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老師你好! 我公司是為建筑企業(yè),因升級(jí)需要一級(jí)建造師;產(chǎn)生的費(fèi)用(與咨詢公司簽定合同, 開出的發(fā)票是:人力資源服務(wù)費(fèi));請(qǐng)問一下,這樣的情況下,我們收到發(fā)票后,要入賬的話,這個(gè)費(fèi)用放到那個(gè)科目要合適一些呢,如果做成咨詢費(fèi)是不是風(fēng)險(xiǎn)很大?(金額超過100萬了); 謝謝老師回復(fù);
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2023-11-21
人力資源咨詢費(fèi)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目?
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2021-05-08
建筑設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)的稅率是多少
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2019-07-31
付給外單位人員咨詢費(fèi),個(gè)稅如何申報(bào),外來人員個(gè)稅我們單位管嗎
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2019-10-24
老師 提供咨詢服務(wù)費(fèi)行業(yè)的 確認(rèn)收入分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么?
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2020-12-25
客戶給我公司從公賬打了咨詢費(fèi)20000元,對(duì)方?jīng)]有要發(fā)票,我這個(gè)我怎么做賬
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2018-12-29
本公司支付給其他公司的咨詢費(fèi),如何登記分錄?
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2017-01-22
老師 能否幫我看看這個(gè)個(gè)稅怎么算的。開的是咨詢費(fèi)用總額150636
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2022-03-17
開品牌咨詢費(fèi)發(fā)票適用于什么類型的公司,什么類型的業(yè)務(wù)
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2022-11-15
請(qǐng)問老師,我單位有筆咨詢費(fèi)耍打?qū)Ψ降膫€(gè)人賬戶里,請(qǐng)問可以嗎?
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2020-04-17
老師請(qǐng)問,公司收到一筆項(xiàng)目的咨詢費(fèi)收入,我能直接進(jìn)收入嗎?
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2020-06-07
老師您好,我們是大學(xué)生,在搞大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目,其中咨詢一些教授老師的咨詢費(fèi)應(yīng)該如何開專家咨詢費(fèi)的發(fā)票呢
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2019-10-14
請(qǐng)問營改增稅務(wù)分析測(cè)算表是只是在變成一般納稅人的時(shí)候才填,還是每個(gè)月都填 然后在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)1-3月都要填,4月申報(bào)沒有那個(gè)營改增稅務(wù)分析測(cè)算表了,是怎么回事?
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2019-05-20
老師您好:我三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表數(shù)填錯(cuò)了 您說我需要改過來嗎 增期還沒過 季報(bào)數(shù)也錯(cuò)了但是款已經(jīng)劃走了 我想下個(gè)增期把季報(bào)數(shù)改過來 減少損失可以嗎 謝謝老師
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2019-10-14
您好,一個(gè)12年開工,16年竣工的工程老項(xiàng)目,營改增之前不考慮稅的問題,一直按營業(yè)稅交,營改增之后因?yàn)轫?xiàng)目要完工了,開票的人比較多,所以進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅了,這要怎么辦呢
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2019-08-26
1.甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供餐飲、住宿服務(wù)。2019年12月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)提供餐飲、住宿服務(wù)取得含增值稅收人1431萬元; (2)出租餐飲設(shè)備取得含增值稅收人28. 25萬元,出租2017年5月購置的房屋取得含增值稅收人5. 45萬元; (3)發(fā)生員工張某出差交通費(fèi)用,取得注明上張某身份信息的鐵路車票,票面金額為1200元;發(fā)生員工王某出差交通費(fèi)用,取得注明王某身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,票價(jià)1281元、燃油附加費(fèi)100元; (4)支付技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.2萬元: (5)購進(jìn)衛(wèi)生用具一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.3萬元; (6)從農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)蔬菜用于餐飲服務(wù),取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票注明買價(jià)100萬元。 已知:生活服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為13%,不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;取得的增值稅專用發(fā)票均在本月申報(bào)抵扣;甲公司符合加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的有關(guān)條件。 根據(jù)上述資料, (1)計(jì)算甲公司當(dāng)月的增值稅銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算業(yè)務(wù)(6)中甲公司可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3計(jì)算甲公司當(dāng)月應(yīng)交增值稅
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2020-05-10
老師你好 我們是一般納稅人,可以賣裝修材料 也可以設(shè)計(jì)咨詢,我們這個(gè)月需要開咨詢發(fā)票(增值稅普通發(fā)票)20萬左右,這個(gè)月我們房租發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)大概25萬左右,我可以這個(gè)月25萬的房租專票全部做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?如不可以,怎么樣做比較好》如可以的話我是不是可以全部抵咨詢費(fèi),我們?cè)鲋刀惗惵视?個(gè)17%和6%
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2016-12-20
制單日期。如何修改。11月的改成12月的。直接修改提示不能改變憑證期間
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2017-03-13
財(cái)務(wù)咨詢公司可以追加保險(xiǎn)咨詢業(yè)務(wù)嗎?
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2019-01-27
想咨詢7月我公司開普票的不含稅收入為36813.01,稅金按1%計(jì)算 合計(jì)為368.13,想咨詢您 小型微粒企業(yè) 7月份 報(bào)增值稅怎么填? 后面本期應(yīng)納稅額減征額 用填嗎?還需要按2%填寫減征的增值稅應(yīng)納稅額嗎?
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2020-07-03