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公司因法人變更,在銀行辦理的印鑒變更手續(xù)費(fèi)進(jìn)財務(wù)費(fèi)還是管理/茶
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2017-03-23
浪花公司在籌集、使用和管理資金方面的能力非常出色。2021年,浪花公司的年報顯示:公司營業(yè)收入同比大幅增長70%,凈利潤同步增長80%,凈利潤增長幅度超過營業(yè)收入增長幅度。上述信息體現(xiàn)出浪花公司企業(yè)能力中的( ?。?。
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2024-02-06
小微企業(yè)月營業(yè)額不超過3萬免征增值稅 營業(yè)稅,怎么記賬?
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2015-01-08
免征增值稅的小微企業(yè)代開專用發(fā)票,一百多萬能開出來嘛
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2017-07-22
小規(guī)模的增值稅不到3萬免征,那企業(yè)所得稅是按什么算的
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2018-12-25
請問老師,稅控維護(hù)年費(fèi)可以減免,其分錄流程可這樣做嗎? 1.支付年費(fèi)時,借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行 280 2.抵減稅款,借:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用-280 3.月結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)時, 借:應(yīng)交增值稅-銷項稅 1000 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 700 應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi) 20 貸:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 4.扣繳稅時,借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi) 20 貸:銀行 20
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2021-01-05
微信、支付寶綁定企業(yè),進(jìn)行日常資金往來,應(yīng)該怎樣處理?
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2021-08-26
第四季度月報,我是個體戶代開了增值稅專票,月報總提示,附表不含稅銷售額錯了怎么報
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2022-01-11
應(yīng)交稅費(fèi)、包括“增值稅和地稅產(chǎn)生的(應(yīng)花稅,城建稅,個人所得稅………)明細(xì)帳里要分開記科目嗎?
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2017-03-28
項目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請問老師要上多少錢的稅
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2022-01-29
小規(guī)模納稅人季度收入不超過9萬免征增值稅,如果超過9萬是不是全額征收?還是按扣除9萬以后的部分征收啊?
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2019-01-03
小規(guī)模怎么才能核定征收呢 如果核定征收了,買東西沒有票,然后再開票給我們現(xiàn)在的公司行不行 任漢 2018-12-03 10:13:08 小規(guī)模是不是增值稅和所得稅都能核定 任漢 2018-12-03 10:13:30
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2018-12-03
去年做貸款的時候有一筆財產(chǎn)評估的費(fèi)用對方開了增值稅專業(yè)那個發(fā)票,計入了管理費(fèi)用-評估費(fèi),進(jìn)項抵扣了,結(jié)果今年貸款銀行突然把發(fā)票要去了,把這筆評估費(fèi)付到我們公司賬戶上了,請問現(xiàn)在怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?沖銷管理費(fèi)用嗎?那要不要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?
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2017-05-27
老師您好,農(nóng)業(yè)企業(yè)小規(guī)模納稅人,屬于免征增值稅行業(yè),開票收入超過30萬如何填報申報表? 減免額跳不到主表,麻煩老師看看哪里填錯了
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2020-07-12
收到管理費(fèi) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 開具管理費(fèi)的發(fā)票應(yīng)怎樣作分錄呢?
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2020-01-10
房開企業(yè),銷售的商鋪,屬于一般計稅,銷售一間商鋪給電信公司,給對方開增值稅專用發(fā)票,賬務(wù)處理預(yù)收款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,對應(yīng)商鋪成本如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-08-07
我上個月公帳戶支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
文化公司收演唱會贊助費(fèi),同時用贊助費(fèi)支出了演唱會費(fèi)用,收了多少就支了多少,請問這2比分錄如何記,需要繳納增值稅嗎,企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,是否需要繳納企業(yè)所得稅,贊助方不要發(fā)票。
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2019-01-02
老師,您好,我想請問一下,我是小規(guī)模納稅企業(yè),這個季度免征的增值稅,附加稅也免征么?
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2019-04-11
1.小規(guī)模納稅人增值稅分錄怎么做?詳情:我司是小規(guī)模納稅人,按月記賬,按季納稅。? 目前采用每月“計提/預(yù)估增值稅”的方法(1)季末若小于10W不需交增值稅,分錄做 “稅款減免/營業(yè)外收入 ” 。(2)若季末>10W <30W,"增值稅"減免部分,和 ? 按本地政策"附加稅"中的"教育費(fèi)附加""地方教育附加"免征, ?這部分也做"稅款減免/營業(yè)外收入""? ?目前顧慮在于,由于會計上入賬“營業(yè)外收入”,“營業(yè)外收入”在匯算清繳中比較敏感,一般都在匯算清繳時稅前調(diào)增,請問這個要怎么解決比較好? ?有沒有更好的建議?或者說現(xiàn)在這個分錄的處理方法就是理解錯誤 ,做得不合理,請給出建議方法PS:目前沒有做按實(shí)際繳納增值稅進(jìn)分錄(就是一季度按實(shí)繳增值稅直接入賬的方式),是因為如果單月營收不計提增值稅,無法直觀統(tǒng)計銀行實(shí)收的款項里,未稅營收和稅款占多少,造成營收虛增啊。(銀行收到的款項是含稅營業(yè)收入,做分錄時,不能把含稅收入直接進(jìn)營收) ?
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2019-03-19