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企業(yè)提供房屋的租賃業(yè)務(wù)屬于營(yíng)改增范圍嗎?
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2017-06-09
不屬于營(yíng)改增的企業(yè)的銀行貸款利息進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
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2018-07-30
營(yíng)改增后建安業(yè)跨縣市提供建筑服務(wù)怎么開(kāi)發(fā)票
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2016-04-29
公司接了一個(gè)工程,聘請(qǐng)一批臨時(shí)工做工,做賬時(shí)是入臨時(shí)工工資表中,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后臨時(shí)工需要繳納社保嗎?
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2017-08-17
營(yíng)改增后,對(duì)方給的手工手撕發(fā)票可以用嗎。改過(guò)之后我們是小規(guī)模的。適用3個(gè)點(diǎn)的。
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2016-08-04
老師營(yíng)改增后我們的客戶說(shuō)普票不能抵稅要求我公司去稅局開(kāi)專票,這種情況怎么操作?普票已經(jīng)開(kāi) 好給客戶
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2016-06-15
老師,我想在問(wèn)個(gè)問(wèn)題,我們公司都是開(kāi)發(fā)票記收入,我們項(xiàng)目經(jīng)理昨天讓我開(kāi)發(fā)票,是15年的工程,也就是營(yíng)改增之前,這個(gè)工程早就完工了,沒(méi)有成本票,像這種情況應(yīng)該怎么辦?
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2018-12-08
老師,想問(wèn)下裝修公司營(yíng)改增都要做什么工作?要去買(mǎi)金稅盤(pán)什么的嗎?、
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2016-04-13
工程類,外地工程,需要在施工地繳稅不?關(guān)于外管證呢?以前都是在地稅辦理這些,是不是營(yíng)改增了要到國(guó)稅這辦理嗎?
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2017-03-13
像營(yíng)改增后房地產(chǎn)企業(yè)選擇甲供材的方式有什么優(yōu)勢(shì)
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2017-11-21
公司是搞教育培訓(xùn)的,營(yíng)改增以后,就要交什么稅?如果收到培訓(xùn)費(fèi)什么的要交哪些稅?稅率分別是怎么收呢?
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2017-07-20
營(yíng)改增的,銷售額減去扣除項(xiàng)目,那些扣除項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)再抵扣,這樣不減多了嗎?
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2019-06-04
現(xiàn)在營(yíng)改增了,我們是新成立的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,也就是中介,是交什么稅呢?是去地稅,營(yíng)業(yè)稅嗎?
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2016-07-07
老師:營(yíng)改增中,以前的老項(xiàng)目今天申請(qǐng)了簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么以前的沒(méi)有入賬的進(jìn)項(xiàng)票要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2016-06-21
國(guó)家稅務(wù)總局 ?國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問(wèn)題的通知 ?國(guó)稅發(fā)[2004]112號(hào) ? 各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市國(guó)家稅務(wù)局: ?為了加強(qiáng)增值稅管理,及時(shí)追繳欠稅,解決增值稅一般納稅人(以下簡(jiǎn)稱“納稅人”)既欠繳增值稅,又有增值稅留抵稅額的問(wèn)題,現(xiàn)將納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅的有關(guān)問(wèn)題通知如下: 一、對(duì)納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。 二、納稅人發(fā)生用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí),按以下方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金—咨詢一下2021年4月銷項(xiàng)稅可以抵扣1月,2月,3月的嗎?
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2021-05-28
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 老師,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這樣做分錄,可以嗎
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2020-10-07
老師您好,我這邊接到專管員電話,讓我更改2020年一季度附加稅申報(bào)表,以前申報(bào)的時(shí)候是按預(yù)交的增值稅報(bào)的附加稅,所以是錯(cuò)的,預(yù)交的增值稅是1561.96,附加稅是54.67,實(shí)際需要交納的增值稅是1417.8,然后對(duì)應(yīng)的附加稅是49.63,相當(dāng)于交多了需要退稅5.04元,請(qǐng)問(wèn)在報(bào)表上怎么更改,數(shù)字怎么填
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2021-12-28
去年12月開(kāi)錯(cuò)一張銷售發(fā)票,忘在電腦里作廢,增值稅已交,因?yàn)橐獩_紅,帳上就沒(méi)做收入,今年一月重新開(kāi)了一張正確的金額一樣的發(fā)票,并將去年錯(cuò)票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣,這個(gè)月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了,現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改?
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2019-09-07
之前商戶聯(lián)營(yíng)扣點(diǎn)作為商場(chǎng)管理費(fèi)一直是依據(jù)不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃10%來(lái)核算增值稅,現(xiàn)在我想按照其他生活管理服務(wù)6%來(lái)核算,這樣更改增值稅申報(bào)表到時(shí)候申報(bào)是否能通過(guò)?增值稅申報(bào)只顯示不動(dòng)產(chǎn)租賃項(xiàng)
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2019-02-09
固定資產(chǎn)升級(jí)改造 改良前原值8252.43 凈殘值率5% 累計(jì)折舊5444.31 改造后原值7758 建筑企業(yè)做賬 借:固定資產(chǎn)4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額49.5 累計(jì)折舊5444.31 貸固定資產(chǎn) 5444.31 銀行存款5000 出現(xiàn)兩個(gè)固定資產(chǎn)怎么理解
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2022-03-28