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我們公司和一個(gè)球隊(duì)簽訂了一份合同(他是以個(gè)人名義簽訂的),合同上寫(xiě)著以宣傳為目的,球隊(duì)就以個(gè)人名義到稅局代開(kāi)了一份增值稅普票,開(kāi)票內(nèi)容是宣傳服務(wù),稅率是3%,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)個(gè)稅怎么計(jì)算,是按勞務(wù)報(bào)酬還是偶然所得
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2019-04-26
上個(gè)月開(kāi)了房屋出租的專(zhuān)票,是9%的稅率,但是我們平時(shí)都是開(kāi)13%的票,請(qǐng)問(wèn),申報(bào)時(shí)需要注意什么?增值稅申報(bào)還有其他稅申報(bào)有什么不一樣的嗎?
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2020-08-04
請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅1+6%是什么意思 為什么不是直接乘以稅率6% 求教 謝謝
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2022-02-19
是發(fā)電企業(yè),收的水費(fèi)現(xiàn)在應(yīng)該按多少稅率繳納增值稅?以前是13%?
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2017-08-27
甲公司為增值稅一般納稅企業(yè),2021年11月1日向乙公司銷(xiāo)售A商 品10000件,每件商品的標(biāo)價(jià)為40元(不含增值稅),每件商品的實(shí)際 成本為25元,A商品適用的增值稅稅率為13%;由于是成批銷(xiāo)售,甲公 司給以購(gòu)貨方15%的商業(yè)折扣,并在銷(xiāo)售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為 3/10, 1.5/20 ,N/30;A商品于11月1日發(fā)出,11月10日乙公司收到商品, 經(jīng)過(guò)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的10000件A商品中,有2000件存在質(zhì)量瑕疵,有200 件存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題無(wú)法使用。按合同規(guī)定,甲公司對(duì)2000件存在質(zhì) 量瑕疵的商品給予25%的價(jià)格減讓,200件存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的商品予 以收回。乙公司于11月17日付款。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
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2022-10-28
我單位工人受邀給某電廠(chǎng)做技術(shù)指導(dǎo)收到的收入用繳納增值稅嗎?如果繳納稅率是多少?
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2019-12-25
抄報(bào)以后,增值稅附表一6%稅率上面為什么不顯示金額呢,我明明開(kāi)了2萬(wàn)噸的專(zhuān)票的
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2019-10-07
問(wèn)題一:以外購(gòu)的物資抵債需要繳納增值稅嗎?比如a公司買(mǎi)入一批100萬(wàn)專(zhuān)票的鋼材,然后以90萬(wàn)作價(jià)給b公司,抵消a公司欠b公司的90萬(wàn)債務(wù),a公司這個(gè)抵債的行為需要視同銷(xiāo)售繳納增值稅嗎? 問(wèn)題二:是否這樣理解:這批鋼材作價(jià)90萬(wàn)給b公司,相較原價(jià)100萬(wàn)并沒(méi)有產(chǎn)生增值,因此不需要繳納增值稅。如果作價(jià)110萬(wàn)給b公司還債,就需要計(jì)征差價(jià)10萬(wàn)乘以稅率的增值稅
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2020-02-15
公司現(xiàn)在手上有一塊土地,無(wú)法提供購(gòu)入時(shí)的價(jià)格,現(xiàn)在要賣(mài)掉,能提供出讓價(jià)格,這個(gè)土地增值稅怎么交,稅率是多少,有沒(méi)有相關(guān)的文件證
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2020-03-19
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)結(jié)構(gòu)表中17%的稅率除了國(guó)內(nèi)的增值稅票還有進(jìn)口增值稅票,這個(gè)地方是只填國(guó)內(nèi)的稅票還是進(jìn)口的國(guó)內(nèi)的都需要填制
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2017-03-01
公司賣(mài)之前經(jīng)營(yíng)用的車(chē),按什么稅率繳納增值稅???
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2017-01-12
單位收入有稅率3%的,有稅率5%的租金收入,如果兩項(xiàng)合計(jì)收入 超過(guò)9萬(wàn),但其中稅率5%的收入低于9萬(wàn),稅率為5%的收入可不可以免征增值稅那
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2017-07-16
老師好!我想請(qǐng)問(wèn)一下,在2016年我們和一家公司簽訂合同,合同規(guī)定做完工程的95%時(shí),給我們開(kāi)11%的安裝增值稅發(fā)票和17的材料設(shè)備增值稅發(fā)票,現(xiàn)在才做完工程,現(xiàn)在沒(méi)有17%的稅率了,要怎么辦呢!
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2021-04-12
老師,個(gè)人能去稅局代開(kāi)增值稅票嗎,那個(gè)稅率是多少?
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2016-05-24
開(kāi)了一張?jiān)鲋刀惼掌笔?017年8月21日開(kāi)的,因?yàn)楦鞣N原因,客戶(hù)要求退回這張發(fā)票,能紅沖嗎?還有原來(lái)的稅率是3%,現(xiàn)在我們的是10%,紅沖后,再開(kāi)票,稅率還是3%嗎還是現(xiàn)在的10%呢?
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2018-08-24
老師您好,關(guān)于增值稅,圖書(shū)在批發(fā)和零售環(huán)節(jié)免征增值稅,那在什么情況下適用10%的低稅率,謝謝您。
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2019-10-19
我公司4月15日進(jìn)行3月份申報(bào),未開(kāi)票收入8萬(wàn)元(含稅),稅率16%,但是4月26日只開(kāi)具了6.6萬(wàn)增值稅專(zhuān)票(含稅),另外開(kāi)了1萬(wàn)元,稅率13%的增值稅專(zhuān)票(含稅),請(qǐng)問(wèn)4月份申報(bào)要怎么做?為開(kāi)票收入負(fù)數(shù)可以填13%、16%稅率合計(jì)數(shù)嗎?還是只能填16%稅率的?
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2019-05-09
今年電影放映服務(wù)免增值稅,那開(kāi)發(fā)票時(shí)候稅率是寫(xiě)0嗎?
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2020-07-28
老師,這種個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票,除了繳納增值稅之外還要交其他什么稅啊,稅率分別是多少,計(jì)稅的金額是多少?
1/614
2019-10-23
老師,公司汽車(chē)壞了 開(kāi)增值稅專(zhuān)票 稅率可以抵扣嗎
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2019-05-08