yīng)銷(xiāo)項(xiàng)5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷(xiāo)項(xiàng)稅有500元,那我們?cè)摻辉鲋刀悗缀???000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說(shuō)不上來(lái)我們正好就是不滿(mǎn)額減免享受優(yōu)惠+含有代開(kāi)發(fā)票+總銷(xiāo)項(xiàng)小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶(hù)不是公戶(hù),而且私戶(hù)里面都是平時(shí)日常用的,不太方便做為明細(xì)賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個(gè)人提供彩鋼瓦銷(xiāo)售,并提供安裝,對(duì)方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費(fèi)少,個(gè)人去代開(kāi)發(fā)票需要怎么計(jì)算個(gè)稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯(cuò)繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報(bào)表里掛在公司預(yù)繳欄里?,F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
老板把他的車(chē)租給公司。以老板個(gè)人名義去柜臺(tái)申請(qǐng)代開(kāi)發(fā)票給公司的時(shí)候,稅局當(dāng)場(chǎng)會(huì)征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當(dāng)公司把租車(chē)費(fèi)支付給老板的時(shí)候,企業(yè)要不要替老板申報(bào)這筆收入的個(gè)稅?如果要,個(gè)稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,發(fā)票季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
公司小規(guī)模第一季度除了發(fā)票已預(yù)交3000的增值稅 還要交1000的增值稅 那附加稅的填報(bào)基數(shù)是不是3000+1000來(lái)填寫(xiě)
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2017-04-17
小規(guī)模企業(yè),這種發(fā)票不是直接從賬號(hào)上扣增值稅,然后城建稅、教育費(fèi)、印花稅都是申報(bào)繳納的嗎?為什么這個(gè)是現(xiàn)場(chǎng)繳納???
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2017-06-07
到國(guó)稅局發(fā)票,增值稅和附加稅怎么征收
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2016-11-29
本月收到稅務(wù)所退還的附加稅--城建稅,怎么做賬。這筆款是上月小規(guī)模到稅務(wù)所代開(kāi)發(fā)票產(chǎn)生的附加稅,開(kāi)票完成,增值稅和附加稅就扣完了,現(xiàn)在稅務(wù)新政出來(lái)退還一半城建稅。
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2019-05-24
請(qǐng)問(wèn)老師,因個(gè)人業(yè)務(wù)代開(kāi)發(fā)票,業(yè)務(wù)是瀝青拌合站拆卸和安裝,金額約40W。我理解為這是建筑服務(wù)-安裝服務(wù)。稅務(wù)局說(shuō)這不是建筑服務(wù)類(lèi)別,屬于勞務(wù)費(fèi),增值稅1%,個(gè)稅會(huì)在20%以上。如何簽合同避免個(gè)稅,把個(gè)稅降至現(xiàn)在的0.5%,謝謝
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2020-07-01
公司準(zhǔn)備租賃一套民房做辦公用,對(duì)方給代開(kāi)發(fā)票,稅費(fèi)由公司付,如果年租金是9600的話是不是只有繳納房產(chǎn)稅,增值稅、附加稅、個(gè)稅都是免征的對(duì)吧
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2019-05-21
上月到稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅當(dāng)場(chǎng)也已經(jīng)交了,賬也已經(jīng)做了,現(xiàn)在客戶(hù)說(shuō)發(fā)票不對(duì),已返還,要到稅局申請(qǐng)紅沖,紅沖之后賬務(wù)怎么處理?
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2019-11-09
1.A公司(增值稅一般納稅人)本年1月購(gòu)進(jìn)原材料一 批,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為80萬(wàn)元 全部將其提供給B公司(增值稅一般納稅人)加工成高 檔化妝品。提貨時(shí),支付的加工費(fèi)及增值稅共5.65萬(wàn) 元,取得了B公司開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,同時(shí)B公司 代收代繳了消費(fèi)稅(無(wú)同類(lèi)商品售價(jià))。A公司將收回 的高檔化妝品的213用于連續(xù)加工生產(chǎn)高檔化妝品。本 月出售自產(chǎn)高檔化妝品,取得不含稅收入150萬(wàn)元。高 檔化妝品消費(fèi)稅稅率為15%。上述增值稅專(zhuān)用發(fā)票均符 合抵扣規(guī)定。 問(wèn):(1)B公司代收代繳的消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (2)A公司的應(yīng)納消費(fèi)稅為( )萬(wàn)元。 (3)A公司的應(yīng)納增值稅為()萬(wàn)元。
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2022-05-29
甲公司采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托B公司代銷(xiāo)一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷(xiāo)合同,商品售價(jià) 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價(jià) (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)的使 用稅率為6%。代銷(xiāo)業(yè)務(wù)為B公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷(xiāo)清單給B公 司開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷(xiāo)商品的會(huì)計(jì)分錄; 2) 編制B公司售出代銷(xiāo)商品的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄; 3) 編制結(jié)清代銷(xiāo)手續(xù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-18
老師,拍賣(mài)行代扣增值稅和附加企業(yè)申報(bào)季度稅表應(yīng)不應(yīng)該加入
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2020-07-09
老師您好 請(qǐng)問(wèn)我公司想為別的公司代開(kāi)增值稅專(zhuān)用票,都需要注意哪些問(wèn)題?是不是要有合同,款項(xiàng)還需要走公戶(hù)呀 請(qǐng)說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)好嗎,謝謝
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2016-04-14