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用友T3制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn),借;生產(chǎn)成本 貸;制造費(fèi)用 需要做分錄結(jié)轉(zhuǎn),而不是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的,但是因?yàn)槲沂琴徺I的產(chǎn)品 然后我是做了借制造費(fèi)用 貸銀行存款 那現(xiàn)在我是又自己手動做一筆憑證是借生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用嗎
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2017-12-25
非存款借款主要用于滿足什么
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2022-05-24
我們公司賣農(nóng)藥和化肥的,請問存貨成本用哪種方法好?謝謝
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2019-05-08
將研發(fā)產(chǎn)品拿去銷售,那研發(fā)費(fèi)用需要轉(zhuǎn)化成成本嗎?怎么做?
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2018-12-26
老師您好!我想問一下用等額本息計算利息,比如100萬,年化18%,貸款8個月,我需要支付利息一共是多少?怎么算呢?每個月還款多少?有多少是利息?多少是本金?
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2020-07-20
你好,老師,我企業(yè)發(fā)生一筆對外借款,現(xiàn)在借款本金還未收回,請問我公司可以對該筆借款預(yù)提利息收入嗎
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2019-11-21
如果研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——**明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)時,兩個科目的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)反了,導(dǎo)致這兩個明細(xì)科目一直有余額,這個錯誤發(fā)生在以前年度,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該如何調(diào)帳呢?
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2017-06-24
老師,你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。測試是第三方機(jī)購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶,如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比,哪些歸到成本里。 我前期人工,測試材料都計入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里?,F(xiàn)在都沒成本。
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2019-05-24
請教一下老師,為項(xiàng)目上購買電腦等材料設(shè)備也需要計入研發(fā)費(fèi)用費(fèi)用化支出嗎?電腦的所有權(quán)已轉(zhuǎn)移到學(xué)校,購買設(shè)備的款項(xiàng)是我方公司支付的
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2019-10-28
老師,研發(fā)支出的應(yīng)交稅費(fèi)金額是費(fèi)用花支出乘百分之75減去折舊的費(fèi)用化支出吧
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2019-09-04
老師,我上月的研發(fā)支出費(fèi)用化月底忘記沒結(jié)轉(zhuǎn),我這個月應(yīng)該怎么做啊
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2019-08-09
研發(fā)支出費(fèi)用化的時候,摘要寫什么
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2019-06-21
企業(yè)于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項(xiàng)已存入銀行,該借款到期一次還本付息
1/5201
2020-06-10
年末,計提長期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個月,年利率8%按月計提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現(xiàn)在賬上有銀行存款借方32萬,應(yīng)收賬款借方22萬,應(yīng)交稅費(fèi)借方0.78萬,其他應(yīng)付款貸方1.8萬,剩下的是實(shí)收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實(shí)收資本嗎2、應(yīng)收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務(wù)上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
購進(jìn)貨物借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品猶豫貨品我們不滿意退給售貨方收回貨款怎么做分錄借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)成本這樣對嗎?
1/1996
2019-02-01
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
2018年的賬務(wù): 借:其他應(yīng)收款 161.22 貸:其他業(yè)務(wù)收入 138.98 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 22.24 借:銀行存款 161.22 貸:其他應(yīng)收款 161.22 因發(fā)票開錯,2019年紅沖此賬務(wù),又重新開發(fā)票,金額未發(fā)生變化,如何做賬?
1/675
2019-04-23
上月未收到發(fā)票可是計入了成本. 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款 本月收到專用發(fā)票,應(yīng)該要怎么編制分錄 ?
1/639
2019-09-24