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請(qǐng)問(wèn)一下,長(zhǎng)期借款和長(zhǎng)期應(yīng)付款的區(qū)別有哪些?
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2019-11-26
現(xiàn)在研發(fā)支出費(fèi)用化是按75%加計(jì)扣除還是按50%加計(jì)扣除?因?yàn)檠侯}里面有道題的答案是按50%加計(jì)扣除
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2021-09-04
老師,您好,我們公司屬于新能源科技有限公司,施工安裝人員的工資計(jì)入到哪個(gè)科目?研發(fā)人員的工資我們可以計(jì)入研發(fā)支出—費(fèi)用化支出嗎?那么到匯算清繳時(shí)候,研發(fā)支出費(fèi)用需要怎么做呢?
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2019-08-16
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
研發(fā)支出費(fèi)用化,研發(fā)產(chǎn)品銷(xiāo)售了,帳務(wù)怎么處理,謝謝老師
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2019-11-04
這個(gè)d選項(xiàng)不應(yīng)該是費(fèi)用化支出記入管理費(fèi)用嗎?在損益類(lèi)的利潤(rùn)表中表示。
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2021-12-24
高新企業(yè)收到的市級(jí)專(zhuān)門(mén)用于研發(fā)的補(bǔ)助款,用于支付研發(fā)支出,這部分的費(fèi)用化支出,還可以享受加計(jì)扣除嗎?
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2021-11-20
(1)付款單位向銀行申請(qǐng)取得銀行本票時(shí):借:其他貨幣資金——銀行本票存款 ; 貸:銀行存款 (2)付款單位支付銀行本票時(shí): 借:借:原材料; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他貨幣資金——銀行本票存款 (3)收款單位收到銀行本票,送交開(kāi)戶(hù)銀行辦理轉(zhuǎn)賬收款時(shí):借:銀行存款; 貸:應(yīng)收賬款或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)本票是這樣作的嗎
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2016-04-25
如果研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——**明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),兩個(gè)科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)反了,導(dǎo)致這兩個(gè)明細(xì)科目一直有余額,這個(gè)錯(cuò)誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
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2017-06-24
老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶(hù)折成人民幣100萬(wàn)研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測(cè)試打包也收了近100萬(wàn)。測(cè)試是第三方機(jī)購(gòu)測(cè)試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶(hù),如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測(cè)試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里?,F(xiàn)在都沒(méi)成本。
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2019-05-24
請(qǐng)教一下老師,為項(xiàng)目上購(gòu)買(mǎi)電腦等材料設(shè)備也需要計(jì)入研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出嗎?電腦的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移到學(xué)校,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備的款項(xiàng)是我方公司支付的
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2019-10-28
老師,研發(fā)支出的應(yīng)交稅費(fèi)金額是費(fèi)用花支出乘百分之75減去折舊的費(fèi)用化支出吧
1/1051
2019-09-04
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),我這個(gè)月應(yīng)該怎么做啊
2/3237
2019-08-09
研發(fā)支出費(fèi)用化的時(shí)候,摘要寫(xiě)什么
1/5937
2019-06-21
非存款借款主要用于滿(mǎn)足什么
1/825
2022-05-24
請(qǐng)問(wèn),所得稅務(wù)的賬務(wù)是不是以下的做法: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 本月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 下月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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2019-08-02
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開(kāi)錯(cuò),2019年紅沖此賬務(wù),又重新開(kāi)發(fā)票,金額未發(fā)生變化,如何做賬?
1/675
2019-04-23
上月未收到發(fā)票可是計(jì)入了成本. 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本月收到專(zhuān)用發(fā)票,應(yīng)該要怎么編制分錄 ?
1/639
2019-09-24
請(qǐng)問(wèn)總公司通過(guò)基本戶(hù)給分公司的獎(jiǎng)勵(lì),分公司用這筆錢(qián)買(mǎi)了一輛車(chē)給公司員工個(gè)人使用 分公司做賬,借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款-總公司 總公司借其他應(yīng)收款-某分公司,貸銀行存款 這樣不是一直掛著其他應(yīng)收款了? 能沖費(fèi)用嗎或者作為福利發(fā)放嗎?
1/549
2018-08-31
老師,老板的算法是實(shí)收資本+未分配利潤(rùn)+供應(yīng)商授權(quán)欠款金額減去一些要支出的,怎么幫他控制資金成本,把資金最大化利用起來(lái)
1/443
2016-07-19