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老師,A公司委托我們銷(xiāo)售商品,我們把商品銷(xiāo)售給B公司了,然后給B公司開(kāi)了專(zhuān)票,不含稅100+銷(xiāo)項(xiàng)稅13,賬務(wù)處理是借:銀行存款113 貸:應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅 13 但是申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表一開(kāi)具稅控增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額100,稅額13,這樣就導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表和賬面上的銷(xiāo)售額不等了,我想請(qǐng)教下有沒(méi)有知道的前輩,是我申報(bào)錯(cuò)了還是賬務(wù)處理錯(cuò)了
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2019-07-05
請(qǐng)問(wèn)下老師,公司研究的無(wú)形資產(chǎn),研究階段費(fèi)用化支出,稅法可以加計(jì)扣除,開(kāi)發(fā)階段符合資本化的,稅法也可以加計(jì)計(jì)算計(jì)稅基礎(chǔ),那么開(kāi)發(fā)階段不符合資本化,屬于費(fèi)用化的,這部分怎么算?
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2022-07-04
固定資產(chǎn)累了折舊代表固的資產(chǎn)損耗價(jià)值還是代表已轉(zhuǎn)化為費(fèi)用的固定資本成本
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2015-11-16
老師,房地產(chǎn)公司購(gòu)買(mǎi)的園林用化肥可以進(jìn)低值易耗品嗎?如果不能做進(jìn)什么項(xiàng)目好?
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2019-12-23
實(shí)際支付的價(jià)款與購(gòu)買(mǎi)價(jià)款現(xiàn)值之間的差額,應(yīng)當(dāng)在信用期內(nèi)予以資本化,不能理解
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2019-12-21
公司的購(gòu)銷(xiāo)合同,和同只寫(xiě)了增值稅工程發(fā)票10個(gè)點(diǎn),這是不是就是就表示增值稅專(zhuān)用發(fā)票,還是合同一定要明確出(增值稅專(zhuān)用發(fā)票或者增值稅普通發(fā)票)幾個(gè)點(diǎn)
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2018-08-17
服務(wù)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2015-10-30
增值稅發(fā)票有什么作用
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2022-08-20
怎么貼增值稅專(zhuān)用發(fā)票
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2020-07-13
12月份才啟用了增值稅
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2024-01-13
咋做 1.2016年1月6日,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為3950萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為513.5萬(wàn)元。增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)為130萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為11.7萬(wàn)元??铐?xiàng)均已通過(guò)銀行支付。安裝該生產(chǎn)設(shè)備時(shí),領(lǐng)用原材料一批,價(jià)值368萬(wàn)元;領(lǐng)用本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品一批,實(shí)際成本為480萬(wàn)元,銷(xiāo)售價(jià)格500萬(wàn)元;支付安裝工人的薪酬為72萬(wàn)元;假定不考慮其它相關(guān)稅費(fèi)。 2.2016年6月30日,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為10年,凈殘值為200萬(wàn)元,采用雙倍余額遞減法計(jì)算折舊額。 3.2018年7月1日,公司決定對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行改擴(kuò)建,以提高該生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)力能力。該設(shè)備于當(dāng)日停止使用,開(kāi)始進(jìn)行改擴(kuò)建。 在擴(kuò)建過(guò)程中,共發(fā)生擴(kuò)建支出4000萬(wàn)元,均通過(guò)銀行支付擴(kuò)建款項(xiàng),廠(chǎng)房拆除部分的殘料作價(jià)900萬(wàn)元。 這道題咋做
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2023-12-01
公司因經(jīng)營(yíng)管理的需要,于2*19年10月將一臺(tái)2*18年8月購(gòu)進(jìn)的設(shè)備出售。該設(shè)備賬面原始價(jià)值74萬(wàn)元,已提折舊8萬(wàn)元,取得出售價(jià)款60萬(wàn)元(不含增值稅),適應(yīng)的增值稅率13%。開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票款項(xiàng)已收并入銀行,另一銀行存款支付清理費(fèi)用0.2萬(wàn)元
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2020-07-02
增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅額沖管理費(fèi)用 這句話(huà)是什么意思 老師
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2018-11-07
稅盤(pán)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用后期怎么抵增值稅?從管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額里面嗎?
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2019-02-20
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而不是借管理費(fèi)用-稅金?
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2016-11-15
增值稅專(zhuān)用發(fā)票有幾聯(lián)
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2019-11-24
增值稅為什么不用計(jì)提?
1/3979
2018-10-30
用友T3增值稅交稅處理
2/1010
2016-08-03
三代費(fèi)用交增值稅了嗎?
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2022-10-12
增值稅是費(fèi)用還是負(fù)債?
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2022-03-15