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老師你好,房開企業(yè)項目前期的業(yè)務(wù)招待費很多,沒有銷售收入,怎樣入帳才能入到項目的成本費用?
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2019-10-31
請問老師我司20年11月開辦的當(dāng)時有工程施工急著做當(dāng)月也申報個稅了,但是月末工程施工人員工資沒有結(jié)轉(zhuǎn),也沒有收入,有業(yè)務(wù)招待費和福利費還有周轉(zhuǎn)材料和管理人員工資,請問老師20年匯算清繳時怎么呢?
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2021-05-08
匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費占職工薪酬的60%,其中職工薪酬指的是實際發(fā)給員工的錢還是包含了社保公積金、福利費、工會經(jīng)費和教育經(jīng)費的總的職工薪酬呀。
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2020-04-20
在超市買的預(yù)付卡送客戶,計入業(yè)務(wù)招待費,企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2019-09-29
KTV的賬務(wù)處理,老板請客,具體分錄借 管理費用 業(yè)務(wù)招待費 貸 銀行存款/現(xiàn)金?
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2019-08-02
一般納稅人取得業(yè)務(wù)招待費中住宿費普通發(fā)票可以抵扣嗎?
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2021-11-03
業(yè)務(wù)招待費和職工福利費還有餐飲費的進(jìn)項稅不得扣除對嗎,那公司從其他公司購進(jìn)盒飯又賣出去,他開給餐飲費發(fā)票(專票,類似庫存商品)可以抵扣嗎
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2019-04-03
老師好 當(dāng)年沒有任何營業(yè)收入 有業(yè)務(wù)招待費是不是只需要按發(fā)生額60%計算就行了企業(yè)所得稅稅時
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2021-12-06
老師好!我剛剛:在稅務(wù)局涉稅風(fēng)險提示看到2019年我公司業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)我沒有扣除,我申報錯了,是工地工人的歺弗開了發(fā)票我在年度所得稅申報時報歺弗欄了,沒有調(diào)增,能改嗎
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2022-06-06
在做企業(yè)所得稅匯算清繳時,業(yè)務(wù)招待費賬載金額填4000,稅收金額填了2400,但是這個2400填 不進(jìn)去,出現(xiàn)了下面表格,是什么原因,是小規(guī)模納稅人
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2022-05-17
老師公司購買酒水3500元,入管理費用業(yè)務(wù)招待費還是管理費用職工福利費好呢
1/1707
2020-01-07
老師,期間費用除了業(yè)務(wù)招待費,福利費,還有三費,別的期間費用用在匯算清繳的時候做納稅調(diào)整嗎???
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2019-11-21
營業(yè)外收入可以作為業(yè)務(wù)招待費的扣除基數(shù)嗎?營業(yè)收入100萬,政府獎勵4萬,那業(yè)務(wù)招待費是104萬*5%。還是100萬的5%。,前任把4萬在季報所得稅時合并在營業(yè)收入里了?
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2020-03-09
我們公司去年有200萬的業(yè)務(wù)招待費發(fā)票未入賬,原因是這些發(fā)票是公司合作的個體戶開品鑒會(宴請下游客戶)支付了款開了我們的餐飲發(fā)票,我們給個體戶酒,再拿這些票向供貨方核報這些款項。供貨方最終以抵銷進(jìn)貨款的方式,給我們核報了我們之前給個體戶的酒。今年稅審的時候,通過系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)公司有200萬業(yè)務(wù)招待費沒有入賬,但這些招待費發(fā)票目前部分丟失。(正常的流程是:個體戶拿我司發(fā)票過來,我們給酒入賬,然后向供應(yīng)商開6個點的促銷服務(wù)費發(fā)票,供應(yīng)商收到票后抵消我們的購貨款)請問老師目前怎么處理最優(yōu)?
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2024-03-02
發(fā)生銷售費用77萬元(其中廣告費65萬元);管理費用48萬元(其中業(yè)務(wù)招待費2.5萬元,新技術(shù)開發(fā)費用4萬元);財務(wù)費用6萬元。
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2019-11-13
員工在海外發(fā)生采購業(yè)務(wù),但海外沒有發(fā)票,用境內(nèi)的餐飲發(fā)票抵扣,因為公司目前收入不多,所以出于考慮(業(yè)務(wù)招待費稅前列支的按照發(fā)生額的60%扣業(yè)務(wù)招待費除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。福利費稅前列支的按照福利費是企業(yè)按照工資總額的14%提?。摌I(yè)務(wù)入賬的話入應(yīng)福職工薪酬——福利費,這樣子考慮可否妥當(dāng)?
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2016-09-19
老師:這種普通發(fā)票是不能抵扣嗎?直接借:管理費用一業(yè)務(wù)招待費,貸:銀行存款???用計稅款不?
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2019-07-10
經(jīng)濟(jì)法錯題企業(yè)所得稅錯題招待費錯題1.[單選題]某企業(yè)2023年度實現(xiàn)銷售收入1000萬元、利潤總碩200萬元,全年發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出20萬元,持有國債取得的利息收入3萬元,除上述兩項外無其他納稅調(diào)整項目。已知企業(yè)所得稅稅率書25%.該企業(yè)2023年度企 業(yè)所得稅應(yīng)納稅額為( )萬元 A.53 B.50.5 C.52 D.51.75
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2023-12-28
某從事信息技術(shù)服務(wù)的居民企業(yè) 2021 年取得銷售收入 1000 萬元,利潤總額為 250 萬元,已經(jīng)按照規(guī)定預(yù)繳了企業(yè)所得稅 20 萬元, 2022 年 2 月會計師事務(wù)所受托對該企業(yè) 2021 年度納稅情況進(jìn)行審核,獲得如下資料: (5)企業(yè)管理費用中包含業(yè)務(wù)招待費 12.5 萬元,自行研發(fā)發(fā)生的研發(fā)費用 50 萬元,委托境外機(jī)構(gòu)研發(fā)支付的研發(fā)費用 35 萬元。 計算業(yè)務(wù)(5)合計應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
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2022-12-24
匯算清繳中,我發(fā)現(xiàn)之前年度的納稅調(diào)整表中業(yè)務(wù)招待費的稅收金額錯了,例如我賬面金額1000,當(dāng)年收入5000,但是稅收金額那里填了1000*0.6=600>5000*0.005,我做更正報表時,發(fā)現(xiàn)稅收金額無法填寫,自動出來的,怎么辦呢?
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2024-06-06