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我提問:請問老師,我公司是建筑施工企業(yè),之前已經(jīng)結(jié)束了的工程,營改增之前票也開完了的,就沒有做賬?,F(xiàn)之前結(jié)束的工程這個(gè)月轉(zhuǎn)進(jìn)一筆尾款二百多萬的工程款,然后我們就把這筆款以還借款的名義大部分轉(zhuǎn)入了老板的私人賬戶,另外以往來款的名義轉(zhuǎn)了幾萬塊到分公司,轉(zhuǎn)出去的總金額是對得上的,這種情況,我能不做這筆賬嗎?一定要做的話,又該怎么做分錄?怎樣才沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?(因之前這個(gè)項(xiàng)目完工了,票也開完了,賬就沒有做了,也沒有掛賬) 小捷 初級會(huì)計(jì)職稱08-25你的意思,你之前開了發(fā)票給甲方,但是沒有收到工程尾款,你
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2016-08-29
營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)地區(qū)的納稅人,如何劃分一般納稅人和小規(guī)模納稅人?
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2017-06-21
營改增之前就是貨物銷售的一般納稅人,之前沒有開過技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,現(xiàn)在開技術(shù)服務(wù)費(fèi)幾個(gè)點(diǎn)?
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2017-03-22
小規(guī)模納稅人,一般納稅人和營改增項(xiàng)目的納稅人銷售不動(dòng)產(chǎn)分別適用哪種稅率
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2019-06-19
老師:請問建筑安裝企業(yè)的小規(guī)模沒有達(dá)到500萬就不會(huì)升級為一般納稅人,具體是怎么樣的,比如營改增后2016.6-2016.12月開了27萬,2017.1-5月開了51萬,2017.7.-2017.11月開了205萬,請問連續(xù)12個(gè)月開票不超過500萬,2016.6-2017.5月是連續(xù)的是嗎,沒有超過,那么從2017.7月開始又重新計(jì)算是嗎,請問是這樣理解的嗎,請問是怎么理解的啊
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2017-11-30
建筑業(yè)營改增后外帳主營業(yè)務(wù)成本如何較合理與存貨進(jìn)行比配,倉管是含稅入庫 財(cái)務(wù)又是不含稅入賬 這個(gè)到時(shí)候如何與倉庫月末庫存相等?
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2017-03-05
房租稅金怎么算出來21.45%的呢,個(gè)人出租非居住房給我公司當(dāng)辦公室用,營改增后,稅點(diǎn)5%吧12%房產(chǎn)稅,附加稅中的城建稅0.35%,教育費(fèi)附加0.15%,個(gè)人所得稅1%?還有啥稅呀
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2018-04-18
營改增的小規(guī)模納稅人銷售服務(wù)連續(xù)12月達(dá)到多少,要轉(zhuǎn)為一般納稅人呢,哪個(gè)文件有明確規(guī)定呢
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2017-09-23
老師你好,我們單位是建筑業(yè),工地上有幾個(gè)殘疾人,不知道符不符合稅收優(yōu)惠政策,建筑服務(wù)是不是提供營改增現(xiàn)代服務(wù)這類呢
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2020-04-16
我們房地產(chǎn)公司原來的材料核算比較隨便,隨著營改增的實(shí)施,公司開始重視,目前財(cái)務(wù)部門要求現(xiàn)場的材料管理必須做的幾個(gè)方面我列出給老師看看,看這樣基本行不..1、 各類工程材料或設(shè)備必須分類歸集供應(yīng)商的送貨單或出庫單,若供應(yīng)商未附送送貨單或出庫單,管理員必須開具材料入庫單,管理員按耗用的材料分類開具領(lǐng)料單,入庫單、領(lǐng)料單必須有相關(guān)人員的簽字,以上各類單據(jù)每周交給財(cái)務(wù)部門審核。 2、 管理員必須按材料分類登記材料的倉庫賬,明確各類材料的收入、發(fā)出、庫存。對于工程設(shè)備必須登記設(shè)備明細(xì)賬。財(cái)務(wù)部門定期與材料管
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2017-02-20
制單日期。如何修改。11月的改成12月的。直接修改提示不能改變憑證期間
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2017-03-13
哪些跨境商務(wù)服務(wù)免征增值稅? 我們?yōu)榫惩饽腹咀鲑Q(mào)易信息咨詢、業(yè)務(wù)流程管理,這些都屬于跨境免增值稅的嗎?
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2022-03-03
老師 我想咨詢一下,醫(yī)院免征增值稅的,開票上稅率是免稅,小規(guī)模醫(yī)院,月末需要計(jì)提增值稅嗎,水利基金要計(jì)提吧
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2022-01-06
請問營改增稅務(wù)分析測算表是只是在變成一般納稅人的時(shí)候才填,還是每個(gè)月都填 然后在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報(bào)沒有那個(gè)營改增稅務(wù)分析測算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表數(shù)填錯(cuò)了 您說我需要改過來嗎 增期還沒過 季報(bào)數(shù)也錯(cuò)了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個(gè)增期把季報(bào)數(shù)改過來 減少損失可以嗎 謝謝老師
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2019-10-14
您好,一個(gè)12年開工,16年竣工的工程老項(xiàng)目,營改增之前不考慮稅的問題,一直按營業(yè)稅交,營改增之后因?yàn)轫?xiàng)目要完工了,開票的人比較多,所以進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,這要怎么辦呢
1/1095
2019-08-26
咨詢關(guān)于增值稅加計(jì)遞減10%的問題,如果公司實(shí)際進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用繳納增值稅,如何做加計(jì)遞減的會(huì)計(jì)分錄。
1/1001
2019-05-07
營改增后,一般納稅人企業(yè)采用一般計(jì)稅方法那么繳納增值稅是不是,按照對方公司開具的增值稅發(fā)票含稅價(jià)100萬除以1+6%*6%為應(yīng)納增值稅
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2019-03-22
想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?
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2020-07-03
老師請問管理咨詢公司簽的咨詢服務(wù)合同收到咨詢服務(wù)費(fèi)時(shí)需要交印花稅嗎
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2020-07-10