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我想問(wèn)下,住宿的增值稅專用發(fā)票和購(gòu)買電腦的增值稅專用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
老師您好,增值稅專用發(fā)票后附了一張現(xiàn)金支票,現(xiàn)金支票里的金額用算增值稅嗎?
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2020-06-03
為什么只是股東價(jià)值最大化?是否狹隘呢
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2022-09-05
價(jià)值9000元油煙凈化器屬固定資產(chǎn)哪一類?
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2020-02-18
這個(gè)成本模式怎么轉(zhuǎn)化成公允價(jià)值模式
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2022-04-26
增值稅專用發(fā)票有幾聯(lián)
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2019-11-24
增值稅為什么不用計(jì)提?
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2018-10-30
增值稅是費(fèi)用還是負(fù)債?
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2022-03-15
三代費(fèi)用交增值稅了嗎?
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2022-10-12
用友T3增值稅交稅處理
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2016-08-03
增值稅減免還用備案嗎
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2019-11-11
這里不用考慮增值稅嗎?
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2022-12-03
為什么增值稅不用計(jì)入
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2019-05-07
增值稅專用發(fā)票是什么
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2019-04-10
某物流企業(yè)為一般增值稅納稅人,九月份發(fā)生一下業(yè)務(wù): 1.月初簽訂300萬(wàn)的貨物運(yùn)輸合同,月底完成服務(wù),并向客戶開出增值稅專用發(fā)票 2.當(dāng)月累計(jì)汽車石油支出10萬(wàn),故障維修支出5萬(wàn),并取得增值稅抵扣憑證 3.購(gòu)入三輛運(yùn)輸車,合計(jì)金額60萬(wàn),并按規(guī)定取得抵扣憑證 4.支付培訓(xùn)機(jī)構(gòu)2萬(wàn) 5.支援災(zāi)區(qū),為紅十字會(huì)運(yùn)輸物資,運(yùn)輸費(fèi)10萬(wàn) 以上價(jià)格均不含稅,公司適用稅率為百分之九,根據(jù)資料,計(jì)算該運(yùn)輸企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2021-09-23
某企業(yè)屬于一般納稅義務(wù)人,本月期初增值稅留抵稅額5萬(wàn)元,本月發(fā)生如下業(yè) 務(wù): 1)購(gòu)進(jìn)材料,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票價(jià)款20萬(wàn)、稅款2.6萬(wàn)??铐?xiàng)支付本 月抵扣。 2)銷售貨物,開出增值稅專用發(fā)票,價(jià)款200萬(wàn)、稅款26萬(wàn)已收款 3)將生產(chǎn)的貨物捐贈(zèng),成本10萬(wàn)元、售價(jià)14萬(wàn)(不含稅) 4)將一臺(tái)2007年購(gòu)買的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,收款1.03萬(wàn)元。 5)倉(cāng)庫(kù)貨物因?yàn)槲蓓斅┯?損毀3萬(wàn)元。 6)結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅 要求:(1)編制上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。列應(yīng)交增值稅明細(xì)欄目 (2)登記應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅的明細(xì)賬(使用三欄式T型賬戶) (3)計(jì)算本月應(yīng)交稅費(fèi)增值稅、應(yīng)交增值稅 (4)結(jié)賬編制增值稅結(jié)賬會(huì)計(jì)分錄
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2022-12-03
1.華立公司為制造業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅 人,銷售商品適用增值稅稅率13%,銷售實(shí)現(xiàn)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。2021年6月該公司業(yè)務(wù)情況如下: (1)銷售商品一批,開出增值稅專用發(fā)票, 金額200萬(wàn)元,稅率13%,稅額26萬(wàn)元。提貨單和專用發(fā)票已交付購(gòu)買方B。該批商品的實(shí)際成本140萬(wàn)元。網(wǎng)銀轉(zhuǎn)、賬收款。 (≠)與C公司簽訂預(yù)收貨款銷售合同,銷售 商品一批,商品不含稅售價(jià)300萬(wàn)元。合同約定C公司支付1/3貨款及相應(yīng)增值稅后,華立公司全額開具專用發(fā)票。華立公司依合同開具了專用發(fā)票,金額300 萬(wàn)元,稅率13%,稅額39萬(wàn)元,該公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬預(yù)收款113萬(wàn)元。該批商品的成本210 萬(wàn)元。 (3)華立公司銷售給E公司舊設(shè)備一臺(tái),該 設(shè)備為增值稅轉(zhuǎn)型前購(gòu)進(jìn),原值50萬(wàn)元,已提折舊30萬(wàn)元,新售價(jià)10.2萬(wàn)
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2024-01-06
老師,A公司委托我們銷售商品,我們把商品銷售給B公司了,然后給B公司開了專票,不含稅100+銷項(xiàng)稅13,賬務(wù)處理是借:銀行存款113 貸:應(yīng)付賬款-A 100 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 13 但是申報(bào)增值稅的時(shí)候,附表一開具稅控增值稅專用發(fā)票銷售額100,稅額13,這樣就導(dǎo)致我增值稅申報(bào)表和賬面上的銷售額不等了,我想請(qǐng)教下有沒(méi)有知道的前輩,是我申報(bào)錯(cuò)了還是賬務(wù)處理錯(cuò)了
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2019-07-05
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?
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2019-01-12
進(jìn)口的小汽車自用和購(gòu)置的小汽車自用 增值稅有什么區(qū)別?為什么購(gòu)置自用不用交增值稅,而進(jìn)口的要?
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2018-09-07