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浩博電子報(bào)稅實(shí)操中,增值稅申報(bào)里的免稅銷售額為什么不是8萬(wàn)元?
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2018-11-06
老師,請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)雞場(chǎng)銷售自己養(yǎng)的雞下的蛋享受免增值稅、企業(yè)所得稅嗎?
1/4217
2021-11-08
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表,這兩項(xiàng)是不是填一樣的數(shù)字沒(méi)有其他業(yè)務(wù)(一) 應(yīng)征增值稅不含稅銷售額。 稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專用發(fā)
1/620
2015-01-12
計(jì)算一般納稅人的增值稅稅負(fù)率,如果用“應(yīng)納增值稅額/應(yīng)稅銷售額*100%”來(lái)計(jì)算,這里的“應(yīng)納增值稅額”要不要加上“應(yīng)納稅額減征額(如稅控維護(hù)費(fèi))”?
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2022-02-17
隨和超市為增值稅小規(guī)模納稅人,2020年第一季度零售商品取得收入618000元;已知增值稅征收率為3%。要求:計(jì)算該超市第一季度應(yīng)繳納增值稅稅額。
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2021-12-20
如果代開(kāi)發(fā)票,按稅率抵百分之1嗎?(現(xiàn)在免征稅率只能開(kāi)1)我們是小規(guī)模的
1/330
2021-03-17
水利基金小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn),是免征稅的吧
1/652
2022-10-20
?老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在不是小規(guī)模免征稅了嘛,那一張票只能開(kāi)9999.99元,那做賬是按照1萬(wàn)做還是9999.99做賬
1/827
2022-04-15
提供應(yīng)稅服務(wù)未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的企業(yè),不需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅,這個(gè)主要針對(duì)小規(guī)模納稅人嗎,也就是2022年季度免征增值稅的企業(yè)也無(wú)需繳納文化事業(yè)建設(shè)稅是嗎
1/497
2021-12-21
您好,2019年季度開(kāi)票是11萬(wàn),要交多少增值稅和個(gè)人所得稅,我是從事廣告服務(wù)業(yè)的個(gè)體戶 請(qǐng)問(wèn)廣告業(yè)的個(gè)體戶季度開(kāi)票多少以內(nèi)是免征增值稅的,人個(gè)所得稅怎么樣征收的?
3/2290
2019-11-30
外貿(mào)企業(yè)出口的銷售收入是填在《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》的免稅銷售額里嗎?
1/4373
2018-05-11
種子加工銷售企業(yè)銷售的種子免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?這個(gè)行業(yè)有什么特殊的政策嗎?
1/7875
2018-12-27
我是一般納稅人,購(gòu)進(jìn) 銷售 免稅的雞蛋怎么做賬呀?購(gòu)進(jìn) 銷售時(shí)都是增值稅普通發(fā)票,謝謝
1/3540
2019-12-12
老師,增值稅小規(guī)模納稅人增值稅稅率為1%,季度銷售額在30萬(wàn)元以下,增值稅申報(bào)表稅率為3%,做賬時(shí)增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄的稅額怎么確定?例如:借:庫(kù)存現(xiàn)金10300,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,增值稅稅額300元,增值稅減免的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入,怎么確定應(yīng)交增值稅的稅額
1/2442
2020-06-26
老師:小規(guī)模納稅人,金蝶軟件。結(jié)轉(zhuǎn)減免的增值稅,是借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減免
1/1049
2020-04-17
某連鎖藥店公司下設(shè)十三個(gè)零售藥店(分公司),公司稅務(wù)登記為一般納稅人,按月申報(bào)增值稅,零售藥店(分公司)稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致重復(fù)征稅多征稅?
1/1225
2020-05-22
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我有差額征稅5%的稅率還有3%稅率的,差額征稅扣除扣除額之后的銷售額加上3%的銷售額未超過(guò)30萬(wàn),我填在主表小微企業(yè)免稅銷售額一欄,但是下面的免稅額是按3%來(lái)算的,跟我賬上的稅對(duì)不上,怎么辦呀?
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2020-01-09
出售固定資產(chǎn)按簡(jiǎn)易征收方式交稅的話憑證是:借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-增值稅減稅 ??
2/1454
2016-12-17
老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,本季度租賃收入86737.86元,增值稅2602.14元,已開(kāi)具增值稅普通發(fā)票給對(duì)方?,F(xiàn)在做減免稅的分錄,摘要及分錄如下:未達(dá)起征點(diǎn)增值稅款減免,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅2602.14元,貸營(yíng)業(yè)外收入2602.14元。請(qǐng)問(wèn)摘要及分錄對(duì)嗎?謝謝老師。
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2019-10-07
小規(guī)模納稅人公司全年前三個(gè)季度每月的開(kāi)票金額都在10萬(wàn)以下,享受了免征增值稅優(yōu)惠的,但第四個(gè)季度在30萬(wàn)以上了,并且全年開(kāi)票金額在122萬(wàn),除了第四季度交增值稅之外,還需要補(bǔ)前三季度的增值稅嗎?
2/2316
2019-01-23