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老師,你好。我們是進(jìn)出口外貿(mào)企業(yè),主要做出口,退稅率是13%。收到商品發(fā)票的時(shí)候:借:庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款; 計(jì)算應(yīng)退稅款:借:其他應(yīng)收款-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅; 收到稅款的時(shí)候:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。請問應(yīng)上的分錄對嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅科目的余額需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2022-04-24
問題一,我們公司是生產(chǎn)出口模具的,如果是預(yù)收貨款,請問最遲什么時(shí)候出貨?有什么事項(xiàng)呢? 問題二,是不是說在2019年12月31日之前出口的貨物需要在2020年4月底前在出口退稅服務(wù)平臺上做出口退稅的申報(bào)?
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2019-12-03
公司國內(nèi)買原材料生產(chǎn)橡膠輪出口,同時(shí)也進(jìn)口塑料板內(nèi)銷,塑料板進(jìn)口的增值稅能用于抵扣出口的稅申請退稅嗎?
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2019-02-19
老師,中國電子口岸和國際貿(mào)易單一窗口對于出口企業(yè)來說有什么區(qū)別嗎?我不知道后者對于出口企業(yè)退稅有什么用
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2023-01-10
請問老師有退稅系統(tǒng)下載的網(wǎng)址嗎?
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2019-03-21
擎天退稅系統(tǒng)安裝提示:系統(tǒng)操作失敗,對應(yīng)數(shù)據(jù)庫不正確,應(yīng)還如何處理??
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2020-02-17
退稅系統(tǒng)里的申報(bào)所屬期怎么選
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2017-02-06
手冊在海關(guān)已核銷,在退稅系統(tǒng)里需要進(jìn)行怎么樣的操作?
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2019-06-12
我們公司出口退稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)不夠,那么這個月應(yīng)該怎么申報(bào)?是不夠的出口金額都做免稅嗎?而且3月要到去年的退稅截止期了,所以必須把去年出口的都申報(bào)掉
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2023-03-15
我司是生產(chǎn)企業(yè),內(nèi)銷量比出口量多,申報(bào)出口退稅時(shí)只有免稅沒有退稅?,F(xiàn)在問題是,出口配件到臺灣三家公司,客戶自己組裝成成品,有些配件是經(jīng)過我們廠加工的,有些是直接外購回來沒有經(jīng)過加工就直接出口,都在一份報(bào)關(guān)單上,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,已開出口發(fā)票0稅率,請問外購的配件出口是不能免稅嗎?要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?還是視同內(nèi)銷?該如何申報(bào)增值稅和出口退稅
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2023-08-29
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)出現(xiàn)這個問題是什么原因呢?稅控盤已經(jīng)插上,開票軟件也已經(jīng)打開,不知道為什么提示這個問題?
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2020-08-07
老師,出口退稅申報(bào)不能正式申報(bào),有一個疑點(diǎn)通不過,就是增值稅申報(bào)表不能從征管系統(tǒng)傳過來 我該怎么弄呢
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2019-10-16
應(yīng)交增值稅出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額和應(yīng)交增值稅出口退稅這兩個期末要結(jié)平嗎?
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2024-07-03
生產(chǎn)型出口退稅申報(bào)表里每期當(dāng)期免抵稅額要不要做會計(jì)分錄?
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2019-04-19
問一下這個累加,假如201901月申報(bào)后沒有在申報(bào),一直到201906月申報(bào),這個累加指的是增值稅申報(bào)表上2到6月份的出口數(shù)據(jù),還是指的是2到6月份做過出口退稅申報(bào)的數(shù)據(jù)
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2020-09-23
有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)公司代理出口,是外貿(mào)公司辦理出口嗎?那退稅是生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)公司呢?
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2021-03-25
生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)小,有應(yīng)納稅額,無退稅,當(dāng)月未申報(bào)出口業(yè)務(wù),出口發(fā)票已開,有免抵稅額,附加稅還要申報(bào)嗎?
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2019-08-11
進(jìn)項(xiàng)可以抵嗎?還是全轉(zhuǎn)出 小規(guī)模出口 可以退稅嗎
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2022-04-08
生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要繳納增值稅嗎?
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2017-04-06
就是我9月份做8月份的出口退稅申報(bào),這匯總表上的25行,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是做在8月份的賬里是吧,那36行的當(dāng)期免抵稅額,是根據(jù)這張匯總表做還是要等到生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅審批通知書下來再做,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅
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2016-10-10