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老師,我們用銀行貸款1000萬,用了9個(gè)月,付利息40萬,年化利息怎么算呢
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2023-04-27
企業(yè)是一般納稅人,向法人借款是得寫借條么?法人還款時(shí)用不用寫個(gè)什么收據(jù)?向法人借款寫借條,兩聯(lián)的,第一聯(lián)存根聯(lián),第二聯(lián)付款聯(lián),該用哪一聯(lián)作帳,貼到憑證的后面?
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2019-02-19
王強(qiáng)出差提前借款4000元,出差回來后用了3600,需要補(bǔ)回400,會(huì)計(jì)分錄是借銷售費(fèi)用3600其他應(yīng)收款400貸短期借款4000嗎
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2019-05-06
老師,我們公司是園林綠化工程公司,馬上12月要結(jié)束了,項(xiàng)目上有借備用金的,備用金還沒用完的,需要先把剩余的錢打回公司,在1月初再重新借嗎?
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2019-12-27
買車本來還貸十二個(gè)月,我做成長(zhǎng)欺借款了,已經(jīng)做到帳四個(gè)月,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)怎么辦,從六月份開始的紅字借固定資產(chǎn)貸長(zhǎng)期借款,藍(lán)字借固定資產(chǎn)貸短期借款在把還款的紅字借長(zhǎng)期借款貸銀行存款,把這個(gè)月還的補(bǔ)提藍(lán)字借短期借款貨銀行存款可以這樣
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2019-11-02
如果研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——**明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)反了,導(dǎo)致這兩個(gè)明細(xì)科目一直有余額,這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
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2017-06-24
老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測(cè)試打包也收了近100萬。測(cè)試是第三方機(jī)購測(cè)試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測(cè)試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里?,F(xiàn)在都沒成本。
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2019-05-24
請(qǐng)教一下老師,為項(xiàng)目上購買電腦等材料設(shè)備也需要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出嗎?電腦的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移到學(xué)校,購買設(shè)備的款項(xiàng)是我方公司支付的
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2019-10-28
研發(fā)支出費(fèi)用化的時(shí)候,摘要寫什么
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2019-06-21
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
老師,研發(fā)支出的應(yīng)交稅費(fèi)金額是費(fèi)用花支出乘百分之75減去折舊的費(fèi)用化支出吧
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2019-09-04
老師,把銷售費(fèi)用轉(zhuǎn)到成本,分錄:借:銷售費(fèi)用(紅字)借:主營業(yè)務(wù)成本 這個(gè)分錄沒有貸方,兩個(gè)都是借方嗎?
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2018-10-24
幼兒園#向股東借款用收據(jù)寫暫借款20萬,要怎么做分錄
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2019-01-21
請(qǐng)教老師一下 公司補(bǔ)貼客戶裝修款一般都是 計(jì)提 借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 實(shí)發(fā) 借 應(yīng)付款 貸庫存商品 但是以前的會(huì)計(jì)是做的 借其他應(yīng)付款 貸主營業(yè)務(wù)收入 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 手工的帳 系統(tǒng)里面只有余額 在其他應(yīng)付款借方 我怎么調(diào)整?
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2018-04-17
簡(jiǎn)化分批法的在產(chǎn)品成本怎么算?還有直接計(jì)入費(fèi)用怎么算
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2019-06-16
老師,麻煩給我看一下這道題這樣做對(duì)嗎? 1.1月1日,東方公司向銀行借入2個(gè)月借款20萬元,年利率6%,利息按月計(jì)提,到期歸還 借:銀行存款200000 貸:短期借款200000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 貸:應(yīng)付賬款1000 借:短期借款200000 財(cái)務(wù)費(fèi)用1000 應(yīng)付賬款1000 貸:銀行存款201000
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2021-12-16
,前期房屋改造費(fèi),計(jì)長(zhǎng)期街坊攤費(fèi)用,可以分兩步做賬嗎? 借:銀行 存款 貸:實(shí)收資本-AA 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-改造費(fèi) 貸:銀行存款 前期的都可以這樣賬錄入系統(tǒng)嗎?
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2017-06-14
如果在法人個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬到公司基本戶,沒有備注用途,然后如果用對(duì)公轉(zhuǎn)給法人的話能不能寫還借款呀當(dāng)時(shí)沒有確定寫借款,什么都沒有備注
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2018-02-05
1老師好,計(jì)提房租進(jìn)入成本是含稅金額, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 2付款時(shí),借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 3收發(fā)票怎么做呀
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2020-04-17
采購合同簽了。然后沒付款,先供貨。后期再付款。。借-原材料 貸-應(yīng)付賬款 借-主營業(yè)務(wù)成本 貸-原材料。。先結(jié)轉(zhuǎn)成本,下季度再付款,可以嗎
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2021-06-27