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老師您好,賬上進(jìn)項(xiàng)留抵和申報(bào)表的不一致,但是銷項(xiàng)和未交增值稅及附加都是對(duì)上的,請(qǐng)問(wèn)怎么處理呀
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2022-02-23
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)中,本期應(yīng)稅服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額(免稅銷售額),其中(免稅銷售額)指的是什么?
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2019-03-31
一般納稅人企業(yè)開(kāi)了普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)普通發(fā)票數(shù)額是填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附列一里面開(kāi)具其他發(fā)票嗎?
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2018-12-11
老師您好,我們有一個(gè)工程服務(wù)開(kāi)的市9個(gè)點(diǎn)的票,增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)怎么出現(xiàn)了這種情況
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2019-11-11
報(bào)稅系統(tǒng)實(shí)操那里 深圳市潮鮮餐飲 增值稅納稅申報(bào)附表一 里的未開(kāi)具發(fā)票銷售額450是怎么算出來(lái)的
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2018-09-19
增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅和賬上的應(yīng)交增值稅數(shù)據(jù)不一樣該如何處理呢?
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2019-02-18
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
您好老師,我們是一般納稅人,增值稅申報(bào)表主表第2.3欄在什么樣的情況下需要填寫(xiě)?因?yàn)槲胰绻袘?yīng)稅貨物或勞務(wù)銷售額,我在附表一已經(jīng)填過(guò)了,主表第2.3欄還要填嗎?謝謝老師
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2021-12-17
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計(jì)二月的公積金。 報(bào)稅員在本年1月份報(bào)個(gè)稅時(shí),沒(méi)有填社保和公積金,而且將個(gè)人工資10000按8000報(bào)了 請(qǐng)問(wèn)我本月申報(bào)個(gè)稅時(shí),是不是本月收入填10000, ?社保,公積金按實(shí)際扣的一個(gè)月的數(shù)填寫(xiě)就好?
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2021-02-01
@郭老師,小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)45萬(wàn),為什么增值稅附加稅申報(bào)表的計(jì)稅額是3%?不是應(yīng)該按銷售收入1%的基數(shù)繳納附加稅嘛
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2022-01-07
本月沒(méi)有應(yīng)納增值稅,附加稅是零,可是有異地預(yù)繳上月的附加稅700元,這700元需要填到附加稅申報(bào)表本期已繳稅額那欄嗎?還是等到下月有附加稅款時(shí)再填入?
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2018-08-03
請(qǐng)問(wèn)我進(jìn)項(xiàng)系統(tǒng)發(fā)票已認(rèn)證了,但在增值稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)表怎么讀不到數(shù)據(jù)呢
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2022-04-07
老師好,1月申報(bào)增值稅收入不對(duì) 稅金對(duì)(收入報(bào)少了),2月份申報(bào)增值稅時(shí) 把少報(bào)的收入 申報(bào)了,但這部分的增值稅也申報(bào)了,現(xiàn)在申報(bào)表上的稅金和賬面上的稅金有差異,這個(gè)要怎么處理呢?謝謝
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2019-03-13
老師,我們延期申報(bào)增值稅2個(gè)月,象征性預(yù)交了一點(diǎn)稅款,,下個(gè)月和延期期限到了,怎樣填申報(bào)表啊
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2022-01-02
收到1張發(fā)票有2個(gè)稅率,認(rèn)證的假如是5張,那按稅率統(tǒng)計(jì)申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)申報(bào)表,不就是6張了?這張發(fā)票是按上面不同的稅率分別跟其他相同稅率的統(tǒng)計(jì)嗎?
1/980
2017-12-06
老師,如果公司只做一套賬,即使有白條做了費(fèi)用,匯算清繳做了納稅調(diào)整,也不會(huì)受到懲罰,是嗎?
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2020-11-23
更換新單位了,更改之前億企薪稅保錄用的單位信息時(shí)要求填寫(xiě)邀請(qǐng)碼,怎么獲得邀請(qǐng)碼?謝謝!
1/1692
2019-09-25
一是天然氣銷售屬于什么企業(yè)?二是母公司從子公司分得的收益算所得稅稅負(fù)時(shí)合并計(jì)算嗎
1/518
2019-04-02
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
現(xiàn)在不是經(jīng)濟(jì)普查階段嘛,然后我準(zhǔn)備資料的時(shí)候發(fā)現(xiàn)之前那個(gè)財(cái)務(wù)沒(méi)有每個(gè)月申報(bào)增值稅,現(xiàn)在還有沒(méi)有辦法可以弄到增值稅納稅申報(bào)表?
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2019-03-06