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甲公司采用支付手續(xù)費方式委托B公司代銷一批 商品,成本5000元。根據(jù)代銷合同,商品售價 10000元,商品增值稅13%,B公司按商品售價 (不包含增值稅)的8%收取手續(xù)費,手續(xù)費的使 用稅率為6%。代銷業(yè)務(wù)為B公司的主營業(yè)務(wù)。B公 司將商品售出后,華聯(lián)公司根據(jù)代銷清單給B公 司開具了增值稅專用發(fā)票。 1) 編制B公司收到代銷商品的會計分錄; 2) 編制B公司售出代銷商品的相關(guān)會計分錄; 3) 編制結(jié)清代銷手續(xù)費的會計分錄。
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2023-06-18
一月份發(fā)放12月工資,也在同一個月份發(fā)放年終獎,那個稅扣除部分會合并嗎?就是說工資會和年終獎合在一起嗎。如果我填報個稅系統(tǒng)的時候,工資單獨填列的,年終獎也是單獨填列的。稅局會分開合計個稅嗎?
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2019-01-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-07-05
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。
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2023-10-09
稅局發(fā)票,款已扣,要計提嗎?還是直接做分錄,增值稅和地稅附加稅?計提和不計提?分錄該怎么做好?
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2017-03-07
差額征收對應(yīng)的旅游收入和全額征收的服務(wù)收入的增值稅稅金上,我碰到問題了,舉例就能說明問題:旅游收入對應(yīng)銷項5000元增值稅,可遞減增值稅假設(shè)有6000元增值稅,全額交增值稅的服務(wù)收入銷項稅有500元,那我們該交增值稅幾何?是5000+500=5500小于6000不用交?還是5000-6000小于零,差額部分不用交,全額部分500要交?還是其他結(jié)果?稅務(wù)局也說不上來我們正好就是不滿額減免享受優(yōu)惠+含有代開發(fā)票+總銷項小于差額抵減稅額的情況
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2019-01-23
小規(guī)模 發(fā)票 增值稅如何做分錄呀
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2018-07-02
發(fā)票交的增值稅怎么做分錄,它簽的是私戶不是公戶,而且私戶里面都是平時日常用的,不太方便做為明細賬吧。。。應(yīng)該怎么處理呢
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2018-08-11
個人提供彩鋼瓦銷售,并提供安裝,對方公司要求出具發(fā)票,材料款多,勞務(wù)費少,個人去代開發(fā)票需要怎么計算個稅和增值稅
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2021-11-18
小規(guī)模,廣告業(yè),因發(fā)票稅務(wù)搞錯繳了筆文化建設(shè)稅,這筆稅款現(xiàn)已在申報表里掛在公司預(yù)繳欄里?,F(xiàn)公司有增值稅及所得稅要繳,那能否抵掉這筆文化建設(shè)稅款?還是要同稅種才能抵?
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2017-12-22
老板把他的車租給公司。以老板個人名義去柜臺申請代開發(fā)票給公司的時候,稅局當(dāng)場會征收增值稅,附加稅印花稅。 那,當(dāng)公司把租車費支付給老板的時候,企業(yè)要不要替老板申報這筆收入的個稅?如果要,個稅的稅率多少,怎么收?
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2020-07-03
小規(guī)模,發(fā)票季度沒有超過9萬,預(yù)交了增值稅,附加稅需要交嗎?
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2017-04-05
實收資本的印花稅,需要計提嗎?次月申報扣款
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2019-02-13
到地稅局報稅需要帶什么去呢?能具體說說嗎?
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2016-10-11
小規(guī)模的企業(yè)所得稅稅、印花稅怎么計算的啊
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2020-07-30
1、電信要求開經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理,這個稅種在銷售服務(wù)——現(xiàn)代服務(wù)——商務(wù)輔助服務(wù)——經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理。2、不要求開銷售服務(wù)——電信服務(wù)——增值電信服務(wù)——其他增值電信服務(wù)——其他經(jīng)紀代理。3、電信要求開經(jīng)紀代理——其他經(jīng)紀代理營業(yè)范圍有具體要求嗎
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2019-03-13
,從北京市鋁制品制造公司購入101材料500千克,單價70元,增值稅專用發(fā)票列明:材料價款35000元,增值稅稅額4550元,價稅合計39550元。對方代墊運費300元(含稅),取得增值稅普通發(fā)票??铐椨勉y行存款支付,材料未到。
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2023-10-07
當(dāng)納稅人填寫增值稅 減免稅明細表減稅性 質(zhì)代碼及名稱為“3 減1”項目時,《減 免稅明細表》第2列 本期發(fā)生額=稅控系 統(tǒng)開具征收率為1%的 增值稅專用發(fā)票和增 值稅普通發(fā)票不含稅 銷售額合計*2%。
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2024-06-04
老師好,我想問一下,小規(guī)模納稅人當(dāng)月代開了增值稅專用發(fā)票,扣了稅款,怎么入帳呢?
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2019-10-24
小規(guī)模納稅人代開發(fā)票比較多,季度申報增值稅時附加稅如何計算已經(jīng)預(yù)交的金額
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2019-10-13