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老師你好!請(qǐng)問一下人力資源公司今年是免征稅,那么勞務(wù)開發(fā)票還是需要開差額征收的發(fā)票嗎?
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2022-05-05
什么是不征稅,什么是免征稅?
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2022-03-28
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售收入是填在《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》的免稅銷售額里嗎?
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2018-05-11
享受免增增值稅的免稅政策嗎?保安服務(wù)業(yè)有沒有營改增
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2017-03-21
免稅農(nóng)業(yè)企業(yè)免的增值稅要不要做到營業(yè)外收入呢?還有免增值稅是不是連附加稅和所得稅一起免的?
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2018-10-16
老師,增值稅小規(guī)模納稅人增值稅稅率為1%,季度銷售額在30萬元以下,增值稅申報(bào)表稅率為3%,做賬時(shí)增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄的稅額怎么確定?例如:借:庫存現(xiàn)金10300,主營業(yè)務(wù)收入10000,增值稅稅額300元,增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入,怎么確定應(yīng)交增值稅的稅額
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2020-06-26
固定資產(chǎn)折舊到底要不要算殘值?有些老師說最好算上,比如60000的固定資產(chǎn) 折舊20年 60000乘(1-殘值率5%)/20/12=月折舊額
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2017-09-11
出售固定資產(chǎn)按簡(jiǎn)易征收方式交稅的話憑證是:借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減稅 ??
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2016-12-17
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,本季度租賃收入86737.86元,增值稅2602.14元,已開具增值稅普通發(fā)票給對(duì)方?,F(xiàn)在做減免稅的分錄,摘要及分錄如下:未達(dá)起征點(diǎn)增值稅款減免,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅2602.14元,貸營業(yè)外收入2602.14元。請(qǐng)問摘要及分錄對(duì)嗎?謝謝老師。
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2019-10-07
增值稅季報(bào)前兩個(gè)季度達(dá)到免稅額,第三個(gè)季度超過免稅額了,但是前3個(gè)季度累計(jì)銷售額不超過90萬,那第三個(gè)季度申報(bào)增值稅是否能用前兩個(gè)月剩下的免稅額度抵消完再繳稅還是說按銷售全額繳稅
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2019-10-10
您好老師我們物業(yè)公司提供物業(yè)管理服務(wù)及停車場(chǎng)服務(wù),在2021年物業(yè)費(fèi)12萬和停車費(fèi)7萬多,然后增值稅不超過30萬一個(gè)季度免征,還是停車費(fèi)不能適用這個(gè)免征政策嗎
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2024-11-28
家政服務(wù)業(yè)免增值稅,所得稅免嗎?
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2020-11-16
以1個(gè)季度為納稅期限的增值稅小規(guī)模納稅人,季度(按季納稅30萬元)的,當(dāng)期因代開增值銷售額不超過30萬元的,免征增值稅。你好,這句:因代開增值銷售額不超過30萬元,意思是不是:小規(guī)模納稅人找其他人代開發(fā)票,然后代開的這個(gè)銷售額如果沒達(dá)到30萬就可以不交增值稅?那別人幫小規(guī)模代開發(fā)票,人家不是也要給國家交稅嗎?我沒有理解這個(gè)邏輯
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2020-02-29
填增值稅申報(bào)表時(shí)提示:服務(wù) 不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)本期數(shù),第19欄本期免稅額必須小于等于第9欄免稅銷售額*5%并且大于等于第9欄免稅銷售額*3%
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2020-01-05
?一般納稅人《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目“本期實(shí)際抵減稅額”列合計(jì)(0)=主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【一般項(xiàng)目】本期數(shù)(418.85)+主表23欄“應(yīng)納稅額減征額”【即征即退項(xiàng)目】本期數(shù)(0)。《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》減稅項(xiàng)目第4列“本期實(shí)際抵減稅額”“合計(jì)數(shù)”應(yīng)大于等于《附表四》第1行第4列“本期實(shí)際抵減稅額”。 金稅盤的費(fèi)用還要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎
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2019-01-09
老師:小規(guī)模納稅人,金蝶軟件。結(jié)轉(zhuǎn)減免的增值稅,是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:營業(yè)外收入-增值稅減免
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2020-04-17
小規(guī)模納稅人公司全年前三個(gè)季度每月的開票金額都在10萬以下,享受了免征增值稅優(yōu)惠的,但第四個(gè)季度在30萬以上了,并且全年開票金額在122萬,除了第四季度交增值稅之外,還需要補(bǔ)前三季度的增值稅嗎?
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2019-01-23
銷售已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn),開3%的普票,申報(bào)減免1% 會(huì)計(jì)分錄如何做?減免1%的增值稅如何做分錄
1/2418
2017-12-15
小規(guī)模企業(yè)季度未達(dá)9萬,增值稅報(bào)表填小微企業(yè)免稅額,要是個(gè)月不三萬填未達(dá)起征點(diǎn)對(duì)么?
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2018-07-19
出口退稅,增值稅是什么時(shí)候申報(bào)呢,是和普通企業(yè)一樣的報(bào)稅征期嗎?什么情況下是免稅的呢
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2017-08-23